Законодательство
Челябинской области

Агаповский р-н
Аргаяшский р-н
Аша
Ашинский р-н
Брединский р-н
Верхнеуральский р-н
Верхний Уфалей
Дубровка
Еманжелинск
Златоуст
Карабаш
Карталы
Касли
Катав-Ивановск
Кизильский р-н
Ключи
Копейск
Коркино
Куса
Кыштым
Магнитогорск
Миасс
Миньяр
Нагайбакский р-н
Озерск
Октябрьский р-н
Пласт
Сатка
Сим
Снежинск
Троицк
Увельский р-н
Уйский р-н
Усть-Катав
Чебаркуль
Челябинск
Челябинская область
Чесменский р-н
Южноуральск
Юрюзань

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







РЕШЕНИЕ Челябинской городской Думы от 27.06.2006 № 13/5
(ред. от 02.12.2008)
"О ПРИНЯТИИ ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ОБРАЗОВАНИЕ" В ГОРОДЕ ЧЕЛЯБИНСКЕ НА 2006 - 2010 ГОДЫ"
(вместе с "ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММОЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ОБРАЗОВАНИЕ" В ГОРОДЕ ЧЕЛЯБИНСКЕ НА 2006 - 2010 ГОДЫ")

Официальная публикация в СМИ:
В данном виде документ не опубликован.
Первоначальный текст документа опубликован в изданиях
"Сборник нормативных правовых актов Челябинской городской Думы третьего созыва", № 12, 27 июня, 2006,
"Вечерний Челябинск", № 121, 05.07.2006 (Решение).



Изменения, внесенные Решением Челябинской городской Думы от 02.12.2008 № 38/16, вступили в силу со 2 декабря 2008 года.



ЧЕЛЯБИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от 27 июня 2006 г. № 13/5

О принятии городской целевой Программы
по реализации национального проекта "Образование"
в городе Челябинске на 2006 - 2010 годы

(в ред. Решений Челябинской городской Думы
от 31.10.2006 № 16/14, от 03.12.2007 № 28/1,
от 18.12.2007 № 28/19, от 02.12.2008 № 38/16)

В соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановлением Законодательного Собрания Челябинской области от 22.12.2005 № 1992 "О принятии областной целевой Программы реализации национального проекта "Образование" в Челябинской области на 2006 - 2010 годы", Постановлением Законодательного Собрания Челябинской области от 27.04.2006 № 122 "О внесении изменений в областную целевую Программу реализации национального проекта "Образование" в Челябинской области на 2006 - 2010 годы" и Уставом города Челябинска Челябинская городская Дума третьего созыва
РЕШАЕТ:

1. Принять городскую целевую Программу по реализации национального проекта "Образование" в городе Челябинске на 2006 - 2010 годы (приложение).

1-1. Городская целевая Программа по реализации национального проекта "Образование" в городе Челябинске на 2006 - 2010 годы является расходным обязательством города Челябинска.
Обеспечение финансирования первоочередных мероприятий программы, установленных Управлением экономики Администрации города по главным распорядителям бюджетных средств, осуществляется в пределах средств, утвержденных в ведомственной структуре расходов бюджета города на очередной финансовый год.
(п. 1-1 введен Решением Челябинской городской Думы от 31.10.2006 № 16/14)

2. Внести настоящее решение в раздел 9 "Социальная политика" Нормативно-правовой базы городского самоуправления Челябинска.

3. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на первого заместителя Главы города О.Н. Грачева.

4. Контроль исполнения настоящего решения поручить постоянной комиссии городской Думы по социальной политике (Н.А. Баскова).

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель
Челябинской городской Думы
С.Л.КОМЯКОВ





Приложение
к решению
Челябинской городской Думы
от 27 июня 2006 г. № 13/5

ГОРОДСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
ПО РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ОБРАЗОВАНИЕ"
В ГОРОДЕ ЧЕЛЯБИНСКЕ НА 2006 - 2010 ГОДЫ

(в ред. Решения Челябинской городской Думы
от 02.12.2008 № 38/16)

ПАСПОРТ
городской целевой Программы по реализации
национального проекта "Образование"
в городе Челябинске на 2006 - 2010 годы

   ------------------------T-------------------------------------------------¬

¦Наименование субъектов ¦Первый заместитель Главы города Челябинска - О.Н.¦
¦бюджетного планирования¦Грачев (Управление по делам образования¦
¦(главного ¦администрации города Челябинска); ¦
¦распорядителя ¦Первый заместитель Главы города Челябинска - С.В.¦
¦бюджетных средств) ¦Давыдов (Управление капитального строительства¦
¦ ¦администрации города Челябинска) ¦
+-----------------------+-------------------------------------------------+
¦Наименование органа ¦Решение Челябинской городской Думы от 02.12.2008¦
¦местного ¦№ 38/16 ¦
¦самоуправления, ¦ ¦
¦утвердившего программу ¦ ¦
+-----------------------+-------------------------------------------------+
¦Наименование программы ¦Городская целевая Программа по реализации¦
¦ ¦Национального проекта "Образование" в городе¦
¦ ¦Челябинске на 2006 - 2010 годы (далее -¦
¦ ¦Программа). ¦
+-----------------------+-------------------------------------------------+
¦Номер и дата учета в ¦№ 37 от 04.10.2006 ¦
¦Управлении экономики ¦ ¦
¦администрации города ¦ ¦
¦Челябинска ¦ ¦
+-----------------------+-------------------------------------------------+
¦Цель и задачи программы¦Цель: реализация на территории города Челябинска¦
¦ ¦основных мероприятий модернизации образования и¦
¦ ¦создание условий для повышения качества и¦
¦ ¦доступности общего и дошкольного образования. ¦
¦ ¦Задачи: ¦
¦ ¦1) создание условий для организации¦
¦ ¦опытно-экспериментальной деятельности в¦
¦ ¦муниципальной образовательной системе города¦
¦ ¦Челябинска; повышение охвата детей современными¦
¦ ¦образовательными технологиями во всех типах и¦
¦ ¦видах образовательных учреждений города¦
¦ ¦Челябинска; поддержка учреждений, внедряющих¦
¦ ¦инновационные программы; ¦
¦ ¦2) создание условий для освоения педагогическими¦
¦ ¦и административными работниками информационных и¦
¦ ¦коммуникационных технологий, использование их в¦
¦ ¦организации и реализации образовательных¦
¦ ¦процессов в соответствии с государственной¦
¦ ¦образовательной политикой; ¦
¦ ¦3) осуществление поддержки талантливой молодежи; ¦
¦ ¦4) осуществление поддержки лучших педагогов¦
¦ ¦образовательных учреждений города Челябинска; ¦
¦ ¦5) создание условий для получения равных¦
¦ ¦стартовых возможностей детям дошкольного возраста¦
¦ ¦при поступлении в школу, увеличение охвата детей¦
¦ ¦дошкольным образованием; ¦
¦ ¦6) совершенствование экономических механизмов в¦
¦ ¦сфере образования города; ¦
¦ ¦7) создание здоровьесберегающих условий в¦
¦ ¦образовательных учреждениях; ¦
¦ ¦8) введение дополнительных мест в образовательных¦
¦ ¦учреждениях города Челябинска; ¦
¦ ¦9) информатизация муниципальной образовательной¦
¦ ¦системы. ¦
+-----------------------+-------------------------------------------------+
¦Основные индикативные ¦1. Количество общеобразовательных учреждений и¦
¦показатели программы ¦учреждений дополнительного образования детей,¦
¦ ¦имеющих сформированные воспитательные системы (в¦
¦ ¦процентах). ¦
¦ ¦2. Количество муниципальных образовательных¦
¦ ¦учреждений, принимающих участие в¦
¦ ¦опытно-экспериментальной работе (в процентах). ¦
¦ ¦3. Количество аккредитованных муниципальных¦
¦ ¦образовательных учреждений (в процентах). ¦
¦ ¦4. Число девятиклассников общеобразовательных¦
¦ ¦учреждений, освоивших информационно-¦
¦ ¦коммуникационные технологии (в процентах). ¦
¦ ¦5. Количество педагогических работников¦
¦ ¦образовательных учреждений, освоивших¦
¦ ¦информационно-коммуникационные технологии (в¦
¦ ¦процентах). ¦
¦ ¦6. Количество средних общеобразовательных¦
¦ ¦учреждений, применяющих в образовательном¦
¦ ¦процессе не менее пяти автоматизированных рабочих¦
¦ ¦мест учителя (в процентах). ¦
¦ ¦7. Количество учащихся средних¦
¦ ¦общеобразовательных учреждений в среднем на один¦
¦ ¦компьютер (человек). ¦
¦ ¦8. Количество основных общеобразовательных¦
¦ ¦учреждений, имеющих регулярно (не реже 2 раз в¦
¦ ¦месяц) обновляемые сайты в сети "Интернет" (в¦
¦ ¦процентах). ¦
¦ ¦9. Количество детей, дополнительно привлеченных в¦
¦ ¦дошкольную систему образования города (человек). ¦
¦ ¦10. Охват детей дошкольным образованием (в¦
¦ ¦процентах). ¦
¦ ¦11. Количество детей, получающих дошкольное¦
¦ ¦образование по программам нового поколения (в¦
¦ ¦процентах). ¦
¦ ¦12. Количество уроков, пропущенных обучающимися¦
¦ ¦общеобразовательных учреждений по болезни за¦
¦ ¦учебный год в среднем на одного человека¦
¦ ¦(уроков). ¦
¦ ¦13. Количество обучающихся 9 - 11 классов¦
¦ ¦общеобразовательных учреждений, участвующих в¦
¦ ¦третьем (областном) этапе Всероссийской олимпиады¦
¦ ¦школьников, от общего количества обучающихся 9 -¦
¦ ¦11 классов общеобразовательных учреждений¦
¦ ¦муниципального образования (в процентах). ¦
¦ ¦14. Количество педагогов общеобразовательных¦
¦ ¦учреждений, имеющих высшую квалификационную¦
¦ ¦категорию (в процентах). ¦
¦ ¦15. Количество педагогических работников в¦
¦ ¦возрасте до 30 лет, работающих в муниципальных¦
¦ ¦образовательных учреждениях (в процентах). ¦
¦ ¦16. Количество обучающихся в образовательных¦
¦ ¦учреждениях, отвечающих современным требованиям к¦
¦ ¦условиям образовательного процесса (в процентах).¦
¦ ¦17. Количество базовых общеобразовательных¦
¦ ¦учреждений, оснащенных оборудованием для¦
¦ ¦кабинетов физики, химии, биологии, географии,¦
¦ ¦истории в соответствии с установленным перечнем¦
¦ ¦учебного оборудования для образовательных¦
¦ ¦учреждений, реализующих программы общего¦
¦ ¦образования (в процентах). ¦
¦ ¦18. Количество средних общеобразовательных¦
¦ ¦учреждений, располагающих цифровым оборудованием¦
¦ ¦для проведения лабораторных работ по физике,¦
¦ ¦химии, биологии (в процентах). ¦
¦ ¦19. Количество общеобразовательных учреждений,¦
¦ ¦располагающих автоматизированными рабочими¦
¦ ¦местами учителя в каждом учебном кабинете, в¦
¦ ¦котором организуются учебные занятия обучающихся¦
¦ ¦5 - 11 классов (в процентах). ¦
¦ ¦20. Средняя наполняемость классов в муниципальных¦
¦ ¦общеобразовательных учреждениях (человек). ¦
¦ ¦21. Количество образовательных учреждений,¦
¦ ¦имеющих орган самоуправления, реализующий¦
¦ ¦государственно-общественный характер управления¦
¦ ¦(в процентах). ¦
¦ ¦22. Выполнение санитарных требований по¦
¦ ¦размещению обучающихся в школах N№ 127, 148, 151.¦
+-----------------------+-------------------------------------------------+
¦Сроки и этапы ¦Сроки реализации программы январь 2006 г. -¦
¦реализации программы ¦декабрь 2010 г. ¦
¦ ¦1 этап - 2006 - 2007 гг.: ¦
¦ ¦1) организация мероприятий подпрограмм поддержки¦
¦ ¦одаренных детей и талантливой молодежи города¦
¦ ¦Челябинска в 2006 - 2010 гг. и поддержки лучших¦
¦ ¦педагогов образовательных учреждений города¦
¦ ¦Челябинска в 2006 - 2010 гг., запланированных на¦
¦ ¦2006 - 2007 гг.; ¦
¦ ¦2) развертывание сети образовательных учреждений,¦
¦ ¦реализующих инновационные программы и переход с¦
¦ ¦2007 года на грантовую систему поддержки¦
¦ ¦опытно-экспериментальной деятельности¦
¦ ¦образовательных учреждений; ¦
¦ ¦3) организация деятельности межшкольных¦
¦ ¦методических центров повышения квалификации¦
¦ ¦педагогов; ¦
¦ ¦4) организация мероприятий подпрограммы развития¦
¦ ¦дошкольного образования в городе Челябинске,¦
¦ ¦запланированных на 2006 - 2007 гг. ¦
¦ ¦2 этап - 2008 г.: ¦
¦ ¦1) реализация инновационных проектов в рамках¦
¦ ¦опытно-экспериментальной деятельности¦
¦ ¦образовательных учреждений; ¦
¦ ¦2) обеспечение повышения квалификации¦
¦ ¦педагогических работников по использованию¦
¦ ¦информационных и коммуникационных технологий в¦
¦ ¦образовательном процессе на базе межшкольных¦
¦ ¦методических центров; ¦
¦ ¦3) завершение деятельности межшкольных¦
¦ ¦методических центров; ¦
¦ ¦4) создание учебно-методического центра; ¦
¦ ¦5) реализация мероприятий подпрограммы развития¦
¦ ¦дошкольного образования в городе Челябинске,¦
¦ ¦запланированных на 2008 г.; ¦
¦ ¦6) организация мероприятий подпрограмм поддержки¦
¦ ¦одаренных детей и талантливой молодежи города¦
¦ ¦Челябинска в 2006 - 2010 гг. и поддержки лучших¦
¦ ¦педагогов образовательных учреждений города¦
¦ ¦Челябинска в 2006 - 2010 гг., запланированных на¦
¦ ¦2006 - 2007 гг. ¦
¦ ¦3 этап - 2009 - 2010 гг.: ¦
¦ ¦1) развитие грантовой системы поддержки¦
¦ ¦опытно-экспериментальной и инновационной¦
¦ ¦деятельности образовательных учреждений; ¦
¦ ¦2) реализация мероприятий подпрограммы развития¦
¦ ¦дошкольного образования в городе Челябинске на¦
¦ ¦период с 2006 по 2010 годы, запланированных на¦
¦ ¦2009 - 2010 гг.; ¦
¦ ¦3) обеспечение получения учебно-методическим¦
¦ ¦центром лицензий на право подготовки и¦
¦ ¦переподготовки педагогических кадров; ¦
¦ ¦4) реализация мероприятий подпрограмм поддержки¦
¦ ¦одаренных детей и талантливой молодежи города¦
¦ ¦Челябинска в 2006 - 2010 гг. и поддержки лучших¦
¦ ¦педагогов образовательных учреждений города¦
¦ ¦Челябинска в 2006 - 2010 гг.; ¦
¦ ¦5) реализация мероприятий подпрограммы¦
¦ ¦формирования здоровьесберегающих и безопасных¦
¦ ¦условий в образовательных учреждениях; ¦
¦ ¦6) реализация мероприятий подпрограммы¦
¦ ¦информатизации муниципальной образовательной¦
¦ ¦системы; ¦
¦ ¦7) введение дополнительных мест в¦
¦ ¦общеобразовательных учреждениях. ¦
+-----------------------+-------------------------------------------------+
¦Перечень подпрограмм ¦1. Подпрограмма организации¦
¦ ¦опытно-экспериментальной деятельности в¦
¦ ¦муниципальной образовательной системе города¦
¦ ¦Челябинска на период с 2006 по 2010 годы. ¦
¦ ¦2. Подпрограмма обеспечения повышения¦
¦ ¦квалификации педагогических работников по¦
¦ ¦использованию информационных и коммуникационных¦
¦ ¦технологий в образовательном процессе на базе¦
¦ ¦межшкольных методических центров на период с 2006¦
¦ ¦по 2010 год. ¦
¦ ¦3. Подпрограмма "Информатизация муниципальной¦
¦ ¦образовательной системы на 2009 - 2010 гг.". ¦
¦ ¦4. Подпрограмма "Развитие дошкольного образования¦
¦ ¦в городе Челябинске на период с 2006 по 2010¦
¦ ¦годы". ¦
¦ ¦5. Подпрограмма поддержки одаренных детей и¦
¦ ¦талантливой молодежи города Челябинска в 2006 -¦
¦ ¦2010 гг. ¦
¦ ¦6. Подпрограмма поддержки лучших педагогов¦
¦ ¦образовательных учреждений города Челябинска в¦
¦ ¦2006 - 2010 гг. ¦
¦ ¦7. Подпрограмма "Формирование здоровьесберегающих¦
¦ ¦и безопасных условий в муниципальной¦
¦ ¦образовательной системе на период с 2009 по 2010¦
¦ ¦год". ¦
¦ ¦8. Подпрограмма "Развитие сети муниципальных¦
¦ ¦образовательных учреждений города Челябинска на¦
¦ ¦период с 2009 по 2010 год". ¦
+-----------------------+-------------------------------------------------+
¦Основные исполнители ¦Управление по делам образования, Управление по¦
¦программы ¦делам молодежи, Управление капитального¦
¦ ¦строительства, Управление культуры ¦
+-----------------------+-------------------------------------------------+
¦Объемы (тыс. руб.) и ¦Бюджет города - 817702,4 тыс. руб., в том числе: ¦
¦источники ¦2006 год - 134601,7 тыс. руб., в том числе:¦
¦финансирования ¦56912,7 тыс. руб. - за счет дополнительных¦
¦программы ¦доходов; ¦
¦ ¦77689,0 тыс. руб. - за счет текущего¦
¦ ¦финансирования; ¦
¦ ¦2007 год - 91730,5 тыс. руб.; ¦
¦ ¦2008 год - 251546,2 тыс. руб., в том числе¦
¦ ¦40406,2 тыс. руб. - за счет дополнительных¦
¦ ¦доходов; ¦
¦ ¦2009 год - 108106,0 тыс. руб.; ¦
¦ ¦2010 год - 231718,0 тыс. руб. ¦
¦ ¦Обеспечение финансирования первоочередных¦
¦ ¦мероприятий программы, установленных Управлением¦
¦ ¦экономики Администрации города Челябинска по¦
¦ ¦главным распорядителям бюджетных средств,¦
¦ ¦осуществляется в пределах средств, утвержденных в¦
¦ ¦ведомственной структуре расходов бюджета города¦
¦ ¦на очередной финансовый год. ¦
¦ ¦Бюджет области (потребность в финансировании за¦
¦ ¦счет межбюджетных трансфертов в случае их¦
¦ ¦поступления в установленном порядке) - 778498,3¦
¦ ¦тыс. руб. ¦
¦ ¦В том числе: ¦
¦ ¦2006 год - 72537,9 тыс. руб.; ¦
¦ ¦2007 год - 119595,5 тыс. руб.; ¦
¦ ¦2008 год - 543769,0 тыс. руб.; ¦
¦ ¦2009 год - 34787,5 тыс. руб.; ¦
¦ ¦2010 год - 7808,0 тыс. руб. ¦
¦ ¦Федеральный бюджет (потребность в финансировании¦
¦ ¦за счет межбюджетных трансфертов в случае их¦
¦ ¦поступления в установленном порядке) - 380438,881¦
¦ ¦тыс. руб. ¦
¦ ¦В том числе: ¦
¦ ¦2006 год - 56713,181 тыс. руб.; ¦
¦ ¦2007 год - 86332,8 тыс. руб.; ¦
¦ ¦2008 год - 87590,1 тыс. руб.; ¦
¦ ¦2009 год - 69889,1 тыс. руб.; ¦
¦ ¦2010 год - 79913,7 тыс. руб. ¦
¦ ¦Внебюджетные источники - 119773,7 тыс. руб. ¦
¦ ¦В том числе: ¦
¦ ¦2006 год - 3656,8 тыс. руб.; ¦
¦ ¦2007 год - 110146,5 тыс. руб.; ¦
¦ ¦2008 год - 4656,8 тыс. руб.; ¦
¦ ¦2009 год - 656,8 тыс. руб.; ¦
¦ ¦2010 год - 656,8 тыс. руб. ¦
¦ ¦ИТОГО: 2096413,281 тыс. руб. ¦
+-----------------------+-------------------------------------------------+
¦Ожидаемые конечные ¦В результате реализации Программы будут созданы¦
¦результаты программы и ¦условия для обеспечения на территории города¦
¦показатели ¦Челябинска выполнения основных мероприятий¦
¦социально-экономической¦модернизации образования и создания условий для¦
¦эффективности ¦повышения качества и доступности общего,¦
¦ ¦дошкольного и дополнительного образования. Это¦
¦ ¦позволит обеспечить: ¦
¦ ¦1) К концу 2008 года увеличение: ¦
¦ ¦- числа девятиклассников общеобразовательных¦
¦ ¦учреждений, освоивших информационно-¦
¦ ¦коммуникационные технологии, до 100 %; ¦
¦ ¦2) К концу 2010 года увеличение: ¦
¦ ¦- количества общеобразовательных учреждений и¦
¦ ¦учреждений дополнительного образования детей,¦
¦ ¦имеющих сформированные воспитательные системы, до¦
¦ ¦86 %; ¦
¦ ¦- количества аккредитованных муниципальных¦
¦ ¦учреждений - до 100 %; ¦
¦ ¦- количества педагогических работников¦
¦ ¦образовательных учреждений, освоивших¦
¦ ¦информационно-коммуникационные технологии, до 80¦
¦ ¦%, в средних общеобразовательных учреждениях - до¦
¦ ¦100 %; ¦
¦ ¦- охвата детей дошкольным образованием - до 82,3¦
¦ ¦%; ¦
¦ ¦- количества педагогических работников¦
¦ ¦общеобразовательных учреждений, имеющих высшую¦
¦ ¦квалификационную категорию, до 47 %; ¦
¦ ¦- количества педагогических работников в возрасте¦
¦ ¦до 30 лет, работающих в муниципальных¦
¦ ¦образовательных учреждениях, до 20 %; ¦
¦ ¦- количества обучающихся в образовательных¦
¦ ¦учреждениях, отвечающих современным требованиям к¦
¦ ¦условиям образовательного процесса, до 60 %; ¦
¦ ¦- количества средних общеобразовательных¦
¦ ¦учреждений, располагающих цифровым оборудованием¦
¦ ¦для проведения лабораторных работ по физике,¦
¦ ¦химии, биологии, до 50 %; ¦
¦ ¦- количества общеобразовательных учреждений,¦
¦ ¦располагающих автоматизированными рабочими¦
¦ ¦местами учителя в каждом учебном кабинете, в¦
¦ ¦котором организуются учебные занятия ¦
¦ ¦обучающихся 5 - 11 классов, до 50 %; ¦
¦ ¦- снизить количество уроков, пропущенных¦
¦ ¦обучающимися общеобразовательных учреждений по¦
¦ ¦болезни за учебный год, в среднем до 34 на одного¦
¦ ¦человека. ¦
+-----------------------+-------------------------------------------------+
¦Система контроля за ¦1) Представление ежеквартальных отчетов Главе¦
¦исполнением программы ¦города по выполнению основных мероприятий¦
¦ ¦программы и достижению индикативных показателей¦
¦ ¦эффективности ее исполнения. ¦
¦ ¦2) Внесение вопросов по обсуждению результатов¦
¦ ¦реализации Программы (в соответствии с ее¦
¦ ¦этапами) на коллегию Управления по делам¦
¦ ¦образования. ¦
¦ ¦3) Представление ежегодных результатов реализации¦
¦ ¦программы Совету руководителей образовательных¦
¦ ¦учреждений города Челябинска и Совету родителей¦
¦ ¦обучающихся и воспитанников образовательных¦
¦ ¦учреждений города Челябинска. ¦
L-----------------------+--------------------------------------------------


1. Содержание проблемы и обоснование
необходимости ее решения программными методами

1. Данная Программа разработана в целях реализации основных направлений национальных проектов в сфере образования, обозначенных в посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 5 сентября 2005 года и 5 ноября 2008 года.
В Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2006 - 2010 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.09.2005 № 1340-р, определено, что обеспечение устойчивого экономического развития страны зависит от уровня развития образования. Несмотря на ряд позитивных изменений, произошедших в системе образования с 2005 года, сохраняются многочисленные проблемы в модернизации системы образования.
Основной целью национальных проектов в сфере образования является создание механизмов, способных кардинально поднять его качество. Новое качество образования - главное условие нового качества жизни, главный ресурс развития экономики, совершенствования общественных отношений.
Работа по реализации национальных проектов в сфере образования разворачивается по инициативе и при поддержке властей на региональном и муниципальном уровнях. Правительство Челябинской области, Губернатор Челябинской области П.И. Сумин, Администрация г. Челябинска в дополнение к федеральным приоритетам в сфере образования относят также развитие и всемерную поддержку системы дошкольного образования на региональном и муниципальном уровнях.
Направления деятельности, обозначенные в национальных проектах, являются приоритетными в сфере образования и для депутатов Челябинской городской Думы и Администрации города Челябинска.
2. Муниципальная система образования, действуя на основе федеральных и региональных нормативно-правовых актов, имеет свои особенные цели, направленные на обеспечение доступности образования различным категориям населения, пользующимся его услугами, что обусловлено функционированием на территории Челябинска образовательных учреждений всех типов и видов, число которых на 01.01.2008 составило 515 (сократилось на 2,3 % по сравнению с 2005 годом в результате оптимизации). Администрация города поддерживает по всем направлениям национального проекта не только средние школы, но и другие типы образовательных учреждений, которые составляют 75 % от всех учреждений города (что федеральным проектом не предусмотрено). Качественным показателем, характеризующим значимость этой поддержки, стали результаты государственной аккредитации образовательных учреждений, проведенной в период с 2006 по 2007 годы: на 4 % увеличилось количество центров развития ребенка, на 6 % - детских садов первой категории, на одну увеличилось количество гимназий (в городе функционирует 10 гимназий и 11 лицеев). Изменения в системе образования требуют адекватных изменений в организации управления ею, оптимизации структуры служб сопровождения, служб обеспечения функционирования и развития системы. С этой целью в 2007 году начата работа по созданию городского Учебно-методического центра и городского Центра диагностики и консультирования. Объединение ресурсов и укрупнение управляемых единиц позволит использовать более эффективные механизмы управления. Задачей учебно-методического центра должны стать также презентация передового педагогического опыта, инновационных и экспериментальных технологий, проектов, программ.
3. В городе создана мотивационно-развивающая система поддержки инновационной деятельности образовательных учреждений как один из путей повышения качества образования. В рамках направления реализации мероприятий Программы осуществляются меры поддержки и стимулирования инновационной деятельности школ, детских садов, интернатов, учреждений дополнительного образования детей, модернизация их материально-технической базы, совершенствуется воспитательная работа с обучающимися и воспитанниками. С 2006 года муниципальный бюджет выделяет по 56 млн. рублей в год (71 % от выделенных на данное направление средств всех уровней бюджета) на стимулирование опытно-экспериментальной деятельности 43 муниципальных экспериментальных площадок, завершивших в 2007 году пятилетний эксперимент. Вместе с тем важно стимулировать инновационную деятельность в учреждениях, ранее не занимавшихся экспериментальной работой, разрабатывать новые механизмы распространения позитивного опыта инновационной деятельности. С этой целью, начиная с 2007 года, в муниципальной образовательной системе на конкурсной основе проводится грантовая поддержка инновационной деятельности.
Значимым достижением поддержки опытно-экспериментальной деятельности образовательных учреждений Администрацией города стало присуждение звания "Лучшая школа России - 2006" лицеям № 11 и № 31, "Лучшая школа России - 2007" лицею № 37. Результатом активного участия образовательных учреждений в опытно-экспериментальной деятельности стало увеличение количества ОУ с высоким качеством результатов обучения и воспитания с 47 % (2006 год) до 63,6 % в 2007 году.
Дополнительно привлеченные средства из бюджетов всех уровней на поощрение инновационной деятельности позволяют осуществлять переподготовку педагогов, привлекать высококвалифицированных преподавателей, обновлять материально-техническую базу и лабораторное оборудование, обеспечивать разработку учебно-методических материалов, повышать качество образования, совершенствовать воспитательную работу.
4. Модернизация образования невозможна в условиях неудовлетворительного состояния учебно-материальной базы, отсутствия постоянного обновления учебного оборудования, пособий, литературы. ПНПО обеспечил прорыв в оснащенности школ учебным оборудованием. Реализация программных мероприятий по развитию сети ОУ, реализующих новые модели организации, содержания и технологий образовательного процесса, требует обновления и модернизации учебно-материальной базы ОУ, осуществления поставок современной компьютерной техники, мебели для обучающихся и воспитанников, технологического оборудования, художественной, справочной литературы, школьных автобусов.
В 2007 году в городе за счет средств областного и муниципального бюджетов созданы предметные лаборатории для работы с одаренными детьми на базе МОУ N№ 10, 23, 80, 82, экспериментальная лаборатории по физике на базе МОУ лицей № 31, начата работа по созданию лаборатории по химии на базе МОУ лицей № 77, по экологии и биологии на базе МОУ лицей № 102, по информатике на базе лицея № 97, по гуманитарно-информационным дисциплинам на базе МОУ гимназии № 26, по технологии на базе МОУ лицеев № 120, 142. Необходимо предусмотреть возможность финансовой поддержки этих лабораторий с целью дальнейшего развития и возможности использования их ресурсов как для работы с одаренными детьми школ города, так и с целью повышения квалификации педагогов.
5. Ускорение темпов обновления технологий приводит к необходимости разработки адекватного содержания образования и соответствующих технологий обучения, в том числе информационно-коммуникационных. В городе практически завершена компьютеризация. Если до начала реализации проекта только 98 % образовательных учреждений города были оснащены компьютерными классами, то благодаря мероприятиям Программы за 2 года компьютерными классами оборудовано 100 % общеобразовательных учреждений, 51 % школ имеют по два и более класса (2006 год - 30 %). В среднем по городу на 1 компьютер в школах города приходится до 21,4 обучающихся (в 2005 г. - 54 ученика на компьютер). За счет городских средств к сети Интернет подключены 94,7 % учреждений дополнительного образования детей. Количество школ, обеспеченных автоматизированными рабочими местами учителей предметников, увеличилось с 34 % до 100 %, на сегодняшний день 54,8 % школ имеют более 5-ти АРМов, за два года проекта АРМами библиотекарей были оснащены 95 % школ. В городе создан и функционирует Образовательный Портал Управления по делам образования, позволяющий работать с учреждениями в режиме реального времени, в 100 % средних общеобразовательных школ созданы регулярно обновляемые Интернет-сайты. Работает on-line приемная начальника Управления по делам образования г. Челябинска.
В рамках федерального проекта "Информатизация системы образования", осуществляемого Правительством Челябинской области совместно с Международным банком реконструкции и развития, Некоммерческой организацией "Национальный фонд подготовки кадров", Министерством образования и науки РФ, на базе 6-ти образовательных учреждений города были открыты межшкольные методические центры, в которых прошли курсы по информационно-коммуникационным технологиям 84,01 % педагогов школ города. Источниками финансирования проекта выступают средства займа Международного банка реконструкции и развития, средства федерального, областного, муниципального бюджетов и внебюджетные средства. года не должно стать причиной утраты ресурсов. Необходимо решить вопрос сохранения и развития ресурсов ММЦ и после завершения проекта в 2008 году с целью продолжения программных мероприятий по развитию информатизации системы образования, расширению доступности интернет-технологий для педагогов и обучающихся, развитию форм дистанционного обучения, обеспечению городской образовательной системы новейшими информационными ресурсами.
За два года на подпрограмму "Информатизация образования" из бюджета города освоено 47470 тыс. рублей.
6. Несмотря на увеличение бюджетных ассигнований на образование, продолжают сохраняться негативные факторы в сфере кадрового обеспечения образовательных учреждений, среди которых - снижение профессиональной мотивации педагогических работников. На 01.01.2008 процент обеспеченности педагогическими кадрами в образовательных учреждениях города составляет около 90 % (96,2 % в школах и 87,2 % в дошкольных учреждениях). Наиболее "дефицитными" специалистами в школах остаются учителя иностранного языка, начальных классов, истории, физики, в дошкольных образовательных учреждениях - воспитатели и помощники воспитателей.
Сформирована система многоуровневого стимулирования педагогических и руководящих работников. Администрацией города инициировано проведение городских конкурсов профессионального мастерства: "Сердце отдаю детям" (специалистов воспитания и дополнительного образования), "Учитель года", "Педагог специального коррекционного образования", "Педагог дошкольного образовательного учреждения", "Самый классный Классный". Впервые в 2007 году проведен конкурс "Руководитель образовательного учреждения года". Благодаря победам в конкурсах профессионального мастерства учителей города в 2006 году Челябинск был площадкой для проведения Всероссийского конкурса "Учитель года - 2006", в 2008 году принимает областной конкурс "Учитель года" и "Самый классный Классный". Впервые в этом году был проведен Всероссийский конкурс организаторов воспитательной работы с детьми "Воспитать человека". Конкурс проводился по 5 номинациям, в двух (классный руководитель и социальный педагог) победителями стали челябинские педагоги И.Л. Котова (классный руководитель МОУ СОШ № 46) и С.А. Моисеева (социальный педагог МОУ СОШЩ № 6). Надо отметить, что подобный конкурс на муниципальном уровне "Сердце отдаю детям" проводится в городе уже 5 лет.
Из муниципального бюджета на поощрение педагогам в рамках проведения конкурсов профессионального мастерства в 2006 - 2007 гг. освоено 1427 тыс. руб. (в 2007 г. финансирование превышает 2006 г. на 90 %).
Реализация программных мероприятий по государственной поддержке педагогических работников позволит материально поддержать учителя, поднять престиж педагогической деятельности, привлечь в отрасль молодые кадры, распространить передовой педагогический опыт. Учитывая, что наибольшее количество работников МОС имеет педагогический стаж свыше 15 - 20 лет, актуализируется работа по привлечению молодых специалистов. Важную роль в решении проблемы кадрового обеспечения муниципальной образовательной системы играет материальное и социальное обеспечение работников учреждений. 462 молодых специалиста получают ежемесячную 40 % надбавку к заработной плате, в рамках реализации областной целевой программы осуществлялось оказание единовременной материальной помощи 226 молодым специалистам в размере 10 тыс. рублей, в 2007 году 12 молодых специалистов получили от муниципалитета служебное жилье, всего за год жилье получили 26 семей работников системы образования. Ежемесячно осуществляются выплаты за выполнение функций классного руководителя из средств федерального бюджета более чем 4000 педагогам.
Поставленная в качестве приоритета задача внедрения нормативного финансирования образовательных учреждений и отраслевой системы оплаты труда преподавательского состава позволит систематизировать финансовые расходы, оптимизировать соотношение между нагрузкой педагога и размером оплаты его труда. Новая форма оплаты труда - это инструмент к долгосрочному, системному, качественному изменению сущности процессов образования и воспитания, ориентированных на конечный результат.
7. Школьники Челябинска - постоянные победители и призеры Всероссийских и Международных олимпиад по предметам, спортивных соревнований, конкурсов, фестивалей.
В 2006 - 2007 гг. из бюджета города на поддержку одаренных детей освоено 2496 тыс. руб. (в 2007 г. на 11,4 % больше по сравнению с 2006 годом).
В рамках Программы произведена выплата именных стипендий Администрации города в 2006 г. - 100 детям по 6 тыс. рублей, в 2007 г. - 100 детям по 10 тыс. рублей. Стипендиатов номинируют по трем направлениям: образование, физкультура и спорт, искусство и культура. Результатом эффективности работы по поддержке одаренных детей явилось увеличение по сравнению с 2005 годом количества победителей и призеров: интеллектуальных конкурсов - на 55 %; творческих конкурсов - 44 %, спортивных соревнований - на 21 %.
В результате выполнения мероприятий по всем подпрограммам на 12 % увеличилось количество школ, имеющих высокий уровень воспитания и обучения.
Вместе с тем необходимо сделать акценты на системе раннего выявления и поддержки талантливых детей. Реализация программных мероприятий по государственной поддержке одаренных детей будет в значительной степени способствовать поддержке и поощрению одаренных детей, а впоследствии - формированию резерва молодых перспективных специалистов.
8. Качество образования постепенно становится решающим фактором в выборе родителями учреждения для своего ребенка, чтобы обеспечить ему конкурентоспособность и жизненную перспективу. Сегодня необходимо согласование принципиально нового подхода к развитию институтов общественного участия в управлении муниципальной образовательной системой, форм государственно-общественного управления образовательными учреждениями. В настоящее время начинает формироваться потребность у различных социальных институтов к конструктивному диалогу с властью, а у государственных структур - понимание необходимости выработки совместных решений по наиболее важным вопросам образования и развития детей. В 2007 году ЧРОО "Совет родителей обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных учреждений" вел активную работу с депутатами городской Думы и Законодательного Собрания по решению проблемных вопросов развития образования в городе Челябинске.
9. Одной из актуальных проблем Челябинска является проблема ликвидации дефицита дошкольных мест. Несмотря на то, что по сравнению с 2005 годом возросло количество вновь созданных дошкольных мест (на 173 % дополнительных мест больше), тенденция к ежегодному росту общей численности детей дошкольного возраста привела к увеличению по сравнению с данными 2004 года в 4,5 раза очередности на устройство детей в дошкольные учреждения и составляет на 01.01.2008 более 20,5 тыс. человек. Общая численность детей дошкольного возраста, проживающих в городе, в возрасте от 1 года до 7 лет постоянно растет и на 01.01.2008 составила 64641. Действующая сеть дошкольных учреждений по городу составляет 42990 мест с общим количеством 49289 детей, таким образом, средняя укомплектованность дошкольных учреждений выше нормы: на 100 имеющихся мест приходится 115 детей. Наиболее остро стоит вопрос обеспечения детей раннего и младшего дошкольного возраста местами в детские сады города: 46,5 % детей данного возраста остались без мест.
Резко обозначилось несоответствие мощности действующей сети дошкольных образовательных учреждений росту численности детского населения. На уровне муниципалитета составлен пообъектный план ввода дополнительных мест.
Выполнение плановых показателей осуществлено за счет:
- перепрофилирования функциональных кабинетов МДОУ;
- строительства новых зданий;
- сокращения начальных классов в МОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста;
- открытия дошкольных отделений при общеобразовательных школах;
- возврата в систему зданий бывших детских садов, используемых не по назначению.
Проблема доступности дошкольного образования тесно связана с его качеством. Так, ежегодно увеличивается доля дошкольных учреждений, полностью перешедших на программы нового поколения, с 95 % в 2005 г. до 98 % по итогам 2007 г. Соответственно на 7,5 % увеличивается число детей, получающих дошкольное образование по программам нового поколения, и составляет 87,7 % от общего числа детей дошкольного возраста. Выделенные городом средства позволили увеличить выполнение по питанию натуральных норм на 1,3 %, денежных норм - на 14 %.
Открытие дополнительных мест обостряет кадровую проблему. За счет введения стимулирующих надбавок средняя заработная плата педагогических работников ДОУ увеличилась с 3591 руб. в 2004 году до 7100 рублей в 2007 году.
Программа реализации национального проекта "Образование" в городе Челябинске содержит восемь подпрограмм:
1) подпрограмма организации опытно-экспериментальной деятельности в муниципальной образовательной системе города Челябинска на период с 2006 по 2010 год;
2) подпрограмма обеспечения повышения квалификации педагогических работников по использованию информационных и коммуникационных технологий в образовательном процессе на базе межшкольных методических центров на период с 2006 по 2010 год;
3) подпрограмма "Информатизация муниципальной образовательной системы на 2008 - 2010 гг.";
4) подпрограмма "Развитие дошкольного образования города Челябинска на период с 2006 по 2010 годы";
5) подпрограмма поддержки одаренных детей и талантливой молодежи города Челябинска в 2006 - 2010 годы;
6) подпрограмма поддержки лучших педагогов образовательных учреждений города Челябинска в 2006 - 2010 годы;
7) подпрограмма "Формирование здоровьесберегающих и безопасных условий в муниципальной образовательной системе на период с 2009 по 2010 год";
8) подпрограмма "Развитие сети муниципальных образовательных учреждений города Челябинска на период с 2009 по 2010 год".

2. Основные цели и задачи

Основой целью Программы является реализация на территории города Челябинска основных мероприятий модернизации образования и создание условий для повышения качества и доступности общего и дошкольного образования.
Для достижения данной цели планируется решение ряда ключевых задач:
1) создание условий для организации опытно-экспериментальной деятельности в муниципальной образовательной системе города Челябинска; повышение охвата детей современными образовательными технологиями во всех типах и видах образовательных учреждений города Челябинска; поддержка учреждений, внедряющих инновационные программы;
2) создание условий для освоения педагогическими и административными работниками информационных и коммуникационных технологий, использование их в организации и реализации образовательных процессов в соответствии с государственной образовательной политикой;
3) осуществление поддержки талантливой молодежи;
4) осуществление поддержки лучших педагогов образовательных учреждений города Челябинска;
5) создание условий для получения равных стартовых возможностей детям дошкольного возраста при поступлении в школу, увеличение охвата детей общественным дошкольным образованием;
6) совершенствование экономических механизмов в сфере образования города Челябинска;
7) создание здоровьесберегающих условий образовательной деятельности;
8) введение дополнительных мест в общеобразовательных учреждениях;
9) информатизация муниципальной образовательной системы.

3. Сроки и этапы реализации Программы

Сроки реализации Программы: январь 2006 г. - декабрь 2010 г.
1 этап - 2006 - 2007 гг.:
1) организация мероприятий подпрограмм поддержки одаренных детей и талантливой молодежи города Челябинска в 2006 - 2010 гг. и поддержки лучших педагогов образовательных учреждений города Челябинска в 2006 - 2010 гг., запланированных на 2006 - 2007 гг.;
2) развертывание сети образовательных учреждений, реализующих инновационные программы и переход с 2007 года на грантовую систему поддержки опытно-экспериментальной деятельности образовательных учреждений;
3) организация деятельности межшкольных методических центров повышения квалификации педагогов;
4) организация мероприятий подпрограммы развития дошкольного образования в городе Челябинске, запланированных на 2006 - 2007 гг.
2 этап - 2008 г.:
1) реализация инновационных проектов в рамках опытно-экспериментальной деятельности образовательных учреждений;
2) обеспечение повышения квалификации педагогических работников по использованию информационных и коммуникационных технологий в образовательном процессе на базе межшкольных методических центров;
3) завершение деятельности межшкольных методических центров;
4) создание учебно-методического центра;
5) реализация мероприятий подпрограммы развития дошкольного образования в городе Челябинске, запланированных на 2008 г.;
6) организация мероприятий подпрограмм поддержки одаренных детей и талантливой молодежи города Челябинска в 2006 - 2010 гг. и поддержки лучших педагогов образовательных учреждений города Челябинска в 2006 - 2010 гг., запланированных на 2006 - 2007 гг.
3 этап - 2009 - 2010 гг.:
1) развитие грантовой системы поддержки опытно-экспериментальной деятельности образовательных учреждений;
2) информатизация муниципальной образовательной системы;
3) реализация мероприятий подпрограммы развития дошкольного образования в городе Челябинске на период с 2006 по 2010 годы, запланированных на 2009 - 2010 гг.;
4) обеспечение получения учебно-методическим центром лицензий на право подготовки и переподготовки педагогических кадров;
5) реализация мероприятий подпрограмм поддержки одаренных детей и талантливой молодежи города Челябинска в 2006 - 2010 гг. и поддержки лучших педагогов образовательных учреждений города Челябинска в 2006 - 2010 гг.
6) реализация мероприятий подпрограммы формирование здоровьесберегающих и безопасных условий в муниципальной образовательной системе;
7) введение дополнительных мест в общеобразовательных учреждениях.

4. Ресурсное обеспечение программы

   --------------------------T--------------T----------------------------------------------T-----------¬

¦Наименование подпрограмм ¦ Источник ¦ Финансирование по годам, ¦ Всего, ¦
¦ ¦финансирования¦ тыс. руб. ¦ тыс. руб. ¦
¦ ¦ +----------T--------T--------T--------T--------+ ¦
¦ ¦ ¦ 2006 г. ¦2007 г. ¦2008 г. ¦2009 г. ¦2010 г. ¦ ¦
+-------------------------+--------------+----------+--------+--------+--------+--------+-----------+
¦1. Подпрограмма ¦Бюджет города ¦ 56912,7 ¦62962,1 ¦56873,0 ¦30589,0 ¦28714,6 ¦ 236051,4 ¦
¦организации +--------------+----------+--------+--------+--------+--------+-----------+
¦опытно-экспериментальной ¦ Областной ¦ 6000,0 ¦17190,9 ¦ 4000,0 ¦ - ¦ - ¦ 27190,9 ¦
¦деятельности ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в муниципальной +--------------+----------+--------+--------+--------+--------+-----------+
¦образовательной системе ¦ Федеральный ¦ 16000,0 ¦14965,6 ¦17000,0 ¦ - ¦ - ¦ 47965,6 ¦
¦города Челябинска ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на период с 2006 по 2010 +--------------+----------+--------+--------+--------+--------+-----------+
¦годы ¦ Внебюджетные ¦ - ¦ 390,0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 390,0 ¦
¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------+----------+--------+--------+--------+--------+-----------+
¦ ¦ всего ¦ 78912,7 ¦95508,6 ¦77873,0 ¦30589,0 ¦28714,6 ¦ 311597,9 ¦
+-------------------------+--------------+----------+--------+--------+--------+--------+-----------+
¦2. Подпрограмма ¦Бюджет города ¦ 7488,0 ¦ 4842,7 ¦ 2888,0 ¦ - ¦ - ¦ 15218,7 ¦
¦обеспечения повышения +--------------+----------+--------+--------+--------+--------+-----------+
¦квалификации ¦ Областной ¦ 30613,0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 30613,0 ¦
¦педагогических работников¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦по использованию +--------------+----------+--------+--------+--------+--------+-----------+
¦информационных и ¦ Внебюджетные ¦ 3000,0 ¦ 1526,0 ¦ 4000,0 ¦ - ¦ - ¦ 8526,0 ¦
¦коммуникационных ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦технологий в +--------------+----------+--------+--------+--------+--------+-----------+
¦образовательном процессе ¦ всего ¦ 41101,0 ¦ 6368,7 ¦ 6888,0 ¦ - ¦ - ¦ 54357,7 ¦
¦на базе межшкольных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦методических центров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на период с 2006 по 2008 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+--------------+----------+--------+--------+--------+--------+-----------+
¦3. Информатизация ¦Бюджет города ¦ - ¦ - ¦ - ¦12034,0 ¦13908,4 ¦ 25942,4 ¦
¦муниципальной +--------------+----------+--------+--------+--------+--------+-----------+
¦образовательной системы ¦ Областной ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦
¦на 2009 - 2010 гг. ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------+----------+--------+--------+--------+--------+-----------+
¦ ¦ Внебюджетные ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------+----------+--------+--------+--------+--------+-----------+
¦ ¦ всего ¦ - ¦ - ¦ - ¦12034,0 ¦13908,4 ¦ 25942,4 ¦
+-------------------------+--------------+----------+--------+--------+--------+--------+-----------+
¦4. Подпрограмма "Развитие¦Бюджет города ¦ 68528,5 ¦21675,7 ¦188458,2¦45006,0 ¦127108,0¦ 450776,4 ¦
¦дошкольного образования +--------------+----------+--------+--------+--------+--------+-----------+
¦в городе Челябинске ¦ Областной ¦ 13555,0 ¦96698,4 ¦518735,6¦14653,0 ¦ 7808,0 ¦ 651450,0 ¦
¦на период с 2006 по 2010 ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦годы" +--------------+----------+--------+--------+--------+--------+-----------+
¦ ¦ Внебюджетные ¦ 656,8 ¦107397,4¦ 656,8 ¦ 656,8 ¦ 656,8 ¦ 110024,6 ¦
¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------+----------+--------+--------+--------+--------+-----------+
¦ ¦ всего ¦ 82740,3 ¦225771,5¦707850,6¦60315,8 ¦135572,8¦ 1212251,0 ¦
+-------------------------+--------------+----------+--------+--------+--------+--------+-----------+
¦5. Подпрограмма поддержки¦Бюджет города ¦ 1180,5 ¦ 1315,0 ¦ 1580,0 ¦ 1580,0 ¦ 1590,0 ¦ 7245,5 ¦
¦одаренных детей и +--------------+----------+--------+--------+--------+--------+-----------+
¦талантливой молодежи ¦ Областной ¦ 300,0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 300,0 ¦
¦города Челябинска ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в 2006 - 2010 гг. +--------------+----------+--------+--------+--------+--------+-----------+
¦ ¦ всего ¦ 1480,5 ¦ 1315,0 ¦ 1580,0 ¦ 1580,0 ¦ 1590,0 ¦ 7545,5 ¦
+-------------------------+--------------+----------+--------+--------+--------+--------+-----------+
¦6. Подпрограмма поддержки¦Бюджет города ¦ 492,0 ¦ 935,0 ¦ 1747,0 ¦ 1747,0 ¦ 1747,0 ¦ 6668,0 ¦
¦лучших педагогов +--------------+----------+--------+--------+--------+--------+-----------+
¦образовательных ¦ Областной ¦ 22069,9 ¦ 5706,6 ¦21033,4 ¦20134,5 ¦ - ¦ 68944,4 ¦
¦учреждений города ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Челябинска +--------------+----------+--------+--------+--------+--------+-----------+
¦в 2006 - 2010 гг. ¦ Федеральный ¦40713,181 ¦71367,2 ¦70590,1 ¦69889,1 ¦79913,7 ¦332473,281 ¦
¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------+----------+--------+--------+--------+--------+-----------+
¦ ¦ Внебюджетные ¦ - ¦ 833,1 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 833,1 ¦
¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------+----------+--------+--------+--------+--------+-----------+
¦ ¦ всего ¦63275,081 ¦78841,9 ¦93370,5 ¦91770,6 ¦81660,7 ¦408918,781 ¦
+-------------------------+--------------+----------+--------+--------+--------+--------+-----------+
¦7. Подпрограмма ¦Бюджет города ¦ - ¦ - ¦ - ¦14250,0 ¦14250,0 ¦ 28500,0 ¦
¦"Формирование +--------------+----------+--------+--------+--------+--------+-----------+
¦здоровьесберегающих и ¦ Областной ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦безопасных условий ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в муниципальной +--------------+----------+--------+--------+--------+--------+-----------+
¦образовательной системе ¦ Федеральный ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦на период с 2009 ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦по 2010 г." +--------------+----------+--------+--------+--------+--------+-----------+
¦ ¦ всего ¦ - ¦ - ¦ - ¦14250,0 ¦14250,0 ¦ 28500,0 ¦
+-------------------------+--------------+----------+--------+--------+--------+--------+-----------+
¦8. Подпрограмма "Развитие¦Бюджет города ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 2900,0 ¦44400,0 ¦ 47300,0 ¦
¦сети муниципальных +--------------+----------+--------+--------+--------+--------+-----------+
¦образовательных ¦ Областной ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦учреждений города ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Челябинска на период +--------------+----------+--------+--------+--------+--------+-----------+
¦с 2009 по 2010 г." ¦ Федеральный ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦
¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------+----------+--------+--------+--------+--------+-----------+
¦ ¦ всего ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 2900,0 ¦44400,0 ¦ 47300,0 ¦
+-------------------------+--------------+----------+--------+--------+--------+--------+-----------+
¦ Всего затрат ¦267509,581¦407805,7¦887562,1¦213439,4¦320096,5¦2096413,281¦
+----------------------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+-----------+
¦ Бюджет города ¦ 134601,7 ¦91730,5 ¦251546,2¦108106,0¦231718,0¦ 817702,4 ¦
+----------------------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+-----------+
¦ Областной бюджет ¦ 72537,9 ¦119595,9¦543769,0¦34787,5 ¦ 7808,0 ¦ 778498,3 ¦
+----------------------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+-----------+
¦ Федеральный бюджет ¦56713,181 ¦86332,8 ¦87590,1 ¦69889,1 ¦79913,7 ¦380438,881 ¦
+----------------------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+-----------+
¦ Внебюджетные средства ¦ 3656,8 ¦110146,5¦ 4656,8 ¦ 656,8 ¦ 656,8 ¦ 119773,7 ¦
L----------------------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+------------


5. Индикативные показатели реализации программы (по годам)

   ----------------------------T----------------------------------------------T-----------------------¬

¦ Наименование подпрограмм ¦ Наименование индикативных показателей ¦ Значения индикативных ¦
¦ ¦ ¦ показателей ¦
¦ ¦ +-------T-------T-------+
¦ ¦ ¦2008 г.¦2009 г.¦2010 г.¦
+---------------------------+----------------------------------------------+-------+-------+-------+
¦1. Подпрограмма организации¦1) Количество муниципальных образовательных ¦32,6 % ¦ 33 % ¦ 35 % ¦
¦опытно-экспериментальной ¦учреждений, принимающих участие в опытно- ¦ ¦ ¦ ¦
¦деятельности ¦экспериментальной работе (%). ¦ ¦ ¦ ¦
¦в муниципальной +----------------------------------------------+-------+-------+-------+
¦образовательной системе ¦2) Количество аккредитованных муниципальных ¦ 100 % ¦ 100 % ¦ 100 % ¦
¦города Челябинска на период¦образовательных учреждений (%). ¦ ¦ ¦ ¦
¦с 2006 по 2010 год. +----------------------------------------------+-------+-------+-------+
¦ ¦3) Количество общеобразовательных учреждений и¦77,3 % ¦ 85 % ¦ 86 % ¦
¦ ¦учреждений дополнительного образования детей, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦имеющих сформированные воспитательные системы ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(%). ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----------------------------------------------+-------+-------+-------+
¦ ¦4) Количество образовательных учреждений, ¦ - ¦ 70 % ¦ 80 % ¦
¦ ¦имеющих орган самоуправления, реализующий ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственно-общественный характер ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦управления (%). ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----------------------------------------------+-------+-------+-------+
¦ ¦5) Количество базовых общеобразовательных ¦ - ¦ 60 % ¦ 70 % ¦
¦ ¦учреждений, оснащенных оборудованием для ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кабинетов физики, химии, биологии, географии, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦истории в соответствии с установленным ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦перечнем учебного оборудования ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦для образовательных учреждений, реализующих ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦программы общего образования (%). ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+----------------------------------------------+-------+-------+-------+
¦2. Подпрограмма обеспечения¦1) Количество 9-тиклассников ¦ 100 % ¦ - ¦ - ¦
¦повышения квалификации ¦общеобразовательных учреждений, освоивших ¦ ¦ ¦ ¦
¦педагогических работников ¦информационно-коммуникационные технологии (%).¦ ¦ ¦ ¦
¦по использованию +----------------------------------------------+-------+-------+-------+
¦информационных и ¦2) Количество средних общеобразовательных ¦54,8 % ¦ - ¦ - ¦
¦коммуникационных технологий¦учреждений, применяющих в образовательном ¦ ¦ ¦ ¦
¦в образовательном процессе ¦процессе не менее пяти автоматизированных ¦ ¦ ¦ ¦
¦на базе межшкольных ¦рабочих мест учителя (%). ¦ ¦ ¦ ¦
¦методических центров на +----------------------------------------------+-------+-------+-------+
¦период с 2006 по 2010 год. ¦3) Количество основных общеобразовательных ¦ 100 % ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦учреждений, имеющих регулярно (не реже 2 раз ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в месяц) обновляемые сайты в сети "Интернет" ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(%). ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+----------------------------------------------+-------+-------+-------+
¦3. Подпрограмма ¦1) Количество педагогических работников ¦ 45 % ¦ 60 % ¦ 80 % ¦
¦"Информатизация ¦образовательных учреждений, освоивших ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальной ¦информационно-коммуникационные технологии ¦ ¦ ¦ ¦
¦образовательной системы ¦(в %). ¦ ¦ ¦ ¦
¦на 2008 - 2009 гг." +----------------------------------------------+-------+-------+-------+
¦ ¦2) Количество общеобразовательных учреждений, ¦ - ¦ 25 % ¦ 50 % ¦
¦ ¦располагающих автоматизированными рабочими ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦местами учителя в каждом учебном кабинете, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в котором организуются учебные занятия ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обучающихся 5 - 11 классов (%). ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----------------------------------------------+-------+-------+-------+
¦ ¦3) Количество учащихся средних ¦ 24 ¦ 21 ¦ 18 ¦
¦ ¦общеобразовательных учреждений в среднем ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на один компьютер (чел.). ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----------------------------------------------+-------+-------+-------+
¦ ¦4) Количество средних общеобразовательных ¦ - ¦ 25 % ¦ 50 % ¦
¦ ¦учреждений, располагающих цифровым ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оборудованием для проведения лабораторных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работ по физике, химии, биологии (%). ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+----------------------------------------------+-------+-------+-------+
¦4. Подпрограмма "Развитие ¦1) Количество детей, дополнительно ¦ 5500 ¦ 2700 ¦ 1800 ¦
¦дошкольного образования в ¦привлеченных в дошкольную систему образования ¦ ¦ ¦ ¦
¦городе Челябинске на период¦города (чел.). ¦ ¦ ¦ ¦
¦с 2006 по 2010 годы". +----------------------------------------------+-------+-------+-------+
¦ ¦2) Охват детей дошкольным образованием (%). ¦ 77 % ¦ 78 % ¦82,3 % ¦
¦ +----------------------------------------------+-------+-------+-------+
¦ ¦3) Охват детей 6-летнего возраста дошкольным ¦ - ¦ 93 % ¦93,6 % ¦
¦ ¦образованием (%). ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----------------------------------------------+-------+-------+-------+
¦ ¦4) Количество детей, получающих дошкольное ¦ 90 % ¦ 92 % ¦ 94 % ¦
¦ ¦образование по программам нового поколения ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(%). ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+----------------------------------------------+-------+-------+-------+
¦5. Подпрограмма поддержки ¦1) Количество обучающихся 9 - 11 классов ¦ 2,9 % ¦ 5 % ¦ 7 % ¦
¦одаренных детей и ¦общеобразовательных учреждений, участвующих ¦ ¦ ¦ ¦
¦талантливой молодежи города¦в третьем (областном) этапе Всероссийской ¦ ¦ ¦ ¦
¦Челябинска (2006 по 2010 ¦олимпиады школьников по общеобразовательным ¦ ¦ ¦ ¦
¦гг.). ¦предметам, от общего количества обучающихся ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦9 - 11 классов общеобразовательных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципального образования (%). ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+----------------------------------------------+-------+-------+-------+
¦6. Подпрограмма поддержки ¦1) Количество педагогов общеобразовательных ¦43,3 % ¦ 45 % ¦ 47 % ¦
¦лучших педагогов ¦учреждений, имеющих высшую квалификационную ¦ ¦ ¦ ¦
¦образовательных учреждений ¦категорию (%). ¦ ¦ ¦ ¦
¦города Челябинска (2006 +----------------------------------------------+-------+-------+-------+
¦по 2010 гг.). ¦2) Количество педагогических работников в ¦19,8 % ¦19,9 % ¦ 20 % ¦
¦ ¦возрасте до 30 лет, работающих в муниципальных¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образовательных учреждениях (%). ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+----------------------------------------------+-------+-------+-------+
¦7. Подпрограмма ¦1) Количество уроков, пропущенных обучающимися¦ ¦ 36 ¦ 34 ¦
¦"Формирование ¦общеобразовательных учреждений по болезни ¦ ¦ ¦ ¦
¦здоровьесберегающих и ¦за учебный год, на человека. ¦ ¦ ¦ ¦
¦безопасных условий +----------------------------------------------+-------+-------+-------+
¦в муниципальной ¦2) Средняя наполняемость классов в ¦ ¦ 25 ¦ 25 ¦
¦образовательной системе на ¦муниципальных общеобразовательных учреждениях ¦ ¦ ¦ ¦
¦период с 2009 по 2010 г." ¦(чел.). ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----------------------------------------------+-------+-------+-------+
¦ ¦3) Количество обучающихся в образовательных ¦ ¦ 50 ¦ 60 ¦
¦ ¦учреждениях, отвечающих современным ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦требованиям к условиям образовательного ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦процесса (%) ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+----------------------------------------------+-------+-------+-------+
¦8. Подпрограмма "Развитие ¦1) Выполнение санитарных требований ¦ ¦ ¦ 100 % ¦
¦сети муниципальных ¦по размещению обучающихся в школах N№ 127, ¦ ¦ ¦ ¦
¦образовательных учреждений ¦148, 151 ¦ ¦ ¦ ¦
¦города Челябинска на период¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦с 2009 по 2010 г." ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---------------------------+----------------------------------------------+-------+-------+--------


Председатель
Челябинской городской Думы
С.Л.КОМЯКОВ





1. ПОДПРОГРАММА
организации опытно-экспериментальной деятельности
в муниципальной образовательной системе города Челябинска
на период с 2006 по 2010 год

ПАСПОРТ
подпрограммы организации опытно-экспериментальной
деятельности в муниципальной образовательной системе
города Челябинска на период с 2006 по 2010 год

   ----------------------------T---------------------------------------------¬

¦ Наименование подпрограммы ¦ Подпрограмма организации ¦
¦ ¦ опытно-экспериментальной деятельности в ¦
¦ ¦муниципальной образовательной системе города ¦
¦ ¦ Челябинска на период с 2006 по 2010 год ¦
+---------------------------+---------------------------------------------+
¦Муниципальный заказчик ¦Глава города Челябинска ¦
¦подпрограммы ¦ ¦
+---------------------------+---------------------------------------------+
¦Разработчики подпрограммы ¦Управление по делам образования ¦
+---------------------------+---------------------------------------------+
¦Цели и задачи подпрограммы ¦Цель: создание условий для повышения охвата ¦
¦ ¦детей современными образовательными ¦
¦ ¦технологиями во всех типах и видах ¦
¦ ¦образовательных учреждений города Челябинска.¦
¦ ¦Задачи: ¦
¦ ¦1) повышение профессиональной компетентности ¦
¦ ¦административного и педагогического персонала¦
¦ ¦образовательных учреждений, осуществляющих ¦
¦ ¦опытно-экспериментальную деятельность, ¦
¦ ¦в направлении освоения современных ¦
¦ ¦образовательных технологий; ¦
¦ ¦2) обновление учебно-материальной базы ¦
¦ ¦образовательных учреждений, осуществляющих ¦
¦ ¦опытно-экспериментальную деятельность, ¦
¦ ¦в рамках данной деятельности. ¦
+---------------------------+---------------------------------------------+
¦Основные индикативные ¦1) количество муниципальных образовательных ¦
¦показатели подпрограммы ¦учреждений, принимающих участие ¦
¦ ¦в опытно-экспериментальной работе; ¦
¦ ¦2) количество аккредитованных муниципальных ¦
¦ ¦образовательных учреждений; ¦
¦ ¦3) количество общеобразовательных учреждений ¦
¦ ¦и учреждений дополнительного образования ¦
¦ ¦детей, имеющих сформированные воспитательные ¦
¦ ¦системы; ¦
¦ ¦4) количество образовательных учреждений, ¦
¦ ¦имеющих орган самоуправления, реализующий ¦
¦ ¦государственно-общественный характер ¦
¦ ¦управления; ¦
¦ ¦количество базовых общеобразовательных ¦
¦ ¦учреждений, оснащенных оборудованием для ¦
¦ ¦кабинетов физики, химии, биологии, географии,¦
¦ ¦истории в соответствии с установленным ¦
¦ ¦перечнем учебного оборудования ¦
¦ ¦для образовательных учреждений, реализующих ¦
¦ ¦программы общего образования. ¦
+---------------------------+---------------------------------------------+
¦Сроки и этапы реализации ¦Сроки реализации подпрограммы: ¦
¦подпрограммы ¦январь 2006 г. - декабрь 2010 г. ¦
+---------------------------+---------------------------------------------+
¦Основные исполнители ¦Управление по делам образования ¦
¦подпрограммы ¦ ¦
+---------------------------+---------------------------------------------+
¦Объемы (тыс. руб.) и ¦Бюджет города, в том числе: ¦
¦источники финансирования ¦ 2006 г. - 56912,7 тыс. руб. ¦
¦подпрограммы ¦ 2007 г. - 62962,1 тыс. руб. ¦
¦ ¦ 2008 г. - 56873,0 тыс. руб. ¦
¦ ¦ 2009 г. - 30589,0 тыс. руб. ¦
¦ ¦ 2010 г. - 28714,6 тыс. руб. ¦
¦ ¦ всего - 236051,4 тыс. руб. ¦
¦ ¦Бюджет области ¦
¦ ¦ 2006 г. - 6000,0 тыс. руб. ¦
¦ ¦ 2007 г. - 17190,90 тыс. руб. ¦
¦ ¦ 2008 г. - 4000,0 тыс. руб. ¦
¦ ¦ всего - 27190,90 тыс. руб. ¦
¦ ¦Федеральный бюджет ¦
¦ ¦ 2006 г. - 16000,0 тыс. руб. ¦
¦ ¦ 2007 г. - 14965,6 тыс. руб. ¦
¦ ¦ 2008 г. - 17000,0 тыс. руб. ¦
¦ ¦ всего - 47965,6 тыс. руб. ¦
¦ ¦Внебюджетные средства ¦
¦ ¦ 2007 г. - 390,0 тыс. руб. ¦
¦ ¦ всего - 390,0 тыс. руб. ¦
¦ ¦ИТОГО: 311597,9 тыс. руб. ¦
+---------------------------+---------------------------------------------+
¦Ожидаемые конечные ¦В результате реализации программы будут ¦
¦результаты подпрограммы и ¦созданы условия для повышения охвата детей ¦
¦показатели ¦современными образовательными технологиями во¦
¦социально-экономической ¦всех типах и видах образовательных учреждений¦
¦эффективности ¦города Челябинска. Это позволит обеспечить ¦
¦ ¦к концу 2010 года увеличение: ¦
¦ ¦- количества общеобразовательных учреждений и¦
¦ ¦учреждений дополнительного образования детей,¦
¦ ¦имеющих сформированные воспитательные ¦
¦ ¦системы, до 86 %; ¦
¦ ¦- количества муниципальных образовательных ¦
¦ ¦учреждений, принимающих участие в опытно- ¦
¦ ¦экспериментальной работе, до 35 %; ¦
¦ ¦- количества аккредитованных муниципальных ¦
¦ ¦образовательных учреждений до 100 %; ¦
¦ ¦- количества базовых общеобразовательных ¦
¦ ¦учреждений, оснащенных оборудованием для ¦
¦ ¦кабинетов физики, химии, биологии, географии,¦
¦ ¦истории в соответствии с установленным ¦
¦ ¦перечнем учебного оборудования для ¦
¦ ¦образовательных учреждений, реализующих ¦
¦ ¦программы общего образования, до 70 %; ¦
¦ ¦- количества образовательных учреждений, ¦
¦ ¦имеющих орган самоуправления, реализующий ¦
¦ ¦государственно-общественный характер ¦
¦ ¦управления, до 80 %. ¦
+---------------------------+---------------------------------------------+
¦Система контроля за ¦Ежегодная (не позднее 1 октября текущего ¦
¦исполнением подпрограммы ¦года) подготовка Главе города Челябинска: ¦
¦ ¦1) отчета по результатам конкурса ¦
¦ ¦на выделение муниципальных грантов ¦
¦ ¦образовательным учреждениям для ведения ¦
¦ ¦опытно-экспериментальной деятельности и ¦
¦ ¦предложения по выделению грантов ¦
¦ ¦для конкретных образовательных учреждений ¦
¦ ¦на следующий календарный год; ¦
¦ ¦2) доклада о результатах реализации ¦
¦ ¦подпрограммы в соответствии с решением ¦
¦ ¦Челябинской городской Думы от 23.08.2005 № ¦
¦ ¦5/10 "Об утверждении Положения о разработке, ¦
¦ ¦утверждении, реализации и контроле городских ¦
¦ ¦и отраслевых программ в городе Челябинске". ¦
L---------------------------+----------------------------------------------


1. Содержание проблемы и обоснование
необходимости ее решения программными методами

Важнейшей задачей образовательной политики на современном этапе является достижение современного качества образования, его соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государства.
Общие принципы образовательной политики определены в Законе Российской Федерации "Об образовании". Основным же документом, который раскрывает главные концептуальные основания образовательной политики на современном этапе, определяет приоритеты и меры в реализации ее генеральной, стратегической линии в среднесрочный период, является Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года, одобренная в декабре 2001 года Правительством Российской Федерации.
Модернизация образования, выстраивание новых образовательных моделей должны проводиться с учетом регионального опыта и местных условий развития образования. То есть необходимо учитывать, что в разных регионах и муниципальных образованиях различаются стартовые условия, в которых разворачиваются процессы по решению задач модернизации образования. Именно поэтому не разработаны единые алгоритмы решения поставленных задач перед органами местного самоуправления в контексте современной образовательной политики.
Продолжает оставаться актуальным для органов управления образованием муниципального уровня вопрос создания оптимальных условий для внедрения современных образовательных технологий, соответствующих основным принципам модернизации образования.
В основе рассматриваемой проблемы лежит противоречие между необходимостью решения задач модернизации образования в муниципальной образовательной системе города Челябинска и отсутствием готовых алгоритмов и соответствующих условий их решения.
В целях разрешения данного противоречия, с учетом ограниченного финансирования образовательных учреждений и необходимости предупреждения рисков, возникающих при различных вариантах решения проблем, представляется целесообразным создание микромодели муниципальной образовательной системы, представленной репрезентативной выборкой образовательных учреждений всех видов и типов (10 % от их общего количества), функционально готовых к решению такого уровня задач.
Назначением данной подпрограммы является финансовое и программно-управленческое обеспечение деятельности образовательных учреждений, осуществляющих опытно-экспериментальную деятельность, как составляющих компонентов микромодели муниципальной образовательной системы.
В результате реализации подпрограммы будут созданы условия для повышения охвата детей современными образовательными технологиями во всех типах и видах образовательных учреждений города Челябинска посредством: 1) повышения профессиональной компетентности административного и педагогического персонала образовательных учреждений, осуществляющих опытно-экспериментальную деятельность, в направлении освоения современных образовательных технологий; 2) обновления учебно-материальной базы образовательных учреждений, осуществляющих опытно-экспериментальную деятельность, в рамках данной деятельности.

2. Основные цели и задачи подпрограммы

Основной целью подпрограммы является создание условий для повышения охвата детей современными образовательными технологиями во всех типах и видах образовательных учреждений города Челябинска.
Данная цель может быть достигнута при решении следующих задач:
1) повышения профессиональной компетентности административного и педагогического персонала образовательных учреждений, осуществляющих опытно-экспериментальную деятельность, в направлении освоения современных образовательных технологий;
2) обновления учебно-материальной базы образовательных учреждений, осуществляющих опытно-экспериментальную деятельность, в рамках данной деятельности.

3. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Сроки реализации: январь 2006 года - декабрь 2010 года.





ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
подпрограммы организации опытно-экспериментальной
деятельности в муниципальной образовательной системе
города Челябинска с 2006 по 2010 год

   ------T------------------------T-----------T-----------------------------------------------------T-------------T-------------T----------T----------¬

¦ № ¦Объекты, мероприятия ¦ Сроки ¦ Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) ¦ Статья ¦ Главный ¦ Целевое ¦Примечание¦
¦ ¦ ¦проведения +--------T-----------T----------T--------T------------+экономической¦распорядитель¦назначение¦ ¦
¦ ¦ ¦мероприятия¦ всего ¦Федеральный¦Областной ¦ Бюджет ¦Внебюджетные¦классификации¦ бюджетных ¦ (раздел, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ бюджет ¦ города ¦ средства ¦ ¦ средств ¦подраздел,¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ города ¦ целевая ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ статья) ¦ ¦
+-----+------------------------+-----------+--------+-----------+----------+--------+------------+-------------+-------------+----------+----------+
   ------------------------------------------------------------------

--> примечание.
Нумерация граф дана в соответствии с официальным текстом документа.
   ------------------------------------------------------------------

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 12 ¦
+-----+------------------------+-----------+--------+-----------+----------+--------+------------+-------------+-------------+----------+----------+
¦ 1. Создание условий для внедрения современных образовательных технологий в ОУ г. Челябинска ¦
+-----T------------------------T-----------T--------T-----------T----------T--------T------------T-------------T-------------T----------T----------+
¦1.1. ¦Проведение конкурса ¦ 2006 г. ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ Управление ¦07 09 795 ¦ - ¦
¦ ¦проектов (программ) ¦ 2007 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ по делам ¦ ¦ ¦
¦ ¦на выделение ¦ 2008 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образования ¦ ¦ ¦
¦ ¦образовательным ¦ 2009 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждениям города ¦ 2010 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦грантов для проведения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦опытно-экспериментальной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------+-----------+--------+-----------+----------+--------+------------+-------------+-------------+----------+----------+
¦1.2. ¦Стимулирование ¦ 2006 г. ¦50893,2 ¦ - ¦ - ¦50893,2 ¦ - ¦ 210, 226 ¦ Управление ¦07 09 795 ¦ - ¦
¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ по делам ¦ ¦ ¦
¦ ¦административных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образования ¦ ¦ ¦
¦ ¦педагогических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образовательных ¦ 2007 г. ¦25164,4 ¦ ¦ ¦25164,4 ¦ ¦ 226 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦осуществляющих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦опытно-экспериментальную¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельность, по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦освоению современного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦содержания и технологий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------+-----------+--------+-----------+----------+--------+------------+-------------+-------------+----------+----------+
¦ 2. Создание условий для повышения профессиональной компетентности педагогов ¦
+-----T------------------------T-----------T--------T-----------T----------T--------T------------T-------------T-------------T----------T----------+
¦2.1. ¦Обеспечение повышения ¦ 2006 г. ¦ 276,5 ¦ - ¦ - ¦ 276,5 ¦ - ¦222, 226, 290¦ Управление ¦07 09 795 ¦ - ¦
¦ ¦квалификации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ по делам ¦ ¦ ¦
¦ ¦педагогических и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образования ¦ ¦ ¦
¦ ¦административных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образовательных ¦ 2007 г. ¦ 276,5 ¦ ¦ ¦ 276,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦осуществляющих ¦ 2008 г. ¦ 6481,1 ¦ ¦ ¦ 6481,1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦опытно-экспериментальную¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------+-----------+--------+-----------+----------+--------+------------+-------------+-------------+----------+----------+
¦2.2. ¦Участие во ¦ 2009 г. ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦Всероссийском конкурсе ¦ 2010 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Лучшие школы России" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------+-----------+--------+-----------+----------+--------+------------+-------------+-------------+----------+----------+
¦ ¦ ¦ 3. Обновление учебно-материальной базы образовательных учреждений ¦ ¦
+-----+------------------------+-----------T--------T-----------T----------T--------T------------T-------------T-------------T----------+----------+
¦3.1. ¦Приобретение ¦ 2006 г. ¦ 5743,0 ¦ ¦ ¦ 5743,0 ¦ ¦ 310, 340 ¦ Управление ¦07 09 795 ¦ ¦
¦ ¦ученической мебели и ¦ 2007 г. ¦49102,1 ¦ ¦ 11190,9 ¦37521,2 ¦ 390,0 ¦ ¦ по делам ¦ ¦ ¦
¦ ¦оборудования для ¦ 2008 г. ¦ 9428,0 ¦ ¦ ¦ 9428,0 ¦ ¦ ¦ образования ¦ ¦ ¦
¦ ¦кабинетов физики, ¦ 2009 г. ¦ 9428,0 ¦ ¦ ¦ 9428,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦химии, биологии, ¦ 2010 г. ¦ 9428,0 ¦ ¦ ¦ 9428,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦географии, истории, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оснащение мастерских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ОО "Технология" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------+-----------+--------+-----------+----------+--------+------------+-------------+-------------+----------+----------+
¦3.2. ¦Поддержка ¦ 2009 г. ¦ 9190,0 ¦ ¦ ¦ 9190,0 ¦ ¦226, 310, 340¦ Управление ¦07 09 795 ¦ ¦
¦ ¦образовательных ¦ 2010 г. ¦ 7389,7 ¦ ¦ ¦ 7389,7 ¦ ¦ ¦ по делам ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений, реализующих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образования ¦ ¦ ¦
¦ ¦инновационные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образовательные проекты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------+-----------+--------+-----------+----------+--------+------------+-------------+-------------+----------+----------+
¦3.3. ¦Оборудование ¦ 2008 г. ¦ 6900,0 ¦ ¦ ¦ 6900,0 ¦ ¦ 310 ¦ Управление ¦07 09 795 ¦ ¦
¦ ¦общеобразовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ по делам ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образования ¦ ¦ ¦
¦ ¦автоматизированными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рабочими местами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------+-----------+--------+-----------+----------+--------+------------+-------------+-------------+----------+----------+
¦3.4. ¦Оборудование ¦ 2008 г. ¦ 5292,0 ¦ ¦ ¦ 5292,0 ¦ ¦ 310 ¦ Управление ¦07 09 795 ¦ ¦
¦ ¦образовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ по делам ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образования ¦ ¦ ¦
¦ ¦компьютерными классами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------+-----------+--------+-----------+----------+--------+------------+-------------+-------------+----------+----------+
¦3.5. ¦Приобретение ¦ 2008 г. ¦10120,0 ¦ ¦ ¦10120,0 ¦ ¦ 310 ¦ Управление ¦07 09 795 ¦ ¦
¦ ¦технологического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ по делам ¦ ¦ ¦
¦ ¦оборудования на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образования ¦ ¦ ¦
¦ ¦пищеблоки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦общеобразовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------+-----------+--------+-----------+----------+--------+------------+-------------+-------------+----------+----------+
¦3.6. ¦Приобретение ¦ 2008 г. ¦ 2850,0 ¦ ¦ ¦ 2850,0 ¦ ¦ 310 ¦ Управление ¦07 09 795 ¦ ¦
¦ ¦медицинского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ по делам ¦ ¦ ¦
¦ ¦оборудования в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образования ¦ ¦ ¦
¦ ¦медицинские кабинеты в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образовательные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------+-----------+--------+-----------+----------+--------+------------+-------------+-------------+----------+----------+
¦3.7. ¦Приобретение спортивного¦ 2008 г. ¦ 3200,0 ¦ ¦ ¦ 3200,0 ¦ ¦ 310 ¦ Управление ¦07 09 795 ¦ ¦
¦ ¦инвентаря и оборудования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ по делам ¦ ¦ ¦
¦ ¦в спортивные залы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образования ¦ ¦ ¦
¦ ¦общеобразовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений и учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дополнительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------+-----------+--------+-----------+----------+--------+------------+-------------+-------------+----------+----------+
¦3.8. ¦Создание предметных ¦ 2008 г. ¦ 8000,0 ¦ ¦ ¦ 8000,0 ¦ ¦226, 310, 340¦ Управление ¦07 09 795 ¦ ¦
¦ ¦лабораторий для работы с¦ 2009 г. ¦ 6000,0 ¦ ¦ ¦ 6000,0 ¦ ¦ ¦ по делам ¦ ¦ ¦
¦ ¦одаренными детьми на ¦ 2010 г. ¦ 6000,0 ¦ ¦ ¦ 6000,0 ¦ ¦ ¦ образования ¦ ¦ ¦
¦ ¦базе ОУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------+-----------+--------+-----------+----------+--------+------------+-------------+-------------+----------+----------+
¦3.9. ¦Приобретение учебной и ¦ 2008 г. ¦ 1001,9 ¦ ¦ ¦ 1001,9 ¦ ¦ 310 ¦ Управление ¦07 09 795 ¦ ¦
¦ ¦художественной ¦ 2009 г. ¦ 698,1 ¦ ¦ ¦ 698,1 ¦ ¦ ¦ по делам ¦ ¦ ¦
¦ ¦литературы для ¦ 2010 г. ¦ 698,1 ¦ ¦ ¦ 698,1 ¦ ¦ ¦ образования ¦ ¦ ¦
¦ ¦дошкольных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений и школьных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦библиотек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------+-----------+--------+-----------+----------+--------+------------+-------------+-------------+----------+----------+
¦3.10.¦Приобретение учебного ¦ 2008 г. ¦ 3600,0 ¦ ¦ ¦ 3600,0 ¦ ¦ 310 ¦ Управление ¦07 09 795 ¦ ¦
¦ ¦оборудования для МС(К)ОУ¦ 2009 г. ¦ 3600,0 ¦ ¦ ¦ 3600,0 ¦ ¦ ¦ по делам ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2010 г. ¦ 3600,0 ¦ ¦ ¦ 3600,0 ¦ ¦ ¦ образования ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------+-----------+--------+-----------+----------+--------+------------+-------------+-------------+----------+----------+
¦3.11.¦Приобретение ¦ 2009 г. ¦ 1500,0 ¦ ¦ ¦ 1500,0 ¦ ¦ 310 ¦ Управление ¦07 09 795 ¦ ¦
¦ ¦специального ¦ 2010 г. ¦ 1500,0 ¦ ¦ ¦ 1500,0 ¦ ¦ ¦ по делам ¦ ¦ ¦
¦ ¦(коррекционного) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образования ¦ ¦ ¦
¦ ¦оборудования для детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦с ограниченными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦возможностями здоровья ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------+-----------+--------+-----------+----------+--------+------------+-------------+-------------+----------+----------+
¦ 4. ¦Научные и финансовые ¦ ежегодно ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ Управление ¦ ¦ - ¦
¦ ¦отчеты руководителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ по делам ¦ ¦ ¦
¦ ¦образовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образования ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений, экспертиза ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦представленных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦результатов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦опытно-экспериментальной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------+-----------+--------+-----------+----------+--------+------------+-------------+-------------+----------+----------+
¦ 5. ¦Гранты Президента ¦ 2006 г. ¦ 22000 ¦ 16000 ¦ 6000 ¦ ¦ ¦ 222, 226, ¦ Управление ¦07 09 522 ¦ ¦
¦ ¦Российской Федерации и ¦ 2007 г. ¦20965,6 ¦ 14965,6 ¦ 6000 ¦ ¦ ¦ 310, 340 ¦ по делам ¦07 09 520 ¦ ¦
¦ ¦Губернатора Челябинской ¦ 2008 г. ¦ 21000 ¦ 17000 ¦ 4000 ¦ ¦ ¦ ¦ образования ¦ ¦ ¦
¦ ¦области образовательным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждениям, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реализующим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инновационные программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------+-----------+--------+-----------+----------+--------+------------+-------------+-------------+----------+----------+
¦ 6. ¦Обеспечение ¦ 2009 г. ¦ 172,9 ¦ ¦ ¦ 172,9 ¦ ¦ 290 ¦ Управление ¦ ¦ ¦
¦ ¦своевременного ¦ 2010 г. ¦ 98,8 ¦ ¦ ¦ 98,8 ¦ ¦ ¦ по делам ¦ ¦ ¦
¦ ¦лицензирования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образования ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦аккредитации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦общеобразовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------+-----------+--------+-----------+----------+--------+------------+-------------+-------------+----------+----------+
¦ ¦ИТОГО ¦ в т.ч. ¦311597,9¦ 47965,6 ¦ 27190,9 ¦236051,4¦ 390,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2006 г. ¦78912,7 ¦ 16000 ¦ 6000 ¦56912,7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2007 г. ¦95508,6 ¦ 14965,6 ¦ 17190,9 ¦62962,1 ¦ 390,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2008 г. ¦77873,0 ¦ 17000 ¦ 4000 ¦56873,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2009 г. ¦30589,0 ¦ ¦ ¦30589,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2010 г. ¦28714,6 ¦ ¦ ¦28714,6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----+------------------------+-----------+--------+-----------+----------+--------+------------+-------------+-------------+----------+-----------


Председатель
Челябинской городской Думы
С.Л.КОМЯКОВ





Приложение
к плану мероприятий
подпрограммы 1

Расчеты
финансовой потребности
на реализацию мероприятий подпрограммы организации
опытно-экспериментальной деятельности в муниципальной
образовательной системе города Челябинска с 2006 по 2010 год

   ------T----------------------------T-------T-------T------------T----------------------¬

¦№ п/п¦ Перечень мер ¦ Год ¦Размер ¦ Объем ¦ Расчет необходимых ¦
¦ ¦ ¦ ¦выплат ¦необходимых ¦ финансовых средств ¦
¦ ¦ ¦ ¦ (тыс. ¦ финансовых ¦ в год ¦
¦ ¦ ¦ ¦ руб.) ¦ средств ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в год ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦(тыс. руб.) ¦ ¦
+-----+----------------------------+-------+-------+------------+----------------------+
¦ 1. ¦Стимулирование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦административных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦педагогических работников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образовательных учреждений, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦осуществляющих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦опытно-экспериментальную ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельность, по освоению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦современного содержания и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦технологий образования: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦1) установление 15 % ¦2006 г.¦ 29,06 ¦ 31873,2 ¦1097 чел. x 29,06 тыс.¦
¦ ¦надбавки за проведение ¦ ¦ ¦ ¦руб. = 31873,2 тыс. ¦
¦ ¦опытно-экспериментальной ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦
¦ ¦работы педагогическому и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦административному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦персоналу; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2) введение дополнительных ¦2006 г.¦ 45,51 ¦ 19020 ¦418 чел. x 45,51 = ¦
¦ ¦ставок в штатные расписания ¦ ¦ ¦ ¦19020 тыс. руб. ¦
¦ ¦образовательных учреждений, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦осуществляющих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦опытно-экспериментальную ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельность; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦3) заключение договоров ¦2007 г.¦ 2,89 ¦ 25164,4 ¦8730 чел. x 2,89 тыс. ¦
¦ ¦с педагогическими и иными ¦ ¦ ¦ ¦руб. = 25164,4 тыс. ¦
¦ ¦работниками, ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦
¦ ¦осуществляющими ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦опытно-экспериментальную ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------+-------+-------+------------+----------------------+
¦ 2. ¦Обеспечение повышения ¦2006 г.¦ 0,72 ¦ 276,5 ¦384 чел. x 0,72 тыс. ¦
¦ ¦квалификации педагогических ¦ ¦ ¦ ¦руб. = 276,5 тыс. руб.¦
¦ ¦и административных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работников образовательных ¦2007 г.¦ 0,72 ¦ 276,5 ¦384 чел. x 0,72 тыс. ¦
¦ ¦учреждений, осуществляющих ¦ ¦ ¦ ¦руб. = 276,5 тыс. руб.¦
¦ ¦опытно-экспериментальную ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельность ¦2008 г.¦ 3,876 ¦ 6481,1 ¦1672 чел. x 3,876 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. = 6481,1 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦
+-----+----------------------------+-------+-------+------------+----------------------+
¦ ¦Участие во Всероссийском ¦2009 г.¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦конкурсе "Лучшие школы +-------+-------+------------+----------------------+
¦ ¦России" ¦2010 г.¦ - ¦ - ¦ - ¦
+-----+----------------------------+-------+-------+------------+----------------------+
¦ 3. ¦ Обновление учебно-материальной базы образовательных учреждений ¦
¦ ¦ для внедрения новых образовательных технологий ¦
+-----+----------------------------T-------T-------T------------T----------------------+
¦3.1. ¦Приобретение ученической ¦2006 г.¦ 0,26 ¦ 5743 ¦22034 чел. x 0,26 ¦
¦ ¦мебели и оборудования для ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. = 5743 тыс. ¦
¦ ¦кабинетов физики, химии, ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦
¦ ¦биологии, географии, ¦2007 г.¦17,541 ¦ 37521,2 ¦2139 ед. x 17,541 ¦
¦ ¦истории, оснащение ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. = 37521,2 ¦
¦ ¦мастерских ОО "Технология" ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦
¦ ¦ ¦2008 г.¦102,478¦ 9428,0 ¦92 ОУ x 102,478 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. = 9428,0 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦
¦ ¦ ¦2009 г.¦102,478¦ 9428,0 ¦92 ОУ x 102,478 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. = 9428,0 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦
¦ ¦ ¦2010 г.¦102,478¦ 9428,0 ¦92 ОУ x 102,478 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. = 9428,0 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦
+-----+----------------------------+-------+-------+------------+----------------------+
¦3.2. ¦Поддержка образовательных ¦2009 г.¦229,75 ¦ 9190,0 ¦40 ОУ x 229,75 тыс. ¦
¦ ¦учреждений, реализующих ¦ ¦ ¦ ¦руб. = 9190,0 тыс. ¦
¦ ¦инновационные ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦
¦ ¦образовательные проекты +-------+-------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦2010 г.¦223,93 ¦ 7389,7 ¦33 ОУ x 223,93 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. = 7389,7 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦
+-----+----------------------------+-------+-------+------------+----------------------+
¦3.3. ¦Оборудование ¦2008 г.¦ 60,0 ¦ 6900,0 ¦115 ОУ x 60,0 тыс. ¦
¦ ¦общеобразовательных ¦ ¦ ¦ ¦руб. = 6900,0 тыс. ¦
¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦
¦ ¦автоматизированными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рабочими местами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------+-------+-------+------------+----------------------+
¦3.4. ¦Оборудование образовательных¦2008 г.¦ 294,0 ¦ 5292,0 ¦18 ОУ x 294,0 тыс. ¦
¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦руб. = 5292,0 тыс. ¦
¦ ¦компьютерными классами ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦
+-----+----------------------------+-------+-------+------------+----------------------+
¦3.5. ¦Приобретение ¦2008 г.¦ 230,0 ¦ 10120,0 ¦44 ОУ x 230,0 тыс. ¦
¦ ¦технологического ¦ ¦ ¦ ¦руб. = 10120,0 тыс. ¦
¦ ¦оборудования на пищеблоки ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦
¦ ¦общеобразовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------+-------+-------+------------+----------------------+
¦3.6. ¦Приобретение медицинского ¦2008 г.¦ 50,0 ¦ 2850,0 ¦57 ОУ x 50,0 = 2850,0 ¦
¦ ¦оборудования в медицинские ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦
¦ ¦кабинеты образовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------+-------+-------+------------+----------------------+
¦3.7. ¦Приобретение спортивного ¦2008 г.¦ 100,0 ¦ 3200,0 ¦32 ОУ x 100,0 тыс. ¦
¦ ¦инвентаря и оборудования ¦ ¦ ¦ ¦руб. = 3200,0 тыс. ¦
¦ ¦в спортивные залы ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦
¦ ¦общеобразовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений и учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дополнительного образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------+-------+-------+------------+----------------------+
¦3.8. ¦Создание предметных ¦2008 г.¦1333,3 ¦ 8000,0 ¦6 лаб. x 1333,3 тыс. ¦
¦ ¦лабораторий для работы ¦ ¦ ¦ ¦руб. = 8000,0 тыс. ¦
¦ ¦с одаренными детьми на базе ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦
¦ ¦ОУ +-------+-------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦2009 г.¦1500,0 ¦ 6000,0 ¦4 лаб. x 1500,0 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. = 6000,0 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦
¦ ¦ +-------+-------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦2010 г.¦1500,0 ¦ 6000,0 ¦4 лаб. x 1500,0 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. = 6000,0 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦
+-----+----------------------------+-------+-------+------------+----------------------+
¦3.9. ¦Приобретение учебной и ¦2008 г.¦ 0,243 ¦ 1001,9 ¦4123 экз. x 0,243 ¦
¦ ¦художественной литературы ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. = 1001,9 ¦
¦ ¦для школьных библиотек ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦
¦ ¦ +-------+-------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦2009 г.¦ 0,243 ¦ 698,1 ¦2873 экз. x 0,243 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. = 698,1 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦
¦ ¦ +-------+-------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦2010 г.¦ 0,243 ¦ 698,1 ¦2873 экз. x 0,243 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. = 698,1 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦
+-----+----------------------------+-------+-------+------------+----------------------+
¦3.10.¦Приобретение учебного ¦2008 г.¦ 450,0 ¦ 3600,0 ¦8 ОУ x 450,0 тыс. ¦
¦ ¦оборудования для МС(К)ОУ ¦ ¦ ¦ ¦руб. = 3600,0 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦
¦ ¦ +-------+-------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦2009 г.¦ 450,0 ¦ 3600,0 ¦8 ОУ x 450,0 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. = 3600,0 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦
¦ ¦ +-------+-------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦2010 г.¦ 450,0 ¦ 3600,0 ¦8 ОУ x 450,0 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. = 3600,0 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦
+-----+----------------------------+-------+-------+------------+----------------------+
¦3.11.¦Приобретение специального ¦2009 г.¦ 100,0 ¦ 1500,0 ¦15 ОУ x 100,0 тыс. ¦
¦ ¦(коррекционного) ¦ ¦ ¦ ¦руб. = 1500,0 тыс. ¦
¦ ¦оборудования для детей с ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦
¦ ¦ограниченными возможностями +-------+-------+------------+----------------------+
¦ ¦здоровья ¦2010 г.¦ 100,0 ¦ 1500,0 ¦15 ОУ x 100,0 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. = 1500,0 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦
+-----+----------------------------+-------+-------+------------+----------------------+
¦ 4. ¦Гранты Президента ¦2006 г.¦Разовые¦ 22000,0 ¦16 школ x 1000, 0 ¦
¦ ¦Российской Федерации и ¦ ¦выплаты¦ ¦тыс. руб. = 16000,0 ¦
¦ ¦Губернатора Челябинской ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦
¦ ¦области образовательным ¦2007 г.¦ ¦ 20965,6 ¦12 школ x 500 тыс. ¦
¦ ¦учреждениям, реализующим ¦ ¦ ¦ ¦руб. = 6000,0 тыс. ¦
¦ ¦инновационные программы ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦14 школ x 997,7 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. = 14965,6 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦
¦ ¦ ¦2008 г.¦ ¦ 21000,0 ¦12 школ x 500 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. = 6000,0 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦17 школ x 1000,0 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. = 17000,0 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦8 школ x 500,0 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. = 4000,0 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦
+-----+----------------------------+-------+-------+------------+----------------------+
¦ ¦Обеспечение своевременного ¦2009 г.¦ 1,3 ¦ 172,9 ¦133 ОУ x 1,3 тыс. ¦
¦ ¦лицензирования и ¦ ¦ ¦ ¦руб. = 172,9 тыс. руб.¦
¦ ¦государственной +-------+-------+------------+----------------------+
¦ ¦аккредитации ¦2010 г.¦ 1,3 ¦ 98,8 ¦76 ОУ x 1,3 тыс. руб. ¦
¦ ¦общеобразовательных ¦ ¦ ¦ ¦= 98,8 тыс. руб. ¦
¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------+-------+-------+------------+----------------------+
¦ ¦ВСЕГО ¦ ¦ ¦ 311597,9 ¦ ¦
+-----+----------------------------+-------+-------+------------+----------------------+
¦ ¦в том числе ¦ 2006 ¦ ¦ 78912,7 ¦ ¦
+-----+----------------------------+-------+-------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦ 2007 ¦ ¦ 95508,6 ¦ ¦
+-----+----------------------------+-------+-------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦ 2008 ¦ ¦ 77873,0 ¦ ¦
+-----+----------------------------+-------+-------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦ 2009 ¦ ¦ 30589,0 ¦ ¦
+-----+----------------------------+-------+-------+------------+----------------------+
¦ ¦ ¦ 2010 ¦ ¦ 28714,6 ¦ ¦
L-----+----------------------------+-------+-------+------------+-----------------------






2. ПОДПРОГРАММА
обеспечения повышения квалификации педагогических работников
по использованию информационных и коммуникационных
технологий в образовательном процессе на базе межшкольных
методических центров на период с 2006 по 2008 год

ПАСПОРТ
подпрограммы обеспечения повышения квалификации
педагогических работников по использованию информационных
и коммуникационных технологий в образовательном процессе
на базе межшкольных методических центров на период
с 2006 по 2008 год

   --------------------------T-----------------------------------------------¬

¦Наименование подпрограммы¦Подпрограмма обеспечения повышения квалификации¦
¦ ¦педагогических работников по использованию ¦
¦ ¦информационных и коммуникационных технологий ¦
¦ ¦в образовательном процессе на базе межшкольных ¦
¦ ¦методических центров на период с 2006 по 2008 ¦
¦ ¦год ¦
+-------------------------+-----------------------------------------------+
¦Муниципальный заказчик ¦Глава города Челябинска ¦
¦подпрограммы ¦ ¦
+-------------------------+-----------------------------------------------+
¦Разработчики подпрограммы¦Управление по делам образования ¦
+-------------------------+-----------------------------------------------+
¦Цели и задачи ¦Цель: создание условий для освоения ¦
¦подпрограммы ¦педагогическими и административными работниками¦
¦ ¦информационных и коммуникационных технологий, ¦
¦ ¦использование их в организации и реализации ¦
¦ ¦образовательных процессов в соответствии ¦
¦ ¦с государственной образовательной политикой. ¦
¦ ¦Задачи: ¦
¦ ¦1) обеспечение функционирования межшкольных ¦
¦ ¦методических центров (далее - ММЦ) на базе ¦
¦ ¦образовательных учреждений города Челябинска; ¦
¦ ¦2) обеспечение методического сопровождения ¦
¦ ¦формирования компетентности в области ¦
¦ ¦информационных и коммуникационных технологий ¦
¦ ¦у педагогических работников образовательных ¦
¦ ¦учреждений; ¦
¦ ¦3) организация курсов повышения квалификации ¦
¦ ¦педагогических и административных работников ¦
¦ ¦образования на базе Межшкольных методических ¦
¦ ¦центров (ММЦ). ¦
+-------------------------+-----------------------------------------------+
¦Основные индикативные ¦1) количество педагогических работников ¦
¦показатели ¦образовательных учреждений, освоивших ¦
¦подпрограммы ¦информационно-коммуникационные технологии (%). ¦
¦ ¦2) количество девятиклассников ¦
¦ ¦общеобразовательных учреждений, освоивших ¦
¦ ¦информационно-коммуникационные технологии (%). ¦
¦ ¦количество основных общеобразовательных ¦
¦ ¦учреждений, имеющих регулярно (не реже 2 раз в ¦
¦ ¦месяц) обновляемые сайты в сети Интернет (%). ¦
+-------------------------+-----------------------------------------------+
¦Сроки и этапы реализации ¦Сроки реализации подпрограммы: январь 2006 г. -¦
¦подпрограммы ¦декабрь 2010 г. ¦
+-------------------------+-----------------------------------------------+
¦Основные исполнители ¦Управление по делам образования ¦
¦подпрограммы ¦ ¦
+-------------------------+-----------------------------------------------+
¦Объемы и источники ¦Бюджет города ¦
¦финансирования ¦2006 г. - 7488,0 тыс. руб. - за счет текущего ¦
¦подпрограммы ¦финансирования, ¦
¦ ¦2007 г. - 4842,7 тыс. руб., ¦
¦ ¦2008 г. - 2888,0 тыс. руб., ¦
¦ ¦всего - 15218,7 тыс. руб. ¦
¦ ¦Бюджет области ¦
¦ ¦2006 г. - 30613,0 тыс. руб. ¦
¦ ¦всего - 30613,0 тыс. руб. ¦
¦ ¦Внебюджетные источники ¦
¦ ¦2006 г. - 3000,0 тыс. руб. ¦
¦ ¦2007 г. - 1526,0 тыс. руб. ¦
¦ ¦2008 г. - 4000,0 тыс. руб. ¦
¦ ¦всего - 8526,0 тыс. руб. ¦
¦ ¦ИТОГО: 54357,7 тыс. руб. ¦
+-------------------------+-----------------------------------------------+
¦Ожидаемые конечные ¦В результате реализации подпрограммы ¦
¦результаты подпрограммы ¦будут созданы условия для освоения ¦
¦и показатели ¦педагогическими и административными работниками¦
¦социально-экономической ¦информационных и коммуникационных технологий и ¦
¦эффективности ¦использования их в организации и реализации ¦
¦ ¦образовательных процессов в соответствии с ¦
¦ ¦государственной образовательной политикой. В ¦
¦ ¦процессе реализации программы будет сформирован¦
¦ ¦кадровый потенциал педагогов и методистов, ¦
¦ ¦владеющих новыми информационными технологиями, ¦
¦ ¦для осуществления консультативной помощи ¦
¦ ¦образовательным учреждениям. ¦
¦ ¦В результате реализации подпрограммы к концу ¦
¦ ¦2008 года увеличится: ¦
¦ ¦1) Количество девятиклассников ¦
¦ ¦общеобразовательных учреждений, освоивших ¦
¦ ¦информационно-коммуникационные технологии, ¦
¦ ¦до 100 %. ¦
¦ ¦2) Количество средних общеобразовательных ¦
¦ ¦учреждений, применяющих в образовательном ¦
¦ ¦процессе не менее пяти автоматизированных ¦
¦ ¦рабочих мест учителя, до 54,8 %. ¦
¦ ¦3) Количество основных общеобразовательных ¦
¦ ¦учреждений, имеющих регулярно (не реже 2 раз ¦
¦ ¦в месяц) обновляемые сайты в сети Интернет, ¦
¦ ¦до 100 %. ¦
+-------------------------+-----------------------------------------------+
¦Система контроля за ¦Ежегодная (не позднее 1 октября) подготовка ¦
¦исполнением подпрограммы ¦Главе города Челябинска отчета по результатам ¦
¦ ¦реализации подпрограммы в текущем году (в ¦
¦ ¦соответствии с решением Челябинской городской ¦
¦ ¦Думы от 23.08.2005 № 5/10 "Об утверждении ¦
¦ ¦Положения о разработке, утверждении, реализации¦
¦ ¦и контроле городских и отраслевых программ ¦
¦ ¦в городе Челябинске"). ¦
L-------------------------+------------------------------------------------


1. Содержание проблемы и обоснование
необходимости ее решения программными методами

Управление по делам образования города Челябинска значительное внимание уделяет обучению педагогических кадров и развитию их умений в работе с информационными технологиями. Организация повышения квалификации педагогических работников в области ИКТ осуществляется в основном на базе Челябинского института дополнительного профессионально-педагогического образования (ИДППО).
Выполнение мероприятий в рамках реализации подпрограммы предполагает решение задачи использования компьютерной техники и технологий в организации и реализации образовательных процессов в образовательных учреждениях города.
Парк компьютерной техники в муниципальной образовательной системе составляет 2341 единицу. Уровень обеспечения образовательных учреждений компьютерной техникой определяется по количеству учащихся и педагогов на один компьютер. Данный показатель в школах города Челябинска составляет 54 учащихся на один компьютер и 23,5 педагога на один компьютер, что выше среднероссийских показателей. В настоящее время 98 % школ города имеют один компьютерный класс, 30 % образовательных учреждений - по два и более компьютерных класса.
Вместе с тем общая недельная загруженность компьютерных классов составляет 7186 часов (39 часов на один класс), что достигается проведением в них учебных занятий по информатике (63 % учебного времени). При преподавании других предметов и внеклассной работе информационные ресурсы используются недостаточно (10 % и 16 % соответственно) вследствие низкой квалификации педагогических работников по использованию информационных технологий в учебном процессе и индивидуальной работе учащихся.
Создание системы межшкольных методических центров вызвано необходимостью организации регулярной методической поддержки работников образования в области использования информационных и коммуникационных технологий, поддержки инновационной деятельности педагогов и учебной деятельности учащихся на основе использования информационно-коммуникационных технологий, формирования единого образовательного информационного пространства субъектов Российской Федерации, организации поддержки дистанционного обучения для педагогов и учащихся, консультационно-технической поддержки прикрепленных к центру образовательных учреждений, организации и проведения интернет-конференций, мастер-классов и семинаров по вопросам информационной и коммуникационной компетентности у педагогических работников, организации мониторинговых мероприятий в городе; организации доступа для педагогов и учащихся к образовательным ресурсам медиатеки ММЦ, регионального хранилища и национальной коллекции цифровых образовательных ресурсов.
Критерием эффективности подпрограммы является количество педагогов, прошедших подготовку по программе повышения квалификации в области информационных и коммуникационных технологий.
Пропускная способность центров должна обеспечить ежегодно консультирование педагогов в ММЦ в количестве от 1000 до 2000 человек; повышение квалификации педагогов в области ИКТ в количестве от 500 до 1000 человек. При таких показателях количество педагогов, повысивших свою квалификацию, составит к окончанию срока реализации проекта (июль 2008 года) более 9500 педагогических работников.
Для решения данной задачи в городе на базе шести образовательных учреждений открыты межшкольные методические центры.
Данная подпрограмма реализуется в Челябинске в рамках проекта "Информатизация системы образования" на основе трехстороннего соглашения между Министерством образования и науки Российской Федерации, Некоммерческой организацией "НФПК - Национальный фонд подготовки кадров" и Правительством Челябинской области. На основе договора от 17.10.2005 № 731 "Об участии Челябинского городского округа в Проекте "Информатизация системы образования" Администрация города Челябинска является участником проекта, на которого возложены обязанности:
разработать и утвердить необходимые нормативные правовые акты;
обеспечить в рамках своей компетенции на срок реализации проекта ежегодное выделение из местного бюджета денежных средств для финансирования мероприятий по реализации на территории муниципального образования проекта, определенных планом реализации на очередной финансовый год;
выполнять план реализации проекта и план расходования средств участников проекта в соответствии с целями, задачами, сроками и индикаторами результативности;
содействовать реализации проекта и функционированию межшкольных методических центров, организации повышения квалификации работников образования в муниципальном образовании, включая оплату командировочных расходов, предоставление методических дней педагогам в целях осуществления ими курсовой подготовки и получения методических консультаций на базе межшкольных методических центров;
использовать полученные для реализации проекта денежные средства по целевому назначению, обеспечить и осуществить контроль за целевым использованием денежных средств образовательными учреждениями, на базе которых созданы ММЦ;
организовать мероприятия по сохранности и эффективному использованию средств, оборудования, имущества, которые будут поставляться участникам проекта, в том числе ММЦ, в рамках реализации проекта.
Исходя из этого был разработан перечень мероприятий, необходимый для реализации данной подпрограммы.

2. Основные цели и задачи подпрограммы

Основной целью программы является создание условий для освоения педагогическими и административными работниками информационных и коммуникационных технологий, использование их в организации и реализации образовательных процессов в соответствии с государственной образовательной политикой. Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:
1) обеспечить функционирование межшкольных методических центров (далее - ММЦ) на базе образовательных учреждений города Челябинска;
2) обеспечить методическое сопровождение формирования компетентности в области информационных и коммуникационных технологий у педагогических работников образовательных учреждений;
3) организовать и провести курсы повышения квалификации педагогических и административных работников образования на базе Межшкольных методических центров (ММЦ).

3. Сроки реализации программы

Январь 2006 - июнь 2008 года.





План мероприятий
подпрограммы обеспечения повышения квалификации
педагогических работников по использованию информационных
и коммуникационных технологий в образовательном процессе
на базе межшкольных методических центров

   ----T------------------------T------------T---------------------------------------------------------T-------------T-------------T---------------¬

¦ № ¦ Объекты мероприятия ¦ Срок сдачи ¦ Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) ¦ Статья ¦ Главный ¦ Целевое ¦
¦п/п¦ ¦ объекта +-------T-----------T---------T--------------T------------+экономической¦распорядитель¦ назначение ¦
¦ ¦ ¦(проведения ¦ Всего ¦Федеральный¦Областной¦Бюджет города ¦Внебюджетные¦классификации¦ бюджетных ¦ (раздел, ¦
¦ ¦ ¦мероприятия)¦ ¦ бюджет ¦ бюджет ¦ ¦ средства ¦ ¦ средств ¦ подраздел ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ согласно ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦функциональному¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦классификатору)¦
+---+------------------------+------------+-------+-----------+---------+--------------+------------+-------------+-------------+---------------+
¦1. ¦Введение дополнительных ¦ 2006 г. ¦1142,0 ¦ ¦ ¦ 1142,0 - за ¦ ¦ 210 ¦ Управление ¦ 07 02 421 ¦
¦ ¦должностей в штатные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счет текущего ¦ ¦ ¦ по делам ¦ ¦
¦ ¦расписания учреждений, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования¦ ¦ ¦ образования ¦ ¦
¦ ¦выплата заработной платы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сотрудникам ММЦ ¦ 2007 г. ¦1441,7 ¦ ¦ ¦ 1441,7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2008 г. ¦1088,0 ¦ ¦ ¦ 1088,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------+------------+-------+-----------+---------+--------------+------------+-------------+-------------+---------------+
¦2. ¦Текущий ремонт помещений¦ 2006 г. ¦1152,0 ¦ ¦ ¦ 1152,0 - за ¦ ¦ 225 ¦ Управление ¦ 07 02 421 ¦
¦ ¦ММЦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счет текущего ¦ ¦ ¦ по делам ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования¦ ¦ ¦ образования ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2007 г. ¦1152,0 ¦ ¦ ¦ 1152,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2008 г. ¦ 310,0 ¦ ¦ ¦ 310,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------+------------+-------+-----------+---------+--------------+------------+-------------+-------------+---------------+
¦3. ¦Оснащение оборудованием ¦ 2006 г. ¦8376,0 ¦ ¦ 3000,0 ¦ 2376,0 - за ¦ 3000,0 ¦ 310 ¦ Управление ¦ 07 02 421 ¦
¦ ¦для работы ММЦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счет текущего ¦ ¦ ¦ по делам ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования¦ ¦ ¦ образования ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2007 г. ¦1526,0 ¦ ¦ ¦ - ¦ 1526,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2008 г. ¦4070,0 ¦ ¦ ¦ 70,0 ¦ 4000,0 ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------+------------+-------+-----------+---------+--------------+------------+-------------+-------------+---------------+
¦4. ¦Оснащение материалами ¦ 2006 г. ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 340 ¦ Управление ¦ 07 02 421 ¦
¦ ¦для функционирования ММЦ¦ 2007 г. ¦ 350,0 ¦ ¦ ¦ 350,0 ¦ ¦ ¦ по делам ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2008 г. ¦ 303,9 ¦ ¦ ¦ 303,9 ¦ ¦ ¦ образования ¦ ¦
+---+------------------------+------------+-------+-----------+---------+--------------+------------+-------------+-------------+---------------+
¦5. ¦Оплата охранных ¦ 2006 г. ¦ 576,0 ¦ - ¦ - ¦ 576,0 - за ¦ - ¦ 226 ¦ Управление ¦ 07 02 421 ¦
¦ ¦мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счет текущего ¦ ¦ ¦ по делам ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования¦ ¦ ¦ образования ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2007 г. ¦ 576,0 ¦ ¦ ¦ 576,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2008 г. ¦ 514,5 ¦ ¦ ¦ 514,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------+------------+-------+-----------+---------+--------------+------------+-------------+-------------+---------------+
¦6. ¦Оплата почтовых услуг и ¦ 2006 г. ¦ 216,0 ¦ - ¦ - ¦ 216,0 - за ¦ - ¦ 221 ¦ Управление ¦ 07 02 ¦
¦ ¦услуг связи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счет текущего ¦ ¦ ¦ по делам ¦ 421 00 00 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования¦ ¦ ¦ образования ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2007 г. ¦ 171,0 ¦ ¦ ¦ 171,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2008 г. ¦ 25,6 ¦ ¦ ¦ 25,6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------+------------+-------+-----------+---------+--------------+------------+-------------+-------------+---------------+
¦7. ¦Оплата коммунальных ¦ 2006 г. ¦1152,0 ¦ - ¦ - ¦ 1152,0 - за ¦ - ¦ 223 ¦ Управление ¦ 07 02 421 ¦
¦ ¦платежей СММЦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счет текущего ¦ ¦ ¦ по делам ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования¦ ¦ ¦ образования ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2007 г. ¦1152,0 ¦ ¦ ¦ 1152,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2008 г. ¦ 576,0 ¦ ¦ ¦ 576,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------+------------+-------+-----------+---------+--------------+------------+-------------+-------------+---------------+
¦8. ¦Проведение семинаров, ¦ 2006 г. ¦ 288,0 ¦ - ¦ - ¦ 288,0 - за ¦ - ¦ 226 ¦ Управление ¦ 07 02 421 ¦
¦ ¦конференций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счет текущего ¦ ¦ ¦ по делам ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования¦ ¦ ¦ образования ¦ ¦
+---+------------------------+------------+-------+-----------+---------+--------------+------------+-------------+-------------+---------------+
¦9. ¦Подключение средних ¦ 2006 г. ¦ 586,0 ¦ - ¦ - ¦ 586,0 - за ¦ - ¦ 226 ¦ Управление ¦ 07 02 421 ¦
¦ ¦(основных) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счет текущего ¦ ¦ ¦ по делам ¦ ¦
¦ ¦общеобразовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования¦ ¦ ¦ образования ¦ ¦
¦ ¦учреждений к системе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Интернет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------+------------+-------+-----------+---------+--------------+------------+-------------+-------------+---------------+
¦10.¦Оборудование ¦ 2006 г. ¦17550,0¦ - ¦ 17550,0 ¦ - ¦ - ¦ 310 ¦ Управление ¦ 07 02 421 ¦
¦ ¦общеобразовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ по делам ¦ ¦
¦ ¦учреждений компьютерными¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образования ¦ ¦
¦ ¦классами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------+------------+-------+-----------+---------+--------------+------------+-------------+-------------+---------------+
¦11.¦Оборудование ¦ 2006 г. ¦9763,0 ¦ - ¦ 9763,0 ¦ - ¦ - ¦ 310 ¦ Управление ¦ 07 02 421 ¦
¦ ¦общеобразовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ по делам ¦ ¦
¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образования ¦ ¦
¦ ¦автоматизированными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рабочими местами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------+------------+-------+-----------+---------+--------------+------------+-------------+-------------+---------------+
¦12.¦Обеспечение средних ¦ 2006 г. ¦ 300,0 ¦ - ¦ 300,0 ¦ - ¦ - ¦ 340 ¦ Управление ¦ 07 02 421 ¦
¦ ¦общеобразовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ по делам ¦ ¦
¦ ¦учреждений цифровыми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образования ¦ ¦
¦ ¦образовательными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ресурсами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------+------------+-------+-----------+---------+--------------+------------+-------------+-------------+---------------+
¦ ¦Итого: ¦ ¦54357,7¦ - ¦ 30613,0 ¦ 15218,7 ¦ 8526,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦в том числе:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2006 г. ¦41101,0¦ ¦ 30613,0 ¦ 7488,0 - за ¦ 3000,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счет текущего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2007 г. ¦6368,7 ¦ ¦ ¦ 4842,7 ¦ 1526,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2008 г. ¦6888,0 ¦ ¦ ¦ 2888,0 ¦ 4000,0 ¦ ¦ ¦ ¦
L---+------------------------+------------+-------+-----------+---------+--------------+------------+-------------+-------------+----------------


Председатель
Челябинской городской Думы
С.Л.КОМЯКОВ





Приложение
к плану мероприятий
подпрограммы 2

Расчет
финансовой потребности
на реализацию мероприятий подпрограммы обеспечения повышения
квалификации педагогических работников по использованию
информационных и коммуникационных технологий
в образовательном процессе на базе межшкольных
методических центров

   ----T------------------------T----T--------------T-----------T----------------------¬

¦ № ¦ Перечень мероприятий ¦Год ¦ Размер ¦ Объем ¦ Расчет необходимых ¦
¦п/п¦ ¦ ¦среднемесячных¦необходимых¦ финансовых средств ¦
¦ ¦ ¦ ¦ выплат ¦финансовых ¦ в год ¦
¦ ¦ ¦ ¦ (рублей) ¦ средств ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в год ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦(тыс. руб.)¦ ¦
+---+------------------------+----+--------------+-----------+----------------------+
¦1. ¦Введение дополнительных ¦2006¦ 95166 ¦ 1142,0 ¦15861 руб. x 6 ММЦ x ¦
¦ ¦должностей в штатные ¦ ¦ ¦ ¦12 месяцев = 1142,0 ¦
¦ ¦расписания учреждений, ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦
¦ ¦выплата заработной платы+----+--------------+-----------+----------------------+
¦ ¦сотрудникам ММЦ ¦2007¦ 120142,2 ¦ 1441,7 ¦20023,7 руб. x 6 ММЦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦x 12 месяцев = ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1441,7 тыс. руб. ¦
¦ ¦ +----+--------------+-----------+----------------------+
¦ ¦ ¦2008¦ 181333,33 ¦ 1088,0 ¦30222,22 руб. x 6 ММЦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦x 6 месяцев = 1088,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦
+---+------------------------+----+--------------+-----------+----------------------+
¦2. ¦Текущий ремонт помещений¦2006¦ 96000 ¦ 1152,0 ¦192,0 тыс. руб. x 6 ¦
¦ ¦ММЦ ¦ ¦ ¦ ¦ММЦ = 1152,0 тыс. руб.¦
¦ ¦ +----+--------------+-----------+----------------------+
¦ ¦ ¦2007¦ 96000 ¦ 1152,0 ¦192,0 тыс. руб. x 6 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ММЦ = 1152,0 тыс. руб.¦
¦ ¦ +----+--------------+-----------+----------------------+
¦ ¦ ¦2008¦ 51666,66 ¦ 310,0 ¦51,666 тыс. руб. x 6 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ММЦ = 310,0 тыс. руб. ¦
+---+------------------------+----+--------------+-----------+----------------------+
¦3. ¦Оснащение оборудованием ¦2006¦ 698000 ¦ 8376,0 ¦1396,0 тыс. руб. x 6 ¦
¦ ¦для работы ММЦ ¦ ¦ ¦ ¦ММЦ = 8376,0 тыс. руб.¦
¦ ¦ +----+--------------+-----------+----------------------+
¦ ¦ ¦2007¦ 254,333 ¦ 1526,0 ¦254,333 тыс. руб. x 6 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ММЦ = 1526,0 тыс. руб.¦
¦ ¦ +----+--------------+-----------+----------------------+
¦ ¦ ¦2008¦ 678333 ¦ 4070,0 ¦678,333 тыс. руб. x 6 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ММЦ = 4070,0 тыс. руб.¦
+---+------------------------+----+--------------+-----------+----------------------+
¦4. ¦Оснащение материалами ¦2007¦ 58333 ¦ 350,0 ¦58,333 тыс. руб. x 6 ¦
¦ ¦для функционирования ММЦ¦ ¦ ¦ ¦ММЦ = 350,0 тыс. руб. ¦
¦ ¦ +----+--------------+-----------+----------------------+
¦ ¦ ¦2008¦ 50666 ¦ 303,9 ¦50,666 тыс. руб. x 6 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ММЦ = 303,9 тыс. руб. ¦
+---+------------------------+----+--------------+-----------+----------------------+
¦5. ¦Оплата охранных ¦2006¦ 8000 ¦ 576,0 ¦96,0 тыс. руб. x 6 ¦
¦ ¦мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ММЦ = 576,0 тыс. руб. ¦
¦ ¦ +----+--------------+-----------+----------------------+
¦ ¦ ¦2007¦ 8000 ¦ 576,0 ¦96,0 тыс. руб. x 6 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ММЦ = 576,0 тыс. руб. ¦
¦ ¦ +----+--------------+-----------+----------------------+
¦ ¦ ¦2008¦ 14291 ¦ 514,5 ¦85,75 тыс. руб. x 6 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ММЦ = 514,5 тыс. руб. ¦
+---+------------------------+----+--------------+-----------+----------------------+
¦6. ¦Оплата почтовых услуг и ¦2006¦ 3000 ¦ 216,0 ¦36,0 тыс. руб. x 6 ¦
¦ ¦услуг связи ¦ ¦ ¦ ¦ММЦ = 216,0 тыс. руб. ¦
¦ ¦ +----+--------------+-----------+----------------------+
¦ ¦ ¦2007¦ 2375 ¦ 171,0 ¦28,5 тыс. руб. x 6 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ММЦ = 171,0 тыс. руб. ¦
¦ ¦ +----+--------------+-----------+----------------------+
¦ ¦ ¦2008¦ 711 ¦ 25,6 ¦4,266 тыс. руб. x 6 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ММЦ = 25,6 тыс. руб. ¦
+---+------------------------+----+--------------+-----------+----------------------+
¦7. ¦Оплата коммунальных ¦2006¦ 96000 ¦ 1152,0 ¦16,0 тыс. руб. x 6 ¦
¦ ¦платежей ММЦ ¦ ¦ ¦ ¦ММЦ x 12 месяцев = ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1152,0 тыс. руб. ¦
¦ ¦ +----+--------------+-----------+----------------------+
¦ ¦ ¦2007¦ 96000 ¦ 1152,0 ¦16,0 тыс. руб. x 6 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ММЦ x 12 месяцев = ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1152,0 тыс. руб. ¦
¦ ¦ +----+--------------+-----------+----------------------+
¦ ¦ ¦2008¦ 96000 ¦ 576,0 ¦16,0 тыс. руб. x 6 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ММЦ x 6 месяцев = ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦576,0 тыс. руб. ¦
+---+------------------------+----+--------------+-----------+----------------------+
¦8. ¦Проведение семинаров, ¦2006¦ 4000 ¦ 288,0 ¦48,0 тыс. руб. x 6 ¦
¦ ¦конференций ¦ ¦ ¦ ¦ММЦ = 288,0 тыс. руб. ¦
+---+------------------------+----+--------------+-----------+----------------------+
¦9. ¦Подключение средних ¦2006¦ 48833 ¦ 586,0 ¦Определены по ¦
¦ ¦(основных) ¦ ¦ ¦ ¦расценкам провайдеров ¦
¦ ¦общеобразовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений к системе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Интернет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------+----+--------------+-----------+----------------------+
   ------------------------------------------------------------------

--> примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
   ------------------------------------------------------------------

¦11.¦Оборудование ¦2006¦ 325000 ¦ 17550,0 ¦325,0 тыс. руб. x 54 ¦
¦ ¦общеобразовательных ¦ ¦ ¦ ¦класса = 17550,0 тыс. ¦
¦ ¦учреждений компьютерными¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦
¦ ¦классами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------+----+--------------+-----------+----------------------+
¦12.¦Оборудование ¦2006¦ 813583 ¦ 9763,0 ¦47,226 тыс. руб. x 84 ¦
¦ ¦общеобразовательных ¦ ¦ ¦ ¦АРМ для библиотекарей ¦
¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦= 3966,984 тыс. руб. ¦
¦ ¦автоматизированными ¦ ¦ ¦ ¦65,864 тыс. руб. x 88 ¦
¦ ¦рабочими местами ¦ ¦ ¦ ¦АРМ для учителей = ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦5796,032 тыс. руб. ¦
+---+------------------------+----+--------------+-----------+----------------------+
¦13.¦Обеспечение средних ¦2006¦ 25 ¦ 300,0 ¦ ¦
¦ ¦общеобразовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений цифровыми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образовательными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ресурсами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------+----+--------------+-----------+----------------------+
¦ ¦Итого: ¦ ¦ ¦ 54357,7 ¦ ¦
+---+------------------------+----+--------------+-----------+----------------------+
¦ ¦ ¦2006¦ ¦ 41101,0 ¦ ¦
+---+------------------------+----+--------------+-----------+----------------------+
¦ ¦ ¦2007¦ ¦ 6368,7 ¦ ¦
+---+------------------------+----+--------------+-----------+----------------------+
¦ ¦ ¦2008¦ ¦ 6888,8 ¦ ¦
L---+------------------------+----+--------------+-----------+-----------------------


Примечание:
- общая сумма затрат на мероприятия рассчитана в ценах на 01.11.2005;
- все расчеты произведены для шести межшкольных методических центров;
- расчеты на текущий ремонт помещений, оснащение оборудованием и материалами, оплата охранных мероприятий, почтовых услуг (включая оплату трафика за Интернет) производились исходя из потребности в устранении предписаний надзорных органов и требований Национального фонда повышения квалификации.





3. ПОДПРОГРАММА
"Информатизация муниципальной образовательной системы
на 2009 - 2010 гг."

ПАСПОРТ
"Информатизация муниципальной образовательной системы
на 2009 - 2010 гг."

   ----------------------------T---------------------------------------------¬

¦ Наименование подпрограммы ¦Подпрограмма "Информатизация муниципальной ¦
¦ ¦образовательной системы в период на 2009 - ¦
¦ ¦2010 гг." ¦
+---------------------------+---------------------------------------------+
¦Муниципальный заказчик ¦Глава города Челябинска ¦
¦подпрограммы ¦ ¦
+---------------------------+---------------------------------------------+
¦Разработчики подпрограммы ¦Управление по делам образования ¦
+---------------------------+---------------------------------------------+
¦Цели и задачи подпрограммы ¦Цель: создание условий для системного ¦
¦ ¦внедрения и активного использования ресурса ¦
¦ ¦информационных и коммуникационных технологий ¦
¦ ¦(ИКТ) на всех уровнях функционирования ¦
¦ ¦муниципальной образовательной системы города.¦
¦ ¦Задачи: ¦
¦ ¦1) обеспечение методического и технического ¦
¦ ¦сопровождения процессов информатизации ¦
¦ ¦муниципальной образовательной системы; ¦
¦ ¦2) организация курсов повышения квалификации ¦
¦ ¦педагогических и руководящих работников ¦
¦ ¦муниципальной образовательной системы на базе¦
¦ ¦МОУ ДПО УМЦ и его филиалов; ¦
¦ ¦3) создание единой Интранет-сети на основе ¦
¦ ¦IP протокола общеобразовательных учреждений ¦
¦ ¦г. Челябинска; ¦
¦ ¦4) разработка и внедрение в ¦
¦ ¦общеобразовательные учреждения г. Челябинска ¦
¦ ¦единого регистра качества образования (ЕРКО).¦
+---------------------------+---------------------------------------------+
¦Основные индикативные ¦1) количество педагогических и руководящих ¦
¦показатели подпрограммы ¦работников образовательных учреждений, ¦
¦ ¦освоивших информационно-коммуникационные ¦
¦ ¦технологии (в %); ¦
¦ ¦2) количество общеобразовательных учреждений,¦
¦ ¦располагающих автоматизированными рабочими ¦
¦ ¦местами учителя в каждом учебном кабинете, ¦
¦ ¦в котором организуются учебные занятия ¦
¦ ¦обучающихся 5 - 11 классов (%); ¦
¦ ¦3) количество учащихся средних ¦
¦ ¦общеобразовательных учреждений в среднем ¦
¦ ¦на один компьютер (чел.); ¦
¦ ¦4) количество средних общеобразовательных ¦
¦ ¦учреждений, располагающих цифровым ¦
¦ ¦оборудованием для проведения лабораторных ¦
¦ ¦работ по физике, химии, биологии (%). ¦
+---------------------------+---------------------------------------------+
¦Сроки и этапы реализации ¦Сроки реализации подпрограммы ¦
¦подпрограммы ¦июль 2009 г. - декабрь 2010 г. ¦
+---------------------------+---------------------------------------------+
¦Основные исполнители ¦Управление по делам образования г. Челябинска¦
¦подпрограммы ¦ ¦
+---------------------------+---------------------------------------------+
¦Объемы и источники ¦Бюджет города ¦
¦финансирования подпрограммы¦2009 г. - 12034,0 тыс. руб.; ¦
¦ ¦2010 г. - 13908,4 тыс. руб.; ¦
¦ ¦Всего - 25942,4 тыс. руб. ¦
+---------------------------+---------------------------------------------+
¦Ожидаемые конечные ¦В процессе реализации подпрограммы будет ¦
¦результаты подпрограммы и ¦обеспечено методическое и техническое ¦
¦показатели ¦сопровождение процессов информатизации ¦
¦социально-экономической ¦муниципальной образовательной системы. ¦
¦эффективности ¦В результате реализации подпрограммы будут ¦
¦ ¦созданы условия для более глубокого освоения ¦
¦ ¦педагогическими и административными ¦
¦ ¦работниками ИКТ, использования их ¦
¦ ¦в организации и реализации образовательных ¦
¦ ¦процессов в соответствии с государственной ¦
¦ ¦образовательной политикой. Будет организована¦
¦ ¦единая Интранет-сеть на основе IP протокола ¦
¦ ¦в муниципальной образовательной системе ¦
¦ ¦с единым узлом перераспределения трафика, ¦
¦ ¦системой контентной фильтрации. В результате ¦
¦ ¦реализации программы должен быть разработан и¦
¦ ¦внедрен Единый регистр качества образования ¦
¦ ¦в общеобразовательных учреждениях города. ¦
¦ ¦В результате реализации подпрограммы к концу ¦
¦ ¦2010 года уменьшится: ¦
¦ ¦1) количество учащихся средних ¦
¦ ¦общеобразовательных учреждений в среднем ¦
¦ ¦на один компьютер (до 18 чел.), увеличится: ¦
¦ ¦2) количество педагогических и руководящих ¦
¦ ¦работников образовательных учреждений, ¦
¦ ¦освоивших информационно-коммуникационные ¦
¦ ¦технологии (до 80 %); ¦
¦ ¦3) количество общеобразовательных учреждений,¦
¦ ¦располагающих автоматизированными рабочими ¦
¦ ¦местами учителя в каждом учебном кабинете, ¦
¦ ¦в котором организуются учебные занятия ¦
¦ ¦обучающихся 5 - 11 классов (до 50 %); ¦
¦ ¦4) количество средних общеобразовательных ¦
¦ ¦учреждений, располагающих цифровым ¦
¦ ¦оборудованием для проведения лабораторных ¦
¦ ¦работ по физике, химии, биологии (50 %). ¦
+---------------------------+---------------------------------------------+
¦Система контроля за ¦Ежегодная (не позднее 1 октября) подготовка ¦
¦исполнением подпрограммы ¦Главе города Челябинска отчета по результатам¦
¦ ¦реализации подпрограммы в текущем году (в ¦
¦ ¦соответствии с решением Челябинской городской¦
¦ ¦Думы от 23.08.2005 № 5/10 "Об утверждении ¦
¦ ¦Положения о разработке, утверждении, ¦
¦ ¦реализации и контроле городских и отраслевых ¦
¦ ¦программ в городе Челябинске"). ¦
L---------------------------+----------------------------------------------


1. Содержание проблемы и обоснование
необходимости ее решения программными методами

Управление по делам образования города Челябинска значительное внимание уделяет применению новых информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) при организации деятельности муниципальной образовательной системы. Для эффективного использования ИКТ, во первых, проводится обучение по более расширенным программам повышения квалификации в области информационно-коммуникационных технологий. Организация повышения квалификации педагогических работников в области ИКТ осуществляется на базе "Областного центра информационного и материально-технического обеспечения образовательных учреждений, находящихся на территории Челябинской области" (РКЦ) и Муниципального образовательного учреждения дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов "Учебно-методического центра г. Челябинска" (МОУ ДПО УМЦ). Во вторых, в рамках реализации подпрограммы предполагается решение задач продуктивного использования компьютерной техники и технологий организации функционирования образовательных учреждениях города: от ученика (через организацию образовательного процесса) до администратора и через единую Интранет-сеть - до специалиста Управления по делам образования г. Челябинска.
Парк компьютерной техники в муниципальной образовательной системе составляет 5613 единиц. Уровень обеспечения образовательных учреждений компьютерной техникой определяется по количеству учащихся и педагогов на один компьютер. Данный показатель в школах города Челябинска составляет 21,4 учащихся на один компьютер, используемый в образовательном процессе, и 20,2 педагога на один компьютер образовательного учреждения, что выше среднероссийских показателей (средний показатель по России - 30 - 40 учеников на один ПК). В настоящее время 98 % школ города имеют компьютерные класс, из них 51 % - по два и более компьютерных класса.
Благодаря успешной реализации проекта ИСО в 2005 - 2008 гг. общественную поддержку получили инновации школ в области информатизации и развития информационно-коммуникационных технологий, что является важным фактором становления и развития экономики знаний.
На данный момент 84,01 % (от числа педагогических и руководящих работников общеобразовательных учреждений города, работников муниципальной образовательной системы) прошли курсы повышения квалификации в области ИКТ. Расширяя контингент слушателей, с 3 квартала 2008 года начато обучение специалистов дошкольных образовательных учреждений. С учетом данной категории слушателей обучено 53,58 % педагогических и руководящих работников муниципальной образовательной системы. Данное обучение организуется в рамках четырехстороннего договора о сотрудничестве по организации деятельности в рамках информатизации системы образования Челябинской области и оказанию учебно-методических, технических и консультационных услуг учреждениям дошкольного, общего и начального профессионального образования г. Челябинска, заключаемого между МОиН Челябинской области, Управлением по делам образования г. Челябинска, РКЦ и МОУ ДПО УМЦ. Таким образом, спектр мероприятий, финансируемых за счет регионального бюджета, ограничивается организацией регулярной методической поддержки работников образования в области использования ИКТ, поддержки инновационной деятельности педагогов и учебной деятельности учащихся на основе использования ИКТ, что позволит повысить уровень компетентности работников муниципальной образовательной системы.
В рамках вышеозначенного договора Управление по делам образования берет на себя обязательства о содействии в организации повышения квалификации работников образования города на базе МОУ ДПО УМЦ (семи филиалов данного учреждения); организации мероприятий по сохранности и эффективному использованию оборудования, которое поставлялось и будет поставляться в рамках информатизации системы образования Челябинской области.
Трудно переоценить роль информации в современном мире и способов ее передачи, хранения и использования. В муниципальной образовательной системе появился богатый технический и кадровый (в области ИКТ-компетентности) ресурс. Парк персональных компьютеров на одно общеобразовательное учреждение составляет в среднем 70 машин, из них 8,9 машины используются для обеспечения работы административно-управленческого персонала. Рациональное использование данных ресурсов (кадровых, финансовых и временных) может обеспечить идею ресурсосбережения на всех уровнях функционирования муниципальной образовательной системы. Как следствие, появляется возможность более рационально организовывать и образовательный процесс в ОУ и процесс управления. На сегодняшний день 2313 (53,28 %) персональных компьютеров ОУ включены в локальные сети, при правильной организации которых происходит экономия кадровых, временных и материальных издержек учреждения на 30 - 40 %. Локальные сети административного назначения проведены в 63 общеобразовательных учреждениях, 82 ОУ - локальная сеть в кабинетах информатики и лишь в 19 ОУ имеются административно-образовательные сети.
В соответствии с примерной методикой оценки достижения показателя "Доля школьников, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, отвечающих современным требованиям к условиям осуществления образовательного процесса" наличие скоростного выхода в сеть Интернет (со скоростью 128 кб/с) является одним из обязательных условий осуществления образовательного процесса. На 01.10.2008 100 % общеобразовательных учреждений (за счет средств федерального бюджета) и 94,7 % учреждений дополнительного образования (за счет средств муниципального бюджета) удовлетворяли данному условию функционирования. В связи с тем, что завершается федеральное финансирование оплаты трафика для общеобразовательных учреждений, возникает необходимость создания данного условия для ОУ. Кроме того, существует объективная потребность более качественного доступа к ресурсам сети Интернет. Решая проблему контент-фильтрации, организации электронного документооборота между ОУ города, создания и формирования Единого регистра качества образования (ЕРКО), принято решение о создании единой Интранет-сети на основе протокола IP-образовательных учреждений города. Мероприятия по данному вопросу в рамках подпрограммы включают в себя создание единой Интранет-сети на основе IP-протокола общеобразовательных учреждений и части учреждений дошкольного образования (20 %).
Таким образом, развитие новых информационно-коммуникационных технологий позволяет говорить о влиянии данного направления на все составляющие развития муниципальной образовательной системы в ближайшие годы. С учетом вышеперечисленных условий, существующих в системе, на среднесрочную перспективу был разработан перечень мероприятий, необходимый для реализации данной подпрограммы.

2. Основные цели и задачи подпрограммы

Основная цель программы - создание условий для системного внедрения и активного использования ресурса информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) во всех уровнях функционирования муниципальной образовательной системы города. Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:
1) обеспечение методического и технического сопровождения процессов информатизации системы образования в МОС;
2) организация курсов повышения квалификации педагогических и административных работников муниципальной образовательной системы на базе МОУ ДПО УМЦ и его филиалов;
3) создание единой Интранет-сети на основе протокола IP-общеобразовательных учреждений г. Челябинска;
4) создание и формирование Единого регистра качества образования на базе общеобразовательных учреждений г. Челябинска;

3. Сроки реализации программы

Январь 2009 - декабрь 2010.





План мероприятий
подпрограммы "Информатизация муниципальной
образовательной системы на 2009 - 2010 гг."

   ----T--------------------------T------------T--------------------------------------------------T-------------T-------------T----------¬

¦ № ¦ Объекты мероприятия ¦ Срок сдачи ¦ Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) ¦ Статья ¦ Главный ¦ Целевое ¦
¦п/п¦ ¦ объекта +-------T-----------T---------T-------T------------+экономической¦распорядитель¦назначение¦
¦ ¦ ¦(проведения ¦ Всего ¦Федеральный¦Областной¦Бюджет ¦Внебюджетные¦классификации¦ бюджетных ¦ (раздел, ¦
¦ ¦ ¦мероприятия)¦ ¦ бюджет ¦ бюджет ¦города ¦ средства ¦ ¦ средств ¦подраздел,¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ целевая ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ статья) ¦
+---+--------------------------+------------+-------+-----------+---------+-------+------------+-------------+-------------+----------+
¦1. ¦Организация обучения и ¦ 2009 г. ¦1113,0 ¦ ¦ ¦1113,0 ¦ ¦ 226 ¦ Управление ¦07 09 795 ¦
¦ ¦методической помощи ¦ 2010 г. ¦1113,0 ¦ ¦ ¦1113,0 ¦ ¦ ¦ по делам ¦ ¦
¦ ¦специалистам муниципальной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образования ¦ ¦
¦ ¦образовательной системы в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦области ИКТ-компетенции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+------------+-------+-----------+---------+-------+------------+-------------+-------------+----------+
¦2. ¦Оплата высокоскоростного ¦ 2009 г. ¦ 702,0 ¦ ¦ ¦ 702,0 ¦ ¦ 226 ¦ Управление ¦07 09 795 ¦
¦ ¦канала трафика Интернет и ¦ 2010 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ по делам ¦ ¦
¦ ¦создание единой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образования ¦ ¦
¦ ¦Интранет-сети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦общеобразовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений с общим узлом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦перераспределения трафика ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+------------+-------+-----------+---------+-------+------------+-------------+-------------+----------+
¦3. ¦Оборудование ¦ 2009 г. ¦5500,0 ¦ ¦ ¦5500,0 ¦ ¦ 310 ¦ Управление ¦07 09 795 ¦
¦ ¦общеобразовательных ¦ 2010 г. ¦5500,0 ¦ ¦ ¦5500,0 ¦ ¦ ¦ по делам ¦ ¦
¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образования ¦ ¦
¦ ¦автоматизированными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рабочими местами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+------------+-------+-----------+---------+-------+------------+-------------+-------------+----------+
¦4. ¦Разработка и внедрение на ¦ 2009 г. ¦1419,0 ¦ ¦ ¦1419,0 ¦ ¦ 226 ¦ Управление ¦07 09 795 ¦
¦ ¦базе общеобразовательных и¦ 2010 г. ¦3995,4 ¦ ¦ ¦3995,4 ¦ ¦ ¦ по делам ¦ ¦
¦ ¦специальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образования ¦ ¦
¦ ¦(коррекционных) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образовательных учреждений¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ЕРКО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+------------+-------+-----------+---------+-------+------------+-------------+-------------+----------+
¦5. ¦Организация, развитие и ¦ 2009 г. ¦ 540,0 ¦ ¦ ¦ 540,0 ¦ ¦ 226 ¦ Управление ¦07 09 795 ¦
¦ ¦техническая поддержка ¦ 2010 г. ¦ 540,0 ¦ ¦ ¦ 540,0 ¦ ¦ ¦ по делам ¦ ¦
¦ ¦дистанционного обучения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образования ¦ ¦
¦ ¦учащихся, педагогических и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦руководящих работников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+------------+-------+-----------+---------+-------+------------+-------------+-------------+----------+
   ------------------------------------------------------------------

--> примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
   ------------------------------------------------------------------

¦10.¦Оборудование ¦ 2009 г. ¦1600,0 ¦ ¦ ¦1600,0 ¦ ¦ 310 ¦ Управление ¦07 09 795 ¦
¦ ¦образовательных учреждений¦ 2010 г. ¦1600,0 ¦ ¦ ¦1600,0 ¦ ¦ ¦ по делам ¦ ¦
¦ ¦компьютерными классами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образования ¦ ¦
+---+--------------------------+------------+-------+-----------+---------+-------+------------+-------------+-------------+----------+
¦11.¦Приобретение цифрового ¦ 2009 г. ¦ 500,0 ¦ ¦ ¦ 500,0 ¦ ¦ 310 ¦ Управление ¦07 09 795 ¦
¦ ¦оборудования для ¦ 2010 г. ¦ 500,0 ¦ ¦ ¦ 500,0 ¦ ¦ ¦ по делам ¦ ¦
¦ ¦проведения лабораторных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образования ¦ ¦
¦ ¦работ по физике, химии, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦биологии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+------------+-------+-----------+---------+-------+------------+-------------+-------------+----------+
¦12.¦Приобретение интерактивных¦ 2009 г. ¦ 660,0 ¦ ¦ ¦ 660,0 ¦ ¦ 310 ¦ Управление ¦07 09 795 ¦
¦ ¦аппаратно-программных ¦ 2010 г. ¦ 660,0 ¦ ¦ ¦ 660,0 ¦ ¦ ¦ по делам ¦ ¦
¦ ¦комплексов для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образования ¦ ¦
¦ ¦образовательных учреждений¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+------------+-------+-----------+---------+-------+------------+-------------+-------------+----------+
¦ ¦Итого: ¦ ¦25942,4¦ ¦ ¦25942,4¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦в том числе:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2009 г. ¦12034,0¦ ¦ ¦12034,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2010 г. ¦13908,4¦ ¦ ¦13908,4¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+--------------------------+------------+-------+-----------+---------+-------+------------+-------------+-------------+-----------


Председатель
Челябинской городской Думы
С.Л.КОМЯКОВ





Приложение
к плану мероприятий
подпрограммы 3

Расчет
финансовой потребности на реализацию мероприятий
подпрограммы "Информатизация муниципальной
образовательной системы на 2009 - 2010 гг."

   ----T---------------------------T----T--------------T-----------T--------------------------¬

¦ № ¦ Перечень мероприятий ¦Год ¦ Размер ¦ Объем ¦ Расчет необходимых ¦
¦п/п¦ ¦ ¦среднемесячных¦необходимых¦ финансовых средств в год ¦
¦ ¦ ¦ ¦ выплат ¦финансовых ¦ (тыс. руб.) ¦
¦ ¦ ¦ ¦ (рублей) ¦ средств ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в год ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦(тыс. руб.)¦ ¦
+---+---------------------------+----+--------------+-----------+--------------------------+
¦1. ¦Организация обучения и ¦2009¦ 92950 ¦ 1115,4 ¦1300 чел./12 чел. x 72 ч. ¦
¦ ¦методической помощи ¦ ¦ ¦ ¦x 0,143 тыс. руб. = 1115,4¦
¦ ¦специалистам муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦
¦ ¦образовательной системы +----+--------------+-----------+--------------------------+
¦ ¦в области ИКТ-компетенции ¦2010¦ 92950 ¦ 1115,4 ¦1300 чел./12 чел. x 72 ч. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦x 0,143 тыс. руб. = 1115,4¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦
+---+---------------------------+----+--------------+-----------+--------------------------+
¦2. ¦Оплата высокоскоростного ¦2009¦ 702000 ¦ 702,0 ¦оборудование - 402,0 т.р. ¦
¦ ¦канала трафика Интернет и ¦ ¦ ¦ ¦настройка - 100 т.р. ¦
¦ ¦создание единой Интранет- ¦ ¦ ¦ ¦соединение услуг различных¦
¦ ¦сети общеобразовательных ¦ ¦ ¦ ¦провайдеров в единую сеть ¦
¦ ¦учреждений с общим узлом ¦ ¦ ¦ ¦- 200 т.р. ¦
¦ ¦перераспределения трафика ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+----+--------------+-----------+--------------------------+
¦3. ¦Оборудование ¦2009¦ 50000 ¦ 5500,0 ¦110 АРМ x 50,0 тыс. руб. =¦
¦ ¦общеобразовательных ¦ ¦ ¦ ¦5500,0 ¦
¦ ¦учреждений +----+--------------+-----------+--------------------------+
¦ ¦автоматизированными ¦2010¦ 50000 ¦ 5500,0 ¦110 АРМ x 50,0 тыс. руб. =¦
¦ ¦рабочими местами ¦ ¦ ¦ ¦5500,0 ¦
+---+---------------------------+----+--------------+-----------+--------------------------+
¦4. ¦Разработка и внедрение на ¦2009¦ 33000 ¦ 1419,0 ¦43 ОУ x 33,0 тыс. руб. = ¦
¦ ¦базе общеобразовательных и ¦ ¦ ¦ ¦1419,0 тыс. руб. ¦
¦ ¦специальных (коррекционных)+----+--------------+-----------+--------------------------+
¦ ¦образовательных учреждений ¦2010¦ 33019 ¦ 3995,4 ¦121 ОУ x 33,019 тыс. руб. ¦
¦ ¦ЕРКО ¦ ¦ ¦ ¦= 3995,4 тыс. руб. ¦
+---+---------------------------+----+--------------+-----------+--------------------------+
¦5. ¦Организация, развитие и ¦2009¦ 30000 ¦ 540,0 ¦18 чел. x 30 тыс. руб. = ¦
¦ ¦техническая поддержка ¦ ¦ ¦ ¦540,0 тыс. руб. ¦
¦ ¦дистанционного обучения +----+--------------+-----------+--------------------------+
¦ ¦учащихся, дистанционных ¦2010¦ 30000 ¦ 540,0 ¦18 чел. x 30 тыс. руб. = ¦
¦ ¦форм повышения квалификации¦ ¦ ¦ ¦540,0 тыс. руб. ¦
¦ ¦педагогических и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦руководящих работников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(в том числе семинаров) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+----+--------------+-----------+--------------------------+
¦6. ¦Оборудование ¦2009¦ 200000 ¦ 1600,0 ¦200,0 тыс. руб. x 8 кл. = ¦
¦ ¦образовательных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦1600,0 тыс. руб. ¦
¦ ¦компьютерными классами +----+--------------+-----------+--------------------------+
¦ ¦ ¦2010¦ 200000 ¦ 1600,0 ¦200,0 тыс. руб. x 8 кл. = ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1600,0 тыс. руб. ¦
+---+---------------------------+----+--------------+-----------+--------------------------+
¦7. ¦Приобретение цифрового ¦2009¦ 100000 ¦ 500,0 ¦5 шт. x 100,0 тыс. руб. = ¦
¦ ¦оборудования для проведения¦ ¦ ¦ ¦500,0 тыс. руб. ¦
¦ ¦лабораторных работ +----+--------------+-----------+--------------------------+
¦ ¦по физике, химии, биологии ¦2010¦ 100000 ¦ 500,0 ¦5 шт. x 100,0 тыс. руб. = ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦500,0 тыс. руб. ¦
+---+---------------------------+----+--------------+-----------+--------------------------+
¦8. ¦Приобретение интерактивных ¦2009¦ 220000 ¦ 660,0 ¦3 ОУ x 220,0 тыс. руб. = ¦
¦ ¦аппаратно-программных ¦ ¦ ¦ ¦660,0 тыс. руб. ¦
¦ ¦комплексов для +----+--------------+-----------+--------------------------+
¦ ¦образовательных учреждений ¦2010¦ 220000 ¦ 660,0 ¦3 ОУ x 220,0 тыс. руб. = ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦660,0 тыс. руб. ¦
+---+---------------------------+----+--------------+-----------+--------------------------+
¦ ¦ Итого: ¦ ¦ ¦ 25942,4 ¦ ¦
¦ ¦ +----+--------------+-----------+--------------------------+
¦ ¦ ¦2009¦ ¦ 12034,0 ¦ ¦
¦ ¦ +----+--------------+-----------+--------------------------+
¦ ¦ ¦2010¦ ¦ 13908,4 ¦ ¦
L---+---------------------------+----+--------------+-----------+---------------------------






4. ПОДПРОГРАММА
"Развитие дошкольного образования в городе Челябинске
на период с 2006 по 2010 годы"

ПАСПОРТ
подпрограммы "Развитие дошкольного образования
в городе Челябинске на период с 2006 по 2010 год"

   ----------------------------T---------------------------------------------¬

¦ Наименование подпрограммы ¦Подпрограмма "Развитие дошкольного ¦
¦ ¦образования в городе Челябинске на период ¦
¦ ¦с 2006 по 2010 год" ¦
+---------------------------+---------------------------------------------+
¦Муниципальный заказчик ¦Глава города Челябинска ¦
¦подпрограммы ¦ ¦
+---------------------------+---------------------------------------------+
¦Разработчики подпрограммы ¦Управление по делам образования, Управление ¦
¦ ¦капитального строительства Администрации ¦
¦ ¦города Челябинска ¦
+---------------------------+---------------------------------------------+
¦Цели и задачи подпрограммы ¦Цель: создание условий, обеспечивающих ¦
¦ ¦доступность качественного дошкольного ¦
¦ ¦образования для всех категорий населения ¦
¦ ¦города Челябинска. ¦
¦ ¦Задачи программы: ¦
¦ ¦1) удовлетворение потребности населения ¦
¦ ¦города Челябинска в услугах учреждений; ¦
¦ ¦2) повышение качества дошкольного ¦
¦ ¦образования; ¦
¦ ¦3) улучшение условий содержания детей в ¦
¦ ¦дошкольных образовательных учреждениях; ¦
¦ ¦4) повышение социально-экономической ¦
¦ ¦эффективности функционирования системы ¦
¦ ¦дошкольного образования. ¦
+---------------------------+---------------------------------------------+
¦Основные индикативные ¦1. количество детей, дополнительно ¦
¦показатели подпрограммы ¦привлеченных в дошкольную систему образования¦
¦ ¦города (чел). ¦
¦ ¦2. охват детей дошкольным образованием ¦
¦ ¦(из них детей 6-летнего возраста, охваченных ¦
¦ ¦дошкольным образованием) (%). ¦
¦ ¦3. количество детей, получающих дошкольное ¦
¦ ¦образование по программам нового поколения ¦
¦ ¦(%). ¦
+---------------------------+---------------------------------------------+
¦Сроки и этапы реализации ¦Сроки реализации подпрограммы: ¦
¦подпрограммы ¦январь 2006 - декабрь 2010 года ¦
+---------------------------+---------------------------------------------+
¦Основные исполнители ¦Управление по делам образования, Управление ¦
¦подпрограммы ¦капитального строительства Администрации ¦
¦ ¦города Челябинска ¦
+---------------------------+---------------------------------------------+
¦Объемы (тыс. руб.) и ¦Бюджет города 2006 г. - 68528,5 тыс. руб. - ¦
¦источники финансирования ¦за счет текущего финансирования; ¦
¦подпрограммы ¦2007 г. - 21675,7 тыс. руб.; ¦
¦ ¦2008 г. - 188458,2 тыс. руб.; ¦
¦ ¦2009 г. - 45006,0 тыс. руб.; ¦
¦ ¦2010 г. - 127108,0 тыс. руб.; ¦
¦ ¦Всего - 450776,4 тыс. руб. ¦
¦ ¦Бюджет области (потребность в финансировании ¦
¦ ¦за счет межбюджетных трансфертов в случае их ¦
¦ ¦поступления в установленном порядке) ¦
¦ ¦2006 г. - 13555 тыс. руб.; ¦
¦ ¦2007 г. - 96698,4 тыс. руб.; ¦
¦ ¦2008 г. - 518735,6 тыс. руб.; ¦
¦ ¦2009 г. - 14653,0 тыс. руб.; ¦
¦ ¦2010 г. - 7808,0 тыс. руб. ¦
¦ ¦Всего - 651450,0 тыс. руб. ¦
¦ ¦Внебюджетные средства ¦
¦ ¦2006 г. - 658,8 тыс. руб.; ¦
¦ ¦2007 г. - 107397,4 тыс. руб.; ¦
¦ ¦2008 г. - 658,8 тыс. руб.; ¦
¦ ¦2009 г. - 658,8 тыс. руб.; ¦
¦ ¦2010 г. - 658,8 тыс. руб.; ¦
¦ ¦Всего - 110024,6 тыс. руб. ¦
¦ ¦ИТОГО: 1212251,0 тыс. руб. ¦
+---------------------------+---------------------------------------------+
¦Ожидаемые конечные ¦В результате реализации подпрограммы будут ¦
¦результаты подпрограммы и ¦созданы условия, обеспечивающие доступность ¦
¦показатели социально- ¦качественного дошкольного образования для ¦
¦экономической эффективности¦всех категорий населения города Челябинска. ¦
¦ ¦К концу 2010 года увеличится: ¦
¦ ¦1. Количество детей, дополнительно ¦
¦ ¦привлеченных в дошкольную систему образования¦
¦ ¦города (2008 г. - 5500 чел., 2009 г. - 2700 ¦
¦ ¦чел., 2010 г. - 1800 чел.). ¦
¦ ¦2. Охват детей дошкольным образованием ¦
¦ ¦до 82,3 % (из них детей 6-летнего возраста, ¦
¦ ¦охваченных дошкольным образованием, ¦
¦ ¦до 93,6 %). ¦
¦ ¦3. Количество детей, получающих дошкольное ¦
¦ ¦образование по программам нового поколения, ¦
¦ ¦до 94 %. ¦
+---------------------------+---------------------------------------------+
¦Система контроля за ¦Ежеквартальная подготовка Главе города ¦
¦исполнением подпрограммы ¦Челябинска отчета по результатам реализации ¦
¦ ¦подпрограммы в текущем году (в соответствии ¦
¦ ¦с решением Челябинской городской Думы от ¦
¦ ¦23.08.2005 № 5/10 "Об утверждении Положения ¦
¦ ¦о разработке, утверждении, реализации и ¦
¦ ¦контроле городских и отраслевых программ ¦
¦ ¦в городе Челябинске"). ¦
L---------------------------+----------------------------------------------


1. Содержание проблемы и обоснование
необходимости ее решения программными методами

Развитие дошкольного образования декларируется на федеральном и региональном уровнях как одно из самых приоритетных направлений деятельности органов управления образованием и образовательных учреждений. Сегодня дошкольная образовательная система города Челябинска включает 328 образовательных учреждений. Из них 291 - это муниципальные детские сады и 17 - образовательные учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста.
Сравнительный анализ повозрастной численности детей раннего и дошкольного возраста, проживающих в городе, и количества воспитанников в детских садах показал, что дошкольные образовательные учреждения посещает 95,3 % детей в возрасте от 3-х до 7 лет и 46,4 % детей в возрасте от 1 года до 3-х лет. Эти данные подтверждают, что потребность семей, имеющих детей в возрасте от 3-х до 7 лет, в дошкольном образовании практически полностью обеспечивается. Вместе с тем, в полном объеме не решена проблема обеспечения государственных гарантий доступности дошкольного образования для детей раннего возраста (на 1 июня 2006 года очередность в детские сады города составляла более 13 тысяч детей). Следовательно, необходимо принятие ряда мер по введению новых мест в дошкольных учреждениях и оптимизации существующей сети дошкольных учреждений для реализации принципа доступности дошкольного образования широким слоям населения города Челябинска.
Общедоступность дошкольного образования понимается специалистами управлений образования и руководителями образовательных учреждений не только как достаточное количество мест в учреждениях, но и как наличие разнообразных и качественных образовательных услуг в соответствии с потребностями семей, имеющих детей дошкольного возраста.
Дошкольные образовательные учреждения призваны создавать равные "стартовые" возможности каждому ребенку, оказывать помощь и поддержку детям с отклонениями в развитии, обеспечивать им психолого-медико-педагогическое сопровождение.
В муниципальной образовательной системе города создана сеть дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида. Получают развитие такие услуги коррекционного образования дошкольников, как организация ранней коррекции отклонений в развитии детей, интегрированные группы, коррекция речевых нарушений у детей в условиях логопедических пунктов.
Особое значение в системе специального коррекционного образования придается ранней коррекции отклонений в развитии детей дошкольного возраста. В целом по городу количество групп ранней коррекции увеличилось по сравнению с данными 2000 года на 15 и составляет 44 группы, то есть 2 % от общего количества групп. Расширить охват детей необходимой коррекционно-педагогической и медико-социальной помощью, максимально приблизить ее к месту жительства ребенка, обеспечить родителей воспитанников консультативной поддержкой позволяет внедрение в практику дошкольных образовательных учреждений групп интегрированного воспитания и обучения. Как положительный отмечается факт увеличения в дошкольной образовательной системе города групп интегрированного обучения и воспитания дошкольников. Всего в городе функционирует 33 группы интегрированного обучения и воспитания детей, что составляет 1,6 % от их общего количества (в 2001 году такие услуги дошкольные учреждения не оказывали).
В настоящее время по программам специального (коррекционного) образования обучаются 6000 детей дошкольного возраста, что на 1299 ребенка больше, чем в 2001 году. Охват воспитанников детских садов коррекционным образованием повысился с 49 % в 2001 году до 81,5 % в 2005 году.
Вместе с тем следует отметить, что в основном прирост охвата детей коррекционным образованием обеспечивается за счет удовлетворения потребности в коррекции нарушений речи дошкольников. Следовательно, на ближайшую перспективу необходимо решать проблему открытия групп разной направленности, в которых будут получать дошкольное образование дети с различными патологиями в развитии: с нарушением зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, интеллекта, задержкой психического развития; часто и длительно болеющих, с туберкулезной интоксикацией, с аллергопатологией, с гастропатологией, с иммунодефицитом и другие.
Важным показателем развития системы общественного дошкольного образования является уровень здоровья воспитанников. За последние пять лет на уровне 11,8 стабилизировался показатель количества дней, пропущенных одним ребенком по болезни. В настоящее время 2955 детей посещают оздоровительные группы. Однако существующая сеть групп не в полной мере удовлетворяет потребности в данной услуге.
Анализ развития системы общественного дошкольного образования показывает, что увеличивается количество дошкольных учреждений и групп, в которых образование для детей осуществляется по вариативным программам. В детских садах города используются 10 программ нового поколения, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации: "Радуга", "Развитие", "Детство", "Из детства в отрочество", "Кроха", "Одаренный ребенок", "Сообщество", "Дом радости", "Золотой ключик", "Школа 2100". Наиболее широкое распространение получили такие программы, как "Радуга" (40 % от числа групп), "Детство" (29,5 %), "Развитие" (13,7 %).
Данные программы в большей степени направлены на взаимодействие с семьями воспитанников и обеспечивают преемственность дошкольного и начального общего образования.
В настоящее время 307 детских садов города работают по программам нового поколения, что составляет 94 % от их общего числа. Количество групп, реализующих вариативные программы, увеличилось с 2001 года на 25,8 % и составляет 79 % от их общего числа. Количество детей, которые обучаются по программам нового поколения, составляет 34290 (81 % от числа детей, получающих дошкольное образование). Рост числа детей, получающих дошкольное образование по программам нового поколения, подтверждает эффективность созданных в образовательной системе города кадровых, организационно-методических и дидактических условий, обеспечивающих устойчивую положительную динамику процесса внедрения и реализации программ нового поколения в детских садах города. Таким образом, в период до 2010 года необходимо провести работу по полному переходу дошкольных образовательных учреждений на программы нового поколения (за исключением дошкольных учреждений и групп для детей с множественными дефектами развития).
На основании изложенного для решения вышеобозначенных проблем разработана подпрограмма развития дошкольного образования в городе Челябинске с 2006 по 2010 годы.

2. Основные цели и задачи подпрограммы

Основной целью подпрограммы является создание условий, обеспечивающих доступность качественного дошкольного образования для всех категорий населения города Челябинска. Данная цель будет достигнута при условии решения следующих задач:
1) удовлетворения потребности населения г. Челябинска в услугах учреждений системы дошкольного образования;
2) повышения качества дошкольного образования;
3) улучшения условий содержания детей в дошкольных образовательных учреждениях;
4) повышения социально-экономической эффективности функционирования системы дошкольного образования.

3. Сроки реализации программы

Январь 2006 года - декабрь 2010 года.





ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
подпрограммы "Развитие дошкольного образования
в городе Челябинске на период с 2006 по 2010 годы"

   -------T-----------------------T-----------T-----------------------------------------------------------T-------------T-------------T---------------T----------¬

¦ № ¦ Объекты, мероприятия ¦ Сроки ¦ Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) ¦ Статья ¦ Главный ¦ Целевое ¦Примечание¦
¦ ¦ ¦проведения +---------T-----------T---------T--------------T------------+экономической¦распорядитель¦ назначение ¦ ¦
¦ ¦ ¦мероприятия¦ всего ¦Федеральный¦Областной¦Бюджет города ¦Внебюджетные¦классификации¦ бюджетных ¦ (раздел, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ бюджет ¦ ¦ средства ¦ ¦ средств ¦ подраздел ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ города ¦ согласно ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦функциональному¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦классификатору)¦ ¦
+------+-----------------------+-----------+---------+-----------+---------+--------------+------------+-------------+-------------+---------------+----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦
+------+-----------------------+-----------+---------+-----------+---------+--------------+------------+-------------+-------------+---------------+----------+
¦1. ¦ Создание условий для удовлетворения потребности населения в услугах дошкольных образовательных учреждений ¦
+------+-----------------------T-----------T---------T-----------T---------T--------------T------------T-------------T-------------T---------------T----------+
¦1.1. ¦Принятие мер к возврату¦ 2007 г. ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 220, 300 ¦ Управление ¦ 07 01 420 ¦ ¦
¦ ¦в систему образования ¦ 2008 г. ¦ 38036,3 ¦ - ¦ 38036,3 ¦ - ¦ ¦ ¦ по делам ¦ ¦ ¦
¦ ¦перепрофилированных и ¦ 2009 г. ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ образования ¦ ¦ ¦
¦ ¦используемых не по ¦ 2010 г. ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦назначению 20 ДОУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2007 г. - 7 ДОУ; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2008 г. - 7 ДОУ; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2009 г. - 12 ДОУ; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2010 г. - 7 ДОУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----------+---------+-----------+---------+--------------+------------+-------------+-------------+---------------+----------+
¦1.2. ¦Капитальный ремонт 2 ¦ 2006 г. ¦ 7211 ¦ - ¦ 7211,0 ¦ - ¦ - ¦ 225 ¦ Управление ¦ 07 01 420 ¦ - ¦
¦ ¦зданий закрытых ДОУ и ¦ 2007 г. ¦ 37370,0 ¦ - ¦ 37370,0 ¦ - ¦ ¦ ¦ по делам ¦ ¦ ¦
¦ ¦обеспечение ¦ 2008 г. ¦ 10000,0 ¦ - ¦ 10000,0 ¦ - ¦ ¦ ¦ образования ¦ ¦ ¦
¦ ¦капитального ремонта ¦ 2009 г. ¦ 7211,0 ¦ - ¦ 7211,0 ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦действующих детских ¦ 2010 г. ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦садов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----------+---------+-----------+---------+--------------+------------+-------------+-------------+---------------+----------+
¦1.3. ¦Увеличение количества ¦ 2006 г. ¦ 6012,0 ¦ - ¦ - ¦ 6012,0 - за ¦ - ¦210, 220, 300¦ Управление ¦ 07 01 420 ¦ ¦
¦ ¦групп в действующих ДОУ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счет текущего ¦ ¦ ¦ по делам ¦ ¦ ¦
¦ ¦за счет рационализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования¦ ¦ ¦ образования ¦ ¦ ¦
¦ ¦сети и более полного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦использования проектной¦ 2007 г. ¦ 52618,4 ¦ - ¦ 52618,4 ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мощности зданий ¦ 2008 г. ¦250311,3 ¦ - ¦209905,1 ¦ 40406,2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2009 г. ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2010 г. ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----------+---------+-----------+---------+--------------+------------+-------------+-------------+---------------+----------+
¦1.4. ¦Развитие разнообразных ¦ 2006 г. ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ Управление ¦ 07 01 420 ¦ ¦
¦ ¦организационных форм ¦ 2007 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ по делам ¦ ¦ ¦
¦ ¦дошкольного образования¦ 2008 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образования ¦ ¦ ¦
¦ ¦в соответствии с ¦ 2009 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦потребностями населения¦ 2010 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦территории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----------+---------+-----------+---------+--------------+------------+-------------+-------------+---------------+----------+
¦1.5. ¦Укомплектование до ¦ 2006 г. ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ Управление ¦ 07 01 420 ¦ ¦
¦ ¦норматива ведомственных¦ 2007 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ по делам ¦ ¦ ¦
¦ ¦детских садов на ¦ 2008 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образования ¦ ¦ ¦
¦ ¦договорной основе с ¦ 2009 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учредителями ¦ 2010 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----------+---------+-----------+---------+--------------+------------+-------------+-------------+---------------+----------+
¦1.6. ¦Строительство 35 ¦ 2007 г. ¦106740,6 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 106740,6 ¦ 226, 310 ¦ Управление ¦ 07 01 795 ¦ ¦
¦ ¦дошкольных ¦ 2008 г. ¦198764,0 ¦ - ¦124871,0 ¦ 73893,0 ¦ ¦ ¦капитального ¦ ¦ ¦
¦ ¦образовательных ¦ 2009 г. ¦ 3550,0 ¦ - ¦ - ¦ 3550,0 ¦ ¦ ¦строительства¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений ¦ 2010 г. ¦ 91600,0 ¦ - ¦ - ¦ 91600,0 ¦ ¦ ¦Администрация¦ ¦ ¦
¦ ¦2007 г. - 10 ДОУ; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ города ¦ ¦ ¦
¦ ¦2008 г. - 12 ДОУ; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Челябинска ¦ ¦ ¦
¦ ¦2009 г. - 8 ДОУ; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2010 г. - 5 ДОУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----------+---------+-----------+---------+--------------+------------+-------------+-------------+---------------+----------+
¦1.6.1.¦Реконструкция 25 ДОУ ¦ 2007 г. ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ 226, 310 ¦ Управление ¦ 07 01 795 ¦ ¦
¦ ¦(надстрой, пристрой) ¦ 2008 г. ¦130000,0 ¦ - ¦130000,0 ¦ - ¦ ¦ ¦капитального ¦ ¦ ¦
¦ ¦2007 г. - 13 ДОУ; ¦ 2009 г. ¦ 1000,0 ¦ - ¦ - ¦ 1000,0 ¦ ¦ ¦строительства¦ ¦ ¦
¦ ¦2008 г. - 4 ДОУ; ¦ 2010 г. ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦Администрация¦ ¦ ¦
¦ ¦2009 г. - 4 ДОУ; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ города ¦ ¦ ¦
¦ ¦2010 г. - 3 ДОУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Челябинска ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----------+---------+-----------+---------+--------------+------------+-------------+-------------+---------------+----------+
¦1.7. ¦Привлечение в ДОУ 650 ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 340 ¦ Управление ¦ 07 01 420 ¦ ¦
¦ ¦детей из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ по делам ¦ ¦ ¦
¦ ¦неблагополучных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образования ¦ ¦ ¦
¦ ¦малообеспеченных семей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦с частичным или полным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦погашением родительской¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦платы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----------+---------+-----------+---------+--------------+------------+-------------+-------------+---------------+----------+
¦1.8. ¦Предоставление ¦ 2006 г. ¦ 6344,0 ¦ ¦ 6344,0 ¦ - ¦ ¦ 340 ¦ Управление ¦ 07 01 420 ¦ ¦
¦ ¦компенсации по ¦ 2007 г. ¦ 6710,0 ¦ ¦ 6710,0 ¦ - ¦ ¦ ¦ по делам ¦ ¦ ¦
¦ ¦родительской плате за ¦ 2008 г. ¦ 5923,2 ¦ ¦ 5923,2 ¦ - ¦ ¦ ¦ образования ¦ ¦ ¦
¦ ¦детей из групп ¦ 2009 г. ¦ 7442,0 ¦ ¦ 7442,0 ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦социальной помощи ¦ 2010 г. ¦ 7808,0 ¦ ¦ 7808,0 ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----------+---------+-----------+---------+--------------+------------+-------------+-------------+---------------+----------+
¦1.9. ¦Обеспечение содержания ¦ 2006 г. ¦ 24359,0 ¦ - ¦ - ¦ 24359,0 - за ¦ - ¦210, 220, 300¦ Управление ¦ 07 01 420 ¦ ¦
¦ ¦в ДОУ вновь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счет текущего ¦ ¦ ¦ по делам ¦ ¦ ¦
¦ ¦привлеченного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования¦ ¦ ¦ образования ¦ ¦ ¦
¦ ¦контингента детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2007 г. ¦ 19178,2 ¦ ¦ ¦ 19178,2 - за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счет текущего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2008 г. ¦ 73298,0 ¦ ¦ ¦ 73298,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2009 г. ¦ 29819,0 ¦ ¦ ¦ 29819,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2010 г. ¦24369,26 ¦ ¦ ¦ 24369,26 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----------+---------+-----------+---------+--------------+------------+-------------+-------------+---------------+----------+
¦ 2. ¦ Создание условий для повышения качества дошкольного образования, улучшения подготовки детей к обучению в школе ¦
+------+-----------------------T-----------T---------T-----------T---------T--------------T------------T-------------T-------------T---------------T----------+
¦2.1. ¦Обеспечение ¦ 2006 г. ¦ 26048,0 ¦ - ¦ - ¦ 26048,0 - за ¦ - ¦ 225 ¦ Управление ¦ 07 01 420 ¦ ¦
¦ ¦соответствия всех ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счет текущего ¦ ¦ ¦ по делам ¦ ¦ ¦
¦ ¦действующих ДОУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования¦ ¦ ¦ образования ¦ ¦ ¦
¦ ¦лицензионным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦требованиям на право ¦ 2007 г. ¦ - ¦ ¦ ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ведения образовательной¦ 2008 г. ¦ - ¦ ¦ ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельности, ¦ 2009 г. ¦ 1120,0 ¦ ¦ ¦ 1120,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выполнение предписаний ¦ 2010 г. ¦ 912,0 ¦ ¦ ¦ 912,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦служб госпожнадзора и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦госсанэпиднадзора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----------+---------+-----------+---------+--------------+------------+-------------+-------------+---------------+----------+
¦2.2. ¦Обеспечение ¦ 2006 г. ¦ 2770,0 ¦ ¦ ¦ 2770,0 - за ¦ ¦210, 220, 300¦ Управление ¦ 07 01 420 ¦ ¦
¦ ¦управленческих и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счет текущего ¦ ¦ ¦ по делам ¦ ¦ ¦
¦ ¦методических условий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования¦ ¦ ¦ образования ¦ ¦ ¦
¦ ¦для улучшения качества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дошкольного ¦ 2007 г. ¦ - ¦ ¦ ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образования: ¦ 2008 г. ¦ - ¦ ¦ ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организация работы ¦ 2009 г. ¦ - ¦ ¦ ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦постоянно действующих ¦ 2010 г. ¦ - ¦ ¦ ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦семинаров с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦привлечением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦научно-методических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кадров вузов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦педагогических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦колледжей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----------+---------+-----------+---------+--------------+------------+-------------+-------------+---------------+----------+
¦2.3. ¦Приобретение детской ¦ 2009 г. ¦ 555,56 ¦ ¦ ¦ 555,56 ¦ ¦ 310 ¦ Управление ¦ 07 01 420 ¦ ¦
¦ ¦художественной ¦ 2010 г. ¦ 603,52 ¦ ¦ ¦ 603,52 ¦ ¦ ¦ по делам ¦ ¦ ¦
¦ ¦литературы для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образования ¦ ¦ ¦
¦ ¦образовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений, реализующих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦программы дошкольного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----------+---------+-----------+---------+--------------+------------+-------------+-------------+---------------+----------+
¦2.4. ¦Приобретение игрушек и ¦ 2009 г. ¦2154,733 ¦ ¦ ¦ 2154,733 ¦ ¦ 310 ¦ Управление ¦ 07 01 420 ¦ ¦
¦ ¦развивающих игр для ¦ 2010 г. ¦ 2341,92 ¦ ¦ ¦ 2341,92 ¦ ¦ ¦ по делам ¦ ¦ ¦
¦ ¦образовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образования ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений, реализующих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦программы дошкольного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----------+---------+-----------+---------+--------------+------------+-------------+-------------+---------------+----------+
¦2.5. ¦Проведение конкурса ¦ 2009 г. ¦ 2100,0 ¦ ¦ ¦ 2100,0 ¦ ¦ 310 ¦ Управление ¦ 07 01 420 ¦ ¦
¦ ¦проектов программ ¦ 2010 г. ¦ 2249,1 ¦ ¦ ¦ 2249,1 ¦ ¦ ¦ по делам ¦ ¦ ¦
¦ ¦использования новых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образования ¦ ¦ ¦
¦ ¦информационных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦технологий в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образовательном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦процессе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----------+---------+-----------+---------+--------------+------------+-------------+-------------+---------------+----------+
¦2.6. ¦Проведение конкурсного ¦ 2009 г. ¦ 600,0 ¦ ¦ ¦ 600,0 ¦ ¦226, 290, 340¦ Управление ¦ 07 01 420 ¦ ¦
¦ ¦отбора лучших ¦ 2010 г. ¦ 600,0 ¦ ¦ ¦ 600,0 ¦ ¦ ¦ по делам ¦ ¦ ¦
¦ ¦образовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образования ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений, реализующих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦программы дошкольного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----------+---------+-----------+---------+--------------+------------+-------------+-------------+---------------+----------+
¦3. ¦ Укрепление здоровья детей, развитие коррекционного образования ¦
+------+-----------------------T-----------T---------T-----------T---------T--------------T------------T-------------T-------------T---------------T----------+
¦3.1. ¦Организация работы ¦ 2006 г. ¦ 1109,0 ¦ - ¦ - ¦ 1109,0 - за ¦ - ¦210, 220, 300¦ Управление ¦ 07 01 420 ¦ ¦
¦ ¦групп интегрированного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счет текущего ¦ ¦ ¦ по делам ¦ ¦ ¦
¦ ¦воспитания и обучения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования¦ ¦ ¦ образования ¦ ¦ ¦
¦ ¦детей с отклонениями в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦развитии в дошкольных ¦ 2007 г. ¦ 862,0 ¦ ¦ ¦ 862,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образовательных ¦ 2008 г. ¦ 738,0 ¦ ¦ ¦ 738,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждениях ¦ 2009 г. ¦ 616,0 ¦ ¦ ¦ 616,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2010 г. ¦ 739,2 ¦ ¦ ¦ 739,2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----------+---------+-----------+---------+--------------+------------+-------------+-------------+---------------+----------+
¦3.2. ¦Организация работы ¦ 2006 г. ¦ 492,0 ¦ - ¦ - ¦ 492,0 - за ¦ - ¦210, 220, 300¦ Управление ¦ 07 01 420 ¦ ¦
¦ ¦дополнительных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счет текущего ¦ ¦ ¦ по делам ¦ ¦ ¦
¦ ¦коррекционных групп ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования¦ ¦ ¦ образования ¦ ¦ ¦
¦ ¦для детей с нарушением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦зрения, слуха, ¦ 2007 г. ¦ 492,0 ¦ ¦ ¦ 492,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦опорно-двигательного ¦ 2008 г. ¦ 123,0 ¦ ¦ ¦ 123,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦аппарата, интеллекта, ¦ 2009 г. ¦ 246,0 ¦ ¦ ¦ 246,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦задержкой психического ¦ 2010 г. ¦ 246,0 ¦ ¦ ¦ 246,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----------+---------+-----------+---------+--------------+------------+-------------+-------------+---------------+----------+
¦3.3. ¦Организация работы ¦ 2006 г. ¦ 492,0 ¦ - ¦ - ¦ 492,0 - за ¦ - ¦210, 220, 300¦ Управление ¦ 07 01 420 ¦ ¦
¦ ¦дополнительных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счет текущего ¦ ¦ ¦ по делам ¦ ¦ ¦
¦ ¦оздоровительных групп ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования¦ ¦ ¦ образования ¦ ¦ ¦
¦ ¦для детей часто и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦длительно болеющих, ¦ 2007 г. ¦ 984,0 ¦ ¦ ¦ 984,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦с туберкулезной ¦ 2008 г. ¦ - ¦ ¦ ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦интоксикацией, ¦ 2009 г. ¦ - ¦ ¦ ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦с аллергопатологией, ¦ 2010 г. ¦ - ¦ ¦ ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦с гастропатологией и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦другие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----------+---------+-----------+---------+--------------+------------+-------------+-------------+---------------+----------+
¦3.4. ¦Обеспечение ¦ 2006 г. ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 220, 300 ¦ Управление ¦ ¦ ¦
¦ ¦соответствия ¦ 2007 г. ¦ 14,0 ¦ ¦ ¦ 14,0 ¦ ¦ ¦ по делам ¦ ¦ ¦
¦ ¦лицензионным ¦ 2008 г. ¦ - ¦ ¦ ¦ - ¦ ¦ ¦ образования ¦ ¦ ¦
¦ ¦требованиям к ¦ 2009 г. ¦ - ¦ ¦ ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦медицинской ¦ 2010 г. ¦ - ¦ ¦ ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2 дошкольных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений, проводящих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦лечебно-коррекционную ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работу с детьми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----------+---------+-----------+---------+--------------+------------+-------------+-------------+---------------+----------+
¦3.5. ¦Открытие ¦ 2006 г. ¦ 1719,0 ¦ - ¦ - ¦ 1719,0 - за ¦ - ¦210, 220, 300¦ Управление ¦ 07 01 420 ¦ ¦
¦ ¦специализированного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счет текущего ¦ ¦ ¦ по делам ¦ ¦ ¦
¦ ¦дошкольного учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования¦ ¦ ¦ образования ¦ ¦ ¦
¦ ¦для ВИЧ-инфицированных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦детей ¦ 2007 г. ¦ - ¦ ¦ ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2008 г. ¦ - ¦ ¦ ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2009 г. ¦ - ¦ ¦ ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2010 г. ¦ - ¦ ¦ ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----------+---------+-----------+---------+--------------+------------+-------------+-------------+---------------+----------+
¦4. ¦ Улучшение качественного состава кадров дошкольных образовательных учреждений ¦
+------+-----------------------T-----------T---------T-----------T---------T--------------T------------T-------------T-------------T---------------T----------+
¦4.1. ¦Переподготовка кадров ¦ 2006 г. ¦ 36,0 ¦ - ¦ - ¦36,0 - за счет¦ - ¦ 226 ¦ Управление ¦ 07 01 420 ¦ ¦
¦ ¦на курсах повышения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ текущего ¦ ¦ ¦ по делам ¦ ¦ ¦
¦ ¦квалификации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования¦ ¦ ¦ образования ¦ ¦ ¦
¦ ¦медработников - 83 чел.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2007 г. ¦ 40,0 ¦ ¦ ¦ 40,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2008 г. ¦ - ¦ ¦ ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2009 г. ¦ 26,0 ¦ ¦ ¦ 26,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2010 г. ¦ 26,0 ¦ ¦ ¦ 26,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----------+---------+-----------+---------+--------------+------------+-------------+-------------+---------------+----------+
¦4.2. ¦Переподготовка кадров ¦ 2006 г. ¦ 25,5 ¦ ¦ ¦25,5 - за счет¦ ¦ 226 ¦ Управление ¦ 07 01 420 ¦ ¦
¦ ¦на курсах повышения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ текущего ¦ ¦ ¦ по делам ¦ ¦ ¦
¦ ¦квалификации поваров - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования¦ ¦ ¦ образования ¦ ¦ ¦
¦ ¦75 чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2007 г. ¦ 25,5 ¦ ¦ ¦ 25,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2008 г. ¦ - ¦ ¦ ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2009 г. ¦ 18,0 ¦ ¦ ¦ 18,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2010 г. ¦ 18,0 ¦ ¦ ¦ 18,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----------+---------+-----------+---------+--------------+------------+-------------+-------------+---------------+----------+
¦4.3. ¦Переподготовка кадров ¦ 2006 г. ¦ 166,0 ¦ ¦ ¦ 166,0 - за ¦ ¦ 226 ¦ Управление ¦ 07 01 420 ¦ ¦
¦ ¦на курсах повышения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счет текущего ¦ ¦ ¦ по делам ¦ ¦ ¦
¦ ¦квалификации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования¦ ¦ ¦ образования ¦ ¦ ¦
¦ ¦бухгалтеров - 238 чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2007 г. ¦ 80,0 ¦ ¦ ¦ 80,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2008 г. ¦ - ¦ ¦ ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2009 г. ¦ 80,0 ¦ ¦ ¦ 80,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2010 г. ¦ 70,0 ¦ ¦ ¦ 70,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----------+---------+-----------+---------+--------------+------------+-------------+-------------+---------------+----------+
¦4.4. ¦Проведение конкурсного ¦ 2009 г. ¦ 120,0 ¦ ¦ ¦ 120,0 ¦ ¦226, 290, 340¦ Управление ¦ 07 01 420 ¦ ¦
¦ ¦отбора педагогических ¦ 2010 г. ¦ 120,0 ¦ ¦ ¦ 120,0 ¦ ¦ ¦ по делам ¦ ¦ ¦
¦ ¦работников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образования ¦ ¦ ¦
¦ ¦образовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений, реализующих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦программы дошкольного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----------+---------+-----------+---------+--------------+------------+-------------+-------------+---------------+----------+
¦5. ¦ Повышение экономической эффективности системы дошкольного образования ¦
+------+-----------------------T-----------T---------T-----------T---------T--------------T------------T-------------T-------------T---------------T----------+
¦5.1. ¦Перевод 23 ДОУ на ¦ 2006 г. ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦условия ¦ 2007 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансово-экономической¦ 2008 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и хозяйственной ¦ 2009 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦самостоятельности ¦ 2010 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----------+---------+-----------+---------+--------------+------------+-------------+-------------+---------------+----------+
¦5.2. ¦Установка приборов ¦ 2006 г. ¦ 400,0 ¦ - ¦ - ¦ 400,0 - за ¦ ¦ 225 ¦ Управление ¦ 07 01 420 ¦ ¦
¦ ¦учета потребления воды ¦ 2007 г. ¦ ¦ ¦ ¦счет текущего ¦ ¦ ¦ по делам ¦ ¦ ¦
¦ ¦(40 шт.) в дошкольных ¦ 2008 г. ¦ ¦ ¦ ¦финансирования¦ ¦ ¦ образования ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждениях ¦ 2009 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2010 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----------+---------+-----------+---------+--------------+------------+-------------+-------------+---------------+----------+
¦5.3. ¦Установка приборов ¦ 2006 г. ¦ 4900,0 ¦ ¦ ¦ 4900,0 - за ¦ ¦ 225 ¦ Управление ¦ 07 01 420 ¦ ¦
¦ ¦учета потребления тепла¦ 2007 г. ¦ ¦ ¦ ¦счет текущего ¦ ¦ ¦ по делам ¦ ¦ ¦
¦ ¦(70 шт.) в дошкольных ¦ 2008 г. ¦ ¦ ¦ ¦финансирования¦ ¦ ¦ образования ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждениях ¦ 2009 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2010 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----------+---------+-----------+---------+--------------+------------+-------------+-------------+---------------+----------+
¦5.4. ¦Расширение практики ¦ 2006 г. ¦ 605,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 605,0 ¦ 220, 300 ¦ Управление ¦ 07 01 420 ¦ ¦
¦ ¦установления шефства ¦ 2007 г. ¦ 605,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 605,0 ¦ ¦ по делам ¦ ¦ ¦
¦ ¦промышленных ¦ 2008 г. ¦ 605,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 605,0 ¦ ¦ образования ¦ ¦ ¦
¦ ¦предприятий, ¦ 2009 г. ¦ 605,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 605,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦коммерческих структур ¦ 2010 г. ¦ 605,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 605,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦над 26 муниципальными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦детскими садами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----------+---------+-----------+---------+--------------+------------+-------------+-------------+---------------+----------+
¦5.5. ¦Расширение практики ¦ 2006 г. ¦ 51,8 ¦ ¦ ¦ ¦ 51,8 ¦210, 220, 300¦ Управление ¦ 07 01 420 ¦ ¦
¦ ¦образовательных (сверх ¦ 2007 г. ¦ 51,8 ¦ ¦ ¦ ¦ 51,8 ¦ ¦ по делам ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственного ¦ 2008 г. ¦ 51,8 ¦ ¦ ¦ ¦ 51,8 ¦ ¦ образования ¦ ¦ ¦
¦ ¦образовательного ¦ 2009 г. ¦ 51,8 ¦ ¦ ¦ ¦ 51,8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦стандарта) и иных ¦ 2010 г. ¦ 51,8 ¦ ¦ ¦ ¦ 51,8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦платных услуг населению¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждениями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дошкольного образования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----------+---------+-----------+---------+--------------+------------+-------------+-------------+---------------+----------+
¦5.6. ¦Приобретение ¦ 2009 г. ¦ 3000,0 ¦ ¦ ¦ 3000,0 ¦ ¦ 310 ¦ Управление ¦ 07 01 420 ¦ ¦
¦ ¦технологического ¦ 2010 г. ¦ 3213,0 ¦ ¦ ¦ 3213,0 ¦ ¦ ¦ по делам ¦ ¦ ¦
¦ ¦оборудования для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образования ¦ ¦ ¦
¦ ¦пищеблоков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений, реализующих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦программы дошкольного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----------+---------+-----------+---------+--------------+------------+-------------+-------------+---------------+----------+
¦ ¦ИТОГО ¦ ¦1212251,0¦ ¦651450,0 ¦ 450776,4 ¦ 110024,6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2006 г. ¦ 82740,3 ¦ ¦ 13555 ¦ 68528,5 - за ¦ 656,8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счет текущего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2007 г. ¦225771,5 ¦ ¦ 96698,4 ¦ 21675,7 ¦ 107397,4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2008 г. ¦707850,6 ¦ ¦518735,6 ¦ 188458,2 ¦ 656,8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2009 г. ¦ 60315,8 ¦ ¦ 14653,0 ¦ 45006,0 ¦ 656,8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2010 г. ¦135572,8 ¦ ¦ 7808,0 ¦ 127108,0 ¦ 656,8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------+-----------------------+-----------+---------+-----------+---------+--------------+------------+-------------+-------------+---------------+-----------


Председатель
Челябинской городской Думы
С.Л.КОМЯКОВ





Приложение
к плану мероприятий
подпрограммы 4

Расчеты
финансовой потребности
на реализацию мероприятий подпрограммы
"Развитие дошкольного образования в городе Челябинске
на период с 2006 по 2010 годы"

   -------T---------------------------T-------T---------T-------------T-----------------¬

¦№ п/п ¦ Перечень мер ¦ Год ¦ Размер ¦ Объем ¦ Расчет ¦
¦ ¦ ¦ ¦ в (тыс. ¦ необходимых ¦ необходимых ¦
¦ ¦ ¦ ¦ руб.) ¦ финансовых ¦ финансовых ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств в год¦ средств в год ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (тыс. руб.) ¦ (тыс. руб.) ¦
+------+---------------------------+-------+---------+-------------+-----------------+
¦1. ¦ Создание условий для удовлетворения потребности населения в услугах ¦
¦ ¦ дошкольных образовательных учреждений ¦
+------+---------------------------T-------T---------T-------------T-----------------+
¦1.1. ¦Принятие мер к возврату ¦2006 г.¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦в систему образования +-------+---------+-------------+-----------------+
¦ ¦перепрофилированных и ¦2007 г.¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦используемых +-------+---------+-------------+-----------------+
¦ ¦не по назначению 20 ДОУ ¦2008 г.¦5433,757 ¦ 38036,3 ¦7 ДОУ x 5433,757 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. = ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦38036,3 тыс. руб.¦
+------+---------------------------+-------+---------+-------------+-----------------+
¦1.2. ¦Капитальный ремонт 2 зданий¦2006 г.¦ 7211,0 ¦ 7211,0 ¦1 ДОУ x 7211,0 ¦
¦ ¦закрытых ДОУ и обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. = ¦
¦ ¦капитального ремонта ¦ ¦ ¦ ¦7211,0 тыс. руб. ¦
¦ ¦действующих детских садов +-------+---------+-------------+-----------------+
¦ ¦ ¦2007 г.¦12456,666¦ 37370,0 ¦3 ДОУ x 12456,666¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. = ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦37370,0 тыс. руб.¦
¦ ¦ +-------+---------+-------------+-----------------+
¦ ¦ ¦2008 г.¦ 250,0 ¦ 10000,0 ¦40 ДОУ x 250,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. = ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10000,0 тыс. руб.¦
¦ ¦ +-------+---------+-------------+-----------------+
¦ ¦ ¦2009 г.¦ 271,0 ¦ 7211,0 ¦27 ДОУ x 267,074 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. = ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦7211,0 тыс. руб. ¦
+------+---------------------------+-------+---------+-------------+-----------------+
¦1.3. ¦Увеличение количества групп¦2006 г.¦ 171,8 ¦ 6012,0 ¦35 групп x 171,8 ¦
¦ ¦в действующих ДОУ за счет ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. = ¦
¦ ¦рационализации сети и более¦ ¦ ¦ ¦6012,0 тыс. руб. ¦
¦ ¦полного использования +-------+---------+-------------+-----------------+
¦ ¦проектной мощности зданий ¦2007 г.¦ 398,624 ¦ 52618,4 ¦132 группы x ¦
¦ ¦(394 группы, 7092 места) ¦ ¦ ¦ ¦398,624 тыс. руб.¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦= 52618,4 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦
¦ ¦ +-------+---------+-------------+-----------------+
¦ ¦ ¦2008 г.¦1158,846 ¦ 250311,3 ¦216 групп x ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1158,846 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. = 250311,3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦
+------+---------------------------+-------+---------+-------------+-----------------+
¦1.4. ¦Развитие разнообразных ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦организационных форм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дошкольного образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в соответствии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦с потребностями населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦территории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------+-------+---------+-------------+-----------------+
¦1.5. ¦Укомплектование ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦до норматива ведомственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦детских садов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на договорной основе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦с учредителями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------+-------+---------+-------------+-----------------+
¦1.6. ¦Долевое строительство 35 ¦2007 г.¦106740,6 ¦ 106740,6 ¦1 ДОУ x ¦
¦ ¦дошкольных образовательных ¦ ¦ ¦ ¦106740,6 тыс. ¦
¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦руб. = 106740,6 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦
¦ ¦ +-------+---------+-------------+-----------------+
¦ ¦ ¦2008 г.¦16563,666¦ 198764,0 ¦12 ДОУ x ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦16563,666 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. = 198764,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦
¦ ¦ +-------+---------+-------------+-----------------+
¦ ¦ ¦2009 г.¦ 295,833 ¦ 3550,0 ¦12 ДОУ x 295,833 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. = ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3550,0 тыс. руб. ¦
¦ ¦ +-------+---------+-------------+-----------------+
¦ ¦ ¦2010 г.¦ 18320,0 ¦ 91600,0 ¦5 ДОУ x 18320,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. = ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦91600,0 тыс. руб.¦
+------+---------------------------+-------+---------+-------------+-----------------+
¦1.6.1.¦Реконструкция 32 ДОУ ¦2007 г.¦ 5743,6 ¦ 80410,0 ¦14 ДОУ x 5743,6 ¦
¦ ¦(надстрой, пристрой) ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. = ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦80410,0 тыс. руб.¦
¦ ¦ +-------+---------+-------------+-----------------+
¦ ¦ ¦2008 г.¦ 32500,0 ¦ 130000,0 ¦4 ДОУ x 32500,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. = ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦130000,0 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦
¦ ¦ +-------+---------+-------------+-----------------+
¦ ¦ ¦2009 г.¦ 200,0 ¦ 1000,0 ¦5 ДОУ x 200,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. = ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1000,0 тыс. руб. ¦
¦ ¦ +-------+---------+-------------+-----------------+
¦ ¦ ¦2010 г.¦ - ¦ - ¦ - ¦
+------+---------------------------+-------+---------+-------------+-----------------+
¦1.7. ¦Привлечение в ДОУ 650 детей¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦из неблагополучных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦малообеспеченных семей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦с частичным или полным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦погашением родительской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦платы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------+-------+---------+-------------+-----------------+
¦1.8. ¦Предоставление льготы ¦2006 г.¦ 0,626 ¦ 6344,0 ¦1126 чел. x 626 ¦
¦ ¦по родительской плате в ¦ ¦ ¦ ¦руб. x 9 мес. = ¦
¦ ¦группах социальной помощи ¦ ¦ ¦ ¦6344,0 тыс. руб. ¦
¦ ¦ +-------+---------+-------------+-----------------+
¦ ¦ ¦2007 г.¦ 0,626 ¦ 6710,0 ¦1191 чел. x 626 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. x 9 мес. = ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦6710,0 тыс. руб. ¦
¦ ¦ +-------+---------+-------------+-----------------+
¦ ¦ ¦2008 г.¦ 0,261 ¦ 5923,2 ¦2512 чел. x ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦261,99 руб. x 9 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мес. = 5923,2 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦
¦ ¦ +-------+---------+-------------+-----------------+
¦ ¦ ¦2009 г.¦ 0,312 ¦ 7442,0 ¦2642 чел. x ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦312,98 руб. x 9 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мес. = 7442,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦
¦ ¦ +-------+---------+-------------+-----------------+
¦ ¦ ¦2010 г.¦ 0,626 ¦ 7808,0 ¦2792 чел. x ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦310,73 руб. x 9 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мес. = 7808,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦
+------+---------------------------+-------+---------+-------------+-----------------+
¦1.9. ¦Обеспечение содержания ¦2006 г.¦ 17,1 ¦ 24359,0 ¦1417 чел. x 17,1 ¦
¦ ¦в ДОУ вновь привлеченного ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. = ¦
¦ ¦контингента детей ¦ ¦ ¦ ¦24359,0 тыс. руб.¦
¦ ¦(15690 детей) +-------+---------+-------------+-----------------+
¦ ¦ ¦2007 г.¦ 4,414 ¦ 19178,2 ¦4344 чел. x 4,414¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. = ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦19178,2 тыс. руб.¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------+---------+-------------+-----------------+
¦ ¦ ¦2008 г.¦ 13,326 ¦ 73298,0 ¦5500 чел. x ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦13,326 тыс. руб. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦= 73298,0 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦
¦ ¦ +-------+---------+-------------+-----------------+
¦ ¦ ¦2009 г.¦ 11,044 ¦ 29819,0 ¦2700 чел. x ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦11,044 тыс. руб. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦= 29819,0 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦
¦ ¦ +-------+---------+-------------+-----------------+
¦ ¦ ¦2010 г.¦ 14,094 ¦ 24369,26 ¦1729 чел. x ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦14,094 тыс. руб. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦= 24369,26 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦
+------+---------------------------+-------+---------+-------------+-----------------+
¦ 2. ¦ Создание условий для повышения качества дошкольного образования, ¦
¦ ¦ улучшения подготовки детей к обучению в школе ¦
+------+---------------------------T-------T---------T-------------T-----------------+
¦2.1. ¦Обеспечение соответствия ¦2006 г.¦ 605,7 ¦ 26048,0 ¦43 ДОУ x 605,7 ¦
¦ ¦всех действующих ДОУ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. = ¦
¦ ¦лицензионным требованиям ¦ ¦ ¦ ¦26048,0 ¦
¦ ¦на право ведения +-------+---------+-------------+-----------------+
¦ ¦образовательной ¦2007 г.¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦деятельности, выполнение +-------+---------+-------------+-----------------+
¦ ¦предписаний служб ¦2008 г.¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦госпожнадзора и +-------+---------+-------------+-----------------+
¦ ¦госсанэпиднадзора ¦2009 г.¦ 224,0 ¦ 1120,0 ¦5 ДОУ x 224,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. = ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1120,0 тыс. руб. ¦
¦ ¦ +-------+---------+-------------+-----------------+
¦ ¦ ¦2010 г.¦ 304,0 ¦ 912,0 ¦3 ДОУ x 304,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. = 912,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦
+------+---------------------------+-------+---------+-------------+-----------------+
¦2.2. ¦Обеспечение управленческих ¦2006 г.¦ 692,5 ¦ 2770,0 ¦4 ДОУ x 692,5 ¦
¦ ¦и методических условий ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. = ¦
¦ ¦для улучшения качества ¦ ¦ ¦ ¦2770,0 тыс. руб. ¦
¦ ¦дошкольного образования: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организация работы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦экспериментальных площадок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по наиболее актуальным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проблемам повышения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦качества образования; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организация работы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦постоянно действующих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦семинаров с привлечением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦научно-методических кадров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вузов и педагогических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦колледжей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------+-------+---------+-------------+-----------------+
¦2.3. ¦Приобретение детской ¦2009 г.¦ 0,430 ¦ 555,56 ¦4 кн. x 323 ДОУ x¦
¦ ¦художественной литературы ¦ ¦ ¦ ¦0,430 тыс. руб. =¦
¦ ¦для образовательных ¦ ¦ ¦ ¦555,56 тыс. руб. ¦
¦ ¦учреждений, реализующих +-------+---------+-------------+-----------------+
¦ ¦программы дошкольного ¦2010 г.¦ 0,460 ¦ 603,52 ¦4 кн. x 328 ДОУ x¦
¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦0,460 тыс. руб. =¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦603,52 тыс. руб. ¦
+------+---------------------------+-------+---------+-------------+-----------------+
¦2.4. ¦Приобретение игрушек и ¦2009 г.¦ 0,953 ¦ 2155,44 ¦7 игр. x 323 ДОУ ¦
¦ ¦развивающих игр для ¦ ¦ ¦ ¦x 0,953 тыс. руб.¦
¦ ¦образовательных ¦ ¦ ¦ ¦= 2155,44 тыс. ¦
¦ ¦учреждений, реализующих ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦
¦ ¦программы дошкольного +-------+---------+-------------+-----------------+
¦ ¦образования ¦2010 г.¦ 1,020 ¦ 2341,92 ¦7 игр. x 328 ДОУ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦x 1,020 тыс. руб.¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦= 2341,92 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦
+------+---------------------------+-------+---------+-------------+-----------------+
¦2.5. ¦Проведение конкурса ¦2009 г.¦ 300,0 ¦ 2100,0 ¦7 КИК x 300,0 ¦
¦ ¦проектов программ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. = ¦
¦ ¦использования новых ¦ ¦ ¦ ¦2100,0 тыс. руб. ¦
¦ ¦информационных технологий +-------+---------+-------------+-----------------+
¦ ¦в образовательном процессе ¦2010 г.¦ 321,3 ¦ 2249,1 ¦7 КИК x 321,3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. = ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2249,1 тыс. руб. ¦
+------+---------------------------+-------+---------+-------------+-----------------+
¦2.6. ¦Проведение конкурсного ¦2009 г.¦ 28,571 ¦ 600,0 ¦21 ДОУ x 28,571 ¦
¦ ¦отбора лучших ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. = 600,0¦
¦ ¦образовательных ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦
¦ ¦учреждений, реализующих +-------+---------+-------------+-----------------+
¦ ¦программы дошкольного ¦2010 г.¦ 28,571 ¦ 600,0 ¦21 ДОУ x 28,571 ¦
¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. = 600,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦
+------+---------------------------+-------+---------+-------------+-----------------+
¦3. ¦ Укрепление здоровья детей, развитие коррекционного образования ¦
+------+---------------------------T-------T---------T-------------T-----------------+
¦3.1. ¦Организация работы групп ¦2006 г.¦ 123,2 ¦ 1109,0 ¦9 групп x 123,2 ¦
¦ ¦интегрированного воспитания¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. = ¦
¦ ¦и обучения детей ¦ ¦ ¦ ¦1109,0 тыс. руб. ¦
¦ ¦с отклонениями в развитии в+-------+---------+-------------+-----------------+
¦ ¦дошкольных образовательных ¦2007 г.¦ 123,2 ¦ 862,0 ¦7 групп x 123,2 ¦
¦ ¦учреждениях (33 группы - ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. = 862,0¦
¦ ¦578 мест) ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦
¦ ¦ +-------+---------+-------------+-----------------+
¦ ¦ ¦2008 г.¦ 123,2 ¦ 738,0 ¦6 групп x 123,2 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. = 738,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦
¦ ¦ +-------+---------+-------------+-----------------+
¦ ¦ ¦2009 г.¦ 123,2 ¦ 616,0 ¦5 групп x 123,2 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. = 616,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦
¦ ¦ +-------+---------+-------------+-----------------+
¦ ¦ ¦2010 г.¦ 123,2 ¦ 739,2 ¦6 групп x 123,2 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. = 739,2¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦
+------+---------------------------+-------+---------+-------------+-----------------+
¦3.2. ¦Организация работы ¦2006 г.¦ 98,4 ¦ 492,0 ¦5 групп x 98,4 ¦
¦ ¦дополнительных ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. = 492,0¦
¦ ¦коррекционных групп для ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦
¦ ¦детей с нарушением зрения, +-------+---------+-------------+-----------------+
¦ ¦слуха, опорно-двигательного¦2007 г.¦ 98,4 ¦ 492,0 ¦5 групп x 98,4 ¦
¦ ¦аппарата, интеллекта, ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. = 492,0¦
¦ ¦задержкой психического ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦
¦ ¦развития (15 групп - 180 +-------+---------+-------------+-----------------+
¦ ¦мест) ¦2008 г.¦ 123 ¦ 123,0 ¦1 группа x 123,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. = 123,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦
¦ ¦ +-------+---------+-------------+-----------------+
¦ ¦ ¦2009 г.¦ 123 ¦ 246,0 ¦2 группы x 123,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. = 246,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦
¦ ¦ +-------+---------+-------------+-----------------+
¦ ¦ ¦2010 г.¦ 123 ¦ 246,0 ¦2 группы x 123,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. = 246,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦
+------+---------------------------+-------+---------+-------------+-----------------+
¦3.3. ¦Организация работы ¦2006 г.¦ 123 ¦ 492,0 ¦4 группы x 123,0 ¦
¦ ¦дополнительных ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. = 492,0¦
¦ ¦оздоровительных групп ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦
¦ ¦для детей часто и длительно+-------+---------+-------------+-----------------+
¦ ¦болеющих, с туберкулезной ¦2007 г.¦ 123 ¦ 984,0 ¦8 групп x 123,0 ¦
¦ ¦интоксикацией, ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. = 984,0¦
¦ ¦с аллергопатологией, ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦
¦ ¦с гастропатологией и другие¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(12 групп - 208 мест) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------+-------+---------+-------------+-----------------+
¦3.4. ¦Обеспечение соответствия ¦2006 г.¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦лицензионным требованиям к +-------+---------+-------------+-----------------+
¦ ¦медицинской деятельности 2 ¦2007 г.¦ 7 ¦ 14,0 ¦2 ДОУ x 7,0 тыс. ¦
¦ ¦дошкольных образовательных ¦ ¦ ¦ ¦руб. = 14,0 тыс. ¦
¦ ¦учреждений, проводящих ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦
¦ ¦лечебно-коррекционную ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работу с детьми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------+-------+---------+-------------+-----------------+
¦3.5. ¦Открытие ¦2006 г.¦ 1719,0 ¦ 1719,0 ¦1 ДОУ x 1719,0 ¦
¦ ¦специализированного ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. = ¦
¦ ¦дошкольного учреждений для ¦ ¦ ¦ ¦1719,0 тыс. руб. ¦
¦ ¦ВИЧ-инфицированных детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------+-------+---------+-------------+-----------------+
¦4. ¦Улучшение качественного состава кадров дошкольных образовательных учреждений ¦
+------+---------------------------T-------T---------T-------------T-----------------+
¦4.1. ¦Переподготовка кадров ¦2006 г.¦ 1,9 ¦ 36,0 ¦19 чел. x 1,9 ¦
¦ ¦на курсах повышения ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. = 36,0 ¦
¦ ¦квалификации медработников ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦
¦ ¦- 83 чел. +-------+---------+-------------+-----------------+
¦ ¦ ¦2007 г.¦ 2 ¦ 40,0 ¦20 чел. x 2,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. = 40,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦
¦ ¦ +-------+---------+-------------+-----------------+
¦ ¦ ¦2008 г.¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦ +-------+---------+-------------+-----------------+
¦ ¦ ¦2009 г.¦ 2 ¦ 26,0 ¦13 чел. x 2,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. = 26,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦
¦ ¦ +-------+---------+-------------+-----------------+
¦ ¦ ¦2010 г.¦ 2 ¦ 26,0 ¦13 чел. x 2,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. = 26,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦
+------+---------------------------+-------+---------+-------------+-----------------+
¦4.2. ¦Переподготовка кадров ¦2006 г.¦ 1,5 ¦ 25,5 ¦17 чел. x 1,5 ¦
¦ ¦на курсах повышения ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. = 25,5 ¦
¦ ¦квалификации поваров - 75 ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦
¦ ¦чел. +-------+---------+-------------+-----------------+
¦ ¦ ¦2007 г.¦ 1,5 ¦ 25,5 ¦17 чел. x 1,5 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. = 25,5 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦
¦ ¦ +-------+---------+-------------+-----------------+
¦ ¦ ¦2008 г.¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦ +-------+---------+-------------+-----------------+
¦ ¦ ¦2009 г.¦ 1,5 ¦ 18,0 ¦12 чел. x 1,5 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. = 18,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦
¦ ¦ +-------+---------+-------------+-----------------+
¦ ¦ ¦2010 г.¦ 1,5 ¦ 18,0 ¦12 чел. x 1,5 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. = 18,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦
+------+---------------------------+-------+---------+-------------+-----------------+
¦4.3. ¦Переподготовка кадров ¦2006 г.¦ 2 ¦ 166,0 ¦83 чел. x 2,0 ¦
¦ ¦на курсах повышения ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. = 166,0¦
¦ ¦квалификации бухгалтеров - ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦
¦ ¦238 чел. +-------+---------+-------------+-----------------+
¦ ¦ ¦2007 г.¦ 2 ¦ 80,0 ¦40 чел. x 2,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. = 80,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦
¦ ¦ +-------+---------+-------------+-----------------+
¦ ¦ ¦2008 г.¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦ +-------+---------+-------------+-----------------+
¦ ¦ ¦2009 г.¦ 2 ¦ 80,0 ¦40 чел. x 2,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. = 80,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦
¦ ¦ +-------+---------+-------------+-----------------+
¦ ¦ ¦2010 г.¦ 2 ¦ 70,0 ¦35 чел. x 2,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. = 70,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦
+------+---------------------------+-------+---------+-------------+-----------------+
¦4.4. ¦Проведение конкурсного ¦2009 г.¦ 8,571 ¦ 120,0 ¦14 чел. x 8,571 ¦
¦ ¦отбора педагогических ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. = 120,0¦
¦ ¦работников образовательных ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦
¦ ¦учреждений, реализующих +-------+---------+-------------+-----------------+
¦ ¦программы дошкольного ¦2010 г.¦ 8,571 ¦ 120,0 ¦14 чел. x 8,571 ¦
¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. = 120,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦
+------+---------------------------+-------+---------+-------------+-----------------+
¦5. ¦ Повышение экономической эффективности системы дошкольного образования ¦
+------+---------------------------T-------T---------T-------------T-----------------+
¦5.1. ¦Перевод 23 ДОУ на условия ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦финансово-экономической и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦хозяйственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦самостоятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------+-------+---------+-------------+-----------------+
¦5.2. ¦Установка приборов учета ¦2006 г.¦ 10 ¦ 400,0 ¦40 шт. x 10,0 ¦
¦ ¦потребления воды (40 шт.) ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. = 400,0¦
¦ ¦в дошкольных учреждениях ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦
+------+---------------------------+-------+---------+-------------+-----------------+
¦5.3. ¦Установка приборов учета ¦2006 г.¦ 70 ¦ 4900,0 ¦70 шт. x 70,0 ¦
¦ ¦потребления тепла (70 шт.) ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. = ¦
¦ ¦в дошкольных учреждениях ¦ ¦ ¦ ¦4900,0 тыс. руб. ¦
+------+---------------------------+-------+---------+-------------+-----------------+
¦5.4. ¦Расширение практики ¦2006 г.¦ 23,3 ¦ 605,0 ¦26 ДОУ x 23,3 ¦
¦ ¦установления шефства ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. = 605,0¦
¦ ¦промышленных предприятий, ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦
¦ ¦коммерческих структур над +-------+---------+-------------+-----------------+
¦ ¦26 муниципальными детскими ¦2007 г.¦ 23,3 ¦ 605,0 ¦26 ДОУ x 23,3 ¦
¦ ¦садами ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. = 605,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦
¦ ¦ +-------+---------+-------------+-----------------+
¦ ¦ ¦2008 г.¦ 23,3 ¦ 605,0 ¦26 ДОУ x 23,3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. = 605,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦
¦ ¦ +-------+---------+-------------+-----------------+
¦ ¦ ¦2009 г.¦ 23,3 ¦ 605,0 ¦26 ДОУ x 23,3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. = 605,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦
¦ ¦ +-------+---------+-------------+-----------------+
¦ ¦ ¦2010 г.¦ 23,3 ¦ 605,0 ¦26 ДОУ x 23,3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. = 605,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦
+------+---------------------------+-------+---------+-------------+-----------------+
¦5.5. ¦Расширение практики ¦2006 г.¦ 1,4 ¦ 51,8 ¦38 услуг x 1,4 ¦
¦ ¦образовательных (сверх ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. = 51,8 ¦
¦ ¦государственного ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦
¦ ¦образовательного стандарта)+-------+---------+-------------+-----------------+
¦ ¦и иных платных услуг ¦2007 г.¦ 1,4 ¦ 51,8 ¦38 услуг x 1,4 ¦
¦ ¦населению учреждениями ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. = 51,8 ¦
¦ ¦дошкольного образования ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦
¦ ¦ +-------+---------+-------------+-----------------+
¦ ¦ ¦2008 г.¦ 1,4 ¦ 51,8 ¦38 услуг x 1,4 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. = 51,8 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦
¦ ¦ +-------+---------+-------------+-----------------+
¦ ¦ ¦2009 г.¦ 1,4 ¦ 51,8 ¦38 услуг x 1,4 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. = 51,8 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦
¦ ¦ +-------+---------+-------------+-----------------+
¦ ¦ ¦2010 г.¦ 1,4 ¦ 51,8 ¦38 услуг x 1,4 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. = 51,8 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦
+------+---------------------------+-------+---------+-------------+-----------------+
¦5.6. ¦Приобретение ¦2009 г.¦ 150,0 ¦ 3000,0 ¦20 ед. x 150,0 ¦
¦ ¦технологического ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. = ¦
¦ ¦оборудования для пищеблоков¦ ¦ ¦ ¦3000,0 тыс. руб. ¦
¦ ¦образовательных учреждений,+-------+---------+-------------+-----------------+
¦ ¦реализующих программы ¦2010 г.¦ 160,65 ¦ 3213,0 ¦20 услуг x 160,65¦
¦ ¦дошкольного образования ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. = ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3213,0 тыс. руб. ¦
+------+---------------------------+-------+---------+-------------+-----------------+
¦ ¦ ВСЕГО ¦ ¦ ¦ 1212251,0 ¦ ¦
+------+---------------------------+-------+---------+-------------+-----------------+
¦ ¦ ¦2006 г.¦ ¦ 82740,3 ¦ ¦
+------+---------------------------+-------+---------+-------------+-----------------+
¦ ¦ ¦2007 г.¦ ¦ 225771,5 ¦ ¦
+------+---------------------------+-------+---------+-------------+-----------------+
¦ ¦ ¦2008 г.¦ ¦ 707850,6 ¦ ¦
+------+---------------------------+-------+---------+-------------+-----------------+
¦ ¦ ¦2009 г.¦ ¦ 60315,8 ¦ ¦
+------+---------------------------+-------+---------+-------------+-----------------+
¦ ¦ ¦2006 г.¦ ¦ 135572,8 ¦ ¦
L------+---------------------------+-------+---------+-------------+------------------






5. ПОДПРОГРАММА
поддержки одаренных детей и талантливой молодежи
города Челябинска в 2006 - 2010 годах

ПАСПОРТ
подпрограммы поддержки талантливой молодежи
города Челябинска в 2006 - 2010 годах

   --------------------------T-----------------------------------------------¬

¦Наименование подпрограммы¦Подпрограмма поддержки одаренных детей и ¦
¦ ¦талантливой молодежи города Челябинска в 2006 -¦
¦ ¦2010 гг. ¦
+-------------------------+-----------------------------------------------+
¦Муниципальный заказчик ¦Глава города Челябинска ¦
¦подпрограммы ¦ ¦
+-------------------------+-----------------------------------------------+
¦Разработчики подпрограммы¦Управление по делам образования, Управление ¦
¦ ¦по делам молодежи, Управление культуры ¦
+-------------------------+-----------------------------------------------+
¦Цель и задачи ¦Цель: создание условий для реализации ¦
¦подпрограммы ¦способностей, творческого и интеллектуального ¦
¦ ¦потенциала талантливой молодежи, проживающей ¦
¦ ¦в городе Челябинске. ¦
¦ ¦Задачи: ¦
¦ ¦1) сохранение и развитие сети ¦
¦ ¦общеобразовательных учреждений для обучающихся ¦
¦ ¦с высоким интеллектуальным потенциалом (лицеев,¦
¦ ¦гимназий, школ с углубленным изучением ¦
¦ ¦отдельных дисциплин); ¦
¦ ¦2) сохранение и развитие сети учреждений ¦
¦ ¦дополнительного образования детей; ¦
¦ ¦3) организация и проведение олимпиад, ¦
¦ ¦конкурсов, соревнований, фестивалей ¦
¦ ¦для представителей талантливой молодежи; ¦
¦ ¦4) материальная поддержка талантливой молодежи.¦
+-------------------------+-----------------------------------------------+
¦Основные индикативные ¦1) количество обучающихся 9 - 11 классов ¦
¦показатели подпрограммы ¦общеобразовательных учреждений, участвующих ¦
¦ ¦в третьем (областном) этапе Всероссийской ¦
¦ ¦олимпиады школьников, от общего количества ¦
¦ ¦обучающихся 9 - 11 классов общеобразовательных ¦
¦ ¦учреждений муниципального образования ¦
¦ ¦(в процентах). ¦
+-------------------------+-----------------------------------------------+
¦Сроки и этапы реализации ¦Сроки реализации подпрограммы ¦
¦подпрограммы ¦январь 2006 г. - декабрь 2010 г. ¦
+-------------------------+-----------------------------------------------+
¦Основные исполнители ¦Управление по делам образования, Управление ¦
¦подпрограммы ¦по физической культуре, спорту и туризму, ¦
¦ ¦Управление по делам молодежи, Управление ¦
¦ ¦культуры ¦
+-------------------------+-----------------------------------------------+
¦Объем (тыс. руб.) и ¦Бюджет города 2006 г. - 1180,5 тыс. руб., ¦
¦источники финансирования ¦2007 г. - 1315,0 тыс. руб.; ¦
¦подпрограммы ¦2008 г. - 1580,0 тыс. руб.; ¦
¦ ¦2009 г. - 1580,0 тыс. руб.; ¦
¦ ¦2010 г. - 1590,0 тыс. руб. ¦
¦ ¦всего - 7245,5 тыс. руб. ¦
¦ ¦Бюджет области ¦
¦ ¦2006 г. - 300,0 тыс. руб.; ¦
¦ ¦всего - 300,0 тыс. руб. ¦
¦ ¦ИТОГО: 7545,5 тыс. руб. ¦
+-------------------------+-----------------------------------------------+
¦Ожидаемые конечные ¦В результате реализации подпрограммы будут ¦
¦результаты подпрограммы и¦созданы условия для реализации способностей, ¦
¦показатели ¦творческого и интеллектуального потенциала ¦
¦социально-экономической ¦талантливой молодежи, проживающей в городе ¦
¦эффективности ¦Челябинске. ¦
¦ ¦К концу 2010 года: увеличится количество ¦
¦ ¦обучающихся 9 - 11 классов общеобразовательных ¦
¦ ¦учреждений, участвующих в третьем (областном) ¦
¦ ¦этапе Всероссийской олимпиады школьников, от ¦
¦ ¦общего количества обучающихся 9 - 11 классов ¦
¦ ¦общеобразовательных учреждений муниципального ¦
¦ ¦образования, до 7 %. ¦
+-------------------------+-----------------------------------------------+
¦Система контроля за ¦Представление ежеквартальных отчетов Главе ¦
¦исполнением подпрограммы ¦города по выполнению основных мероприятий ¦
¦ ¦подпрограммы и достижению индикативных ¦
¦ ¦показателей эффективности ее исполнения. ¦
L-------------------------+------------------------------------------------


1. Содержание проблемы и обоснование
необходимости ее решения программными методами

Одним из приоритетных направлений государственной политики в сфере образования является создание механизмов, способных кардинально поднять качество отечественного образования. Особое внимание уделяется созданию основы для прорывного инновационного развития страны, укрепления ее конкурентоспособности. Очевидно, что решение данных задач невозможно без создания условий поддержки инициативной, способной, талантливой молодежи, притока молодежи в науку, обеспечения ей возможности продуктивно заниматься исследовательской деятельностью.
На протяжении последнего времени, учитывая важность сохранения и развития интеллектуального, духовного, нравственного и культурного потенциала общества, в Челябинске формировалась система условий для всестороннего развития детей и молодежи, представленная разнообразными формами и методами ее организации.
В городе создана сеть образовательных учреждений общего и дополнительного образования, учреждений культуры, на базе которых создаются условия для образования и развития одаренных детей. Организуется проведение конкурсов, олимпиад, фестивалей, спортивно-массовых мероприятий. Проводятся традиционные приемы Главой города выпускников-медалистов челябинских школ, выдающихся спортсменов, победителей и призеров российских и международных творческих конкурсов и предметных олимпиад.
В целях адресной поддержки талантливых детей и молодежи установлены стипендии Администрации города Челябинска, а также финансируются их подготовка и участие в конкурсах и соревнованиях.
Для систематизации данной работы, а также для планомерного развития сети услуг в сфере образования одаренных детей и талантливой молодежи разработана данная подпрограмма.

2. Основные цели и задачи подпрограммы

Основной целью подпрограммы является создание условий для реализации способностей, творческого и интеллектуального потенциала одаренных детей и талантливой молодежи, проживающих в городе Челябинске.
Для достижения поставленной цели на уровне органов местного самоуправления города Челябинска должны быть решены следующие задачи:
сохранение и развитие сети общеобразовательных учреждений для обучающихся с высоким интеллектуальным потенциалом (лицеев, гимназий, школ с углубленным изучением отдельных дисциплин);
сохранение и развитие сети учреждений дополнительного образования детей;
обеспечение организации и проведения олимпиад, конкурсов, соревнований, фестивалей для одаренных детей и представителей талантливой молодежи;
осуществление материальной поддержки одаренных детей и талантливой молодежи.

3. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Сроки реализации подпрограммы: январь 2006 г. - декабрь 2010 г.





План мероприятий
реализации подпрограммы поддержки одаренных детей
и талантливой молодежи города Челябинска
в 2006 - 2010 гг.

   ----T-------------------T-----------T---------------------------------------------------------T--------------T-------------T---------------T----------¬

¦ № ¦ Объекты, ¦ Сроки ¦ Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) ¦ Статья ¦ Главный ¦ Целевое ¦Примечание¦
¦ ¦ мероприятия ¦проведения +-------T-----------T---------T--------------T------------+экономической ¦распорядитель¦ назначение ¦ ¦
¦ ¦ ¦мероприятия¦ всего ¦Федеральный¦Областной¦Бюджет города ¦Внебюджетные¦классификации ¦ бюджетных ¦ (раздел, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ бюджет ¦ ¦ средства ¦ ¦ средств ¦ подраздел ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ города ¦ согласно ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦функциональному¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦классификатору)¦ ¦
+---+-------------------+-----------+-------+-----------+---------+--------------+------------+--------------+-------------+---------------+----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦
+---+-------------------+-----------+-------+-----------+---------+--------------+------------+--------------+-------------+---------------+----------+
¦ Материальная поддержка талантливой молодежи ¦
+---T-------------------T-----------T-------T-----------T---------T--------------T------------T--------------T-------------T---------------T----------+
¦1. ¦Выплата ежемесячных¦ 2006 г. ¦ 600,0 ¦ - ¦ - ¦600 - за счет ¦ - ¦ 290 ¦ Управление ¦ 07 09 795 ¦ ¦
¦ ¦стипендий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ текущих ¦ ¦ ¦ по делам ¦ ¦ ¦
¦ ¦Администрации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ расходов ¦ ¦ ¦ образования ¦ ¦ ¦
¦ ¦города Челябинска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦100 одаренным детям¦ 2007 г. ¦1000,0 ¦ ¦ ¦ 1000,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(размер стипендий ¦ 2008 г. ¦1000,0 ¦ ¦ ¦ 1000,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦10000 руб.) ¦ 2009 г. ¦1000,0 ¦ ¦ ¦ 1000,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2010 г. ¦1000,0 ¦ ¦ ¦ 1000,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-----------+-------+-----------+---------+--------------+------------+--------------+-------------+---------------+----------+
¦2. ¦Поощрение призеров ¦ 2006 г. ¦ 265,5 ¦ ¦ ¦ 265,5 - за ¦ ¦ 290 ¦ Управление ¦ 07 09 795 ¦ ¦
¦ ¦программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счет текущего ¦ ¦ ¦ по делам ¦ ¦ ¦
¦ ¦интеллектуального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования¦ ¦ ¦ молодежи ¦ ¦ ¦
¦ ¦творчества молодежи¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Управление ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Шаг в будущее" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ по делам ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образования ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-----------+-------+-----------+---------+--------------+------------+--------------+-------------+---------------+----------+
¦3. ¦Поддержка КВН- ¦ 2006 г. ¦ 165,0 ¦ ¦ ¦ 165,0 - за ¦ ¦ 226 ¦ Управление ¦ 07 09 795 ¦ ¦
¦ ¦движения (школьная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счет текущего ¦ ¦ ¦ по делам ¦ ¦ ¦
¦ ¦лига) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования¦ ¦ ¦ молодежи ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2007 г. ¦ 165,0 ¦ ¦ ¦ 165,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2008 г. ¦ 165,0 ¦ ¦ ¦ 165,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2009 г. ¦ 165,0 ¦ ¦ ¦ 165,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2010 г. ¦ 165,0 ¦ ¦ ¦ 165,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-----------+-------+-----------+---------+--------------+------------+--------------+-------------+---------------+----------+
¦4. ¦Поддержка ¦ 2006 г. ¦ 150,0 ¦ ¦ ¦ 150,0 - за ¦ ¦ 290 ¦ Управление ¦ 07 09 795 ¦ ¦
¦ ¦талантливых и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счет текущего ¦ ¦ ¦ культуры ¦ ¦ ¦
¦ ¦одаренных детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦детских школ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦искусств (ежегодно ¦ 2007 г. ¦ 150,0 ¦ ¦ ¦ 150,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦15 детей) в виде ¦ 2008 г. ¦ 150,0 ¦ ¦ ¦ 150,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выделения ¦ 2009 г. ¦ 150,0 ¦ ¦ ¦ 150,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦материальной ¦ 2010 г. ¦ 160,0 ¦ ¦ ¦ 160,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦помощи, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦участия детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в международных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всероссийских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦конкурсах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-----------+-------+-----------+---------+--------------+------------+--------------+-------------+---------------+----------+
¦5. ¦Вручение премий ¦ 2006 г. ¦ 300,0 ¦ ¦ 300,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Губернатора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Челябинской области¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦победителям и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦призерам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦международных, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всероссийских, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦областных олимпиад ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦школьников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-----------+-------+-----------+---------+--------------+------------+--------------+-------------+---------------+----------+
¦6. ¦Участие ¦ 2008 г. ¦ ¦ ¦ ¦ 265,0 ¦ ¦ 226, 290 ¦ Управление ¦ 07 09 795 ¦ ¦
¦ ¦в мероприятиях ¦ 2009 г. ¦ ¦ ¦ ¦ 265,0 ¦ ¦ ¦ по делам ¦ ¦ ¦
¦ ¦Календаря ¦ 2010 г. ¦ ¦ ¦ ¦ 265,0 ¦ ¦ ¦ образования ¦ ¦ ¦
¦ ¦всероссийских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦массовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦с обучающимися ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-----------+-------+-----------+---------+--------------+------------+--------------+-------------+---------------+----------+
¦ ¦ВСЕГО: ¦ ¦7545,5 ¦ ¦ 300 ¦ 7245,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2006 г. ¦1480,5 ¦ ¦ 300 ¦ 1180,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2007 г. ¦1315,0 ¦ ¦ ¦ 1315,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2008 г. ¦1580,0 ¦ ¦ ¦ 1580,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2009 г. ¦1580,0 ¦ ¦ ¦ 1580,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2010 г. ¦1590,0 ¦ ¦ ¦ 1590,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+-------------------+-----------+-------+-----------+---------+--------------+------------+--------------+-------------+---------------+-----------


Председатель
Челябинской городской Думы
С.Л.КОМЯКОВ





Приложение
к плану мероприятий
подпрограммы № 5

Расчеты
финансовой потребности
на реализацию мероприятий подпрограммы поддержки
одаренных детей и талантливой молодежи города Челябинска
в 2006 - 2010 гг.

   ----T-----------------------T-------T-------T-----------T-----------------¬

¦ № ¦ Перечень мер ¦ Год ¦Размер ¦ Объем ¦ Расчет ¦
¦п/п¦ ¦ ¦выплат ¦необходимых¦ необходимых ¦
¦ ¦ ¦ ¦в (тыс.¦финансовых ¦ финансовых ¦
¦ ¦ ¦ ¦ руб.) ¦ средств ¦ средств ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в год ¦в год (тыс. руб.)¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦(тыс. руб.)¦ ¦
+---+-----------------------+-------+-------+-----------+-----------------+
¦1. ¦Выплата ежемесячных ¦2006 г.¦ 0,5 ¦ 600,0 ¦100 детей x 0,5 ¦
¦ ¦стипендий Администрации¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. = 600,0¦
¦ ¦города Челябинска 100 ¦ ¦ ¦ ¦тыс. ¦
¦ ¦одаренным детям +-------+-------+-----------+-----------------+
¦ ¦ ¦2007 г.¦ 10,0 ¦ 1000,0 ¦100 детей x 10,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. = ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1000,0 тыс. ¦
¦ ¦ +-------+-------+-----------+-----------------+
¦ ¦ ¦2008 г.¦ 10,0 ¦ 1000,0 ¦100 детей x 10,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. = ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1000,0 тыс. ¦
¦ ¦ +-------+-------+-----------+-----------------+
¦ ¦ ¦2009 г.¦ 10,0 ¦ 1000,0 ¦100 детей x 10,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. = ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1000,0 тыс. ¦
¦ ¦ +-------+-------+-----------+-----------------+
¦ ¦ ¦2010 г.¦ 10,0 ¦ 1000,0 ¦100 детей x 10,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. = ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1000,0 тыс. ¦
+---+-----------------------+-------+-------+-----------+-----------------+
¦2. ¦Поощрение призеров ¦2006 г.¦ 2,655 ¦ 265,5 ¦100 детей x 2,655¦
¦ ¦программы ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. = 265,5¦
¦ ¦интеллектуального ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦
¦ ¦творчества молодежи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Шаг в будущее" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+-------+-------+-----------+-----------------+
¦3. ¦Поддержка КВН-движения ¦2006 г.¦ 33,0 ¦ 165,0 ¦5 команд x 33,0 ¦
¦ ¦(школьная лига) ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. = 165,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦
¦ ¦ +-------+-------+-----------+-----------------+
¦ ¦ ¦2007 г.¦ 33,0 ¦ 165,0 ¦5 команд x 33,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. = 165,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦
¦ ¦ +-------+-------+-----------+-----------------+
¦ ¦ ¦2008 г.¦ 33,0 ¦ 165,0 ¦5 команд x 33,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. = 165,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦
¦ ¦ +-------+-------+-----------+-----------------+
¦ ¦ ¦2009 г.¦ 33,0 ¦ 165,0 ¦5 команд x 33,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. = 165,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦
¦ ¦ +-------+-------+-----------+-----------------+
¦ ¦ ¦2010 г.¦ 33,0 ¦ 165,0 ¦5 команд x 33,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. = 165,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦
+---+-----------------------+-------+-------+-----------+-----------------+
¦4. ¦Поддержка талантливых и¦2006 г.¦ 10,0 ¦ 150,0 ¦15 детей x 10,0 ¦
¦ ¦одаренных детей детских¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. = 150,0¦
¦ ¦школ искусств ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦
¦ ¦ +-------+-------+-----------+-----------------+
¦ ¦ ¦2007 г.¦ 10,0 ¦ 150,0 ¦15 детей x 10,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. = 150,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦
¦ ¦ +-------+-------+-----------+-----------------+
¦ ¦ ¦2008 г.¦ 10,0 ¦ 150,0 ¦15 детей x 10,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. = 150,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦
¦ ¦ +-------+-------+-----------+-----------------+
¦ ¦ ¦2009 г.¦ 10,0 ¦ 150,0 ¦15 детей x 10,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. = 150,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦
¦ ¦ +-------+-------+-----------+-----------------+
¦ ¦ ¦2010 г.¦10,666 ¦ 160,0 ¦15 детей x 10,666¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. = 160,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦
+---+-----------------------+-------+-------+-----------+-----------------+
¦5. ¦Вручение премий ¦2006 г.¦ 25,0 ¦ 300,0 ¦ ¦
¦ ¦Губернатора Челябинской+-------+-------+-----------+-----------------+
¦ ¦области победителям и ¦2007 г.¦ 25,0 ¦ 300,0 ¦ ¦
¦ ¦призерам международных,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всероссийских, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦областных олимпиад ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦школьников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+-------+-------+-----------+-----------------+
¦6. ¦Участие в мероприятиях ¦2008 г.¦ ¦ 265,0 ¦ ¦
¦ ¦Календаря всероссийских+-------+-------+-----------+-----------------+
¦ ¦массовых мероприятий с ¦2009 г.¦ ¦ 265,0 ¦ ¦
¦ ¦обучающимися +-------+-------+-----------+-----------------+
¦ ¦ ¦2010 г.¦ ¦ 265,0 ¦ ¦
+---+-----------------------+-------+-------+-----------+-----------------+
¦ ¦ВСЕГО: ¦ ¦ ¦ 7545,5 ¦ ¦
¦ +-----------------------+-------+-------+-----------+-----------------+
¦ ¦ ¦2006 г.¦ ¦ 1480,5 ¦ ¦
¦ +-----------------------+-------+-------+-----------+-----------------+
¦ ¦ ¦2007 г.¦ ¦ 1315,0 ¦ ¦
¦ +-----------------------+-------+-------+-----------+-----------------+
¦ ¦ ¦2008 г.¦ ¦ 1580,0 ¦ ¦
¦ +-----------------------+-------+-------+-----------+-----------------+
¦ ¦ ¦2009 г.¦ ¦ 1580,0 ¦ ¦
¦ +-----------------------+-------+-------+-----------+-----------------+
¦ ¦ ¦2010 г.¦ ¦ 1590,0 ¦ ¦
L---+-----------------------+-------+-------+-----------+------------------


Председатель
Челябинской городской Думы
С.Л.КОМЯКОВ





6. ПОДПРОГРАММА
поддержки лучших педагогов образовательных учреждений
города Челябинска в 2006 - 2010 годах

ПАСПОРТ
подпрограммы поддержки лучших педагогов образовательных
учреждений города Челябинска в 2006 - 2010 годах

   ---------------------------T----------------------------------------------¬

¦Наименование подпрограммы ¦поддержки лучших педагогов образовательных ¦
¦ ¦учреждений города Челябинска в 2006 - 2010 ¦
¦ ¦годах ¦
+--------------------------+----------------------------------------------+
¦Муниципальный заказчик ¦Глава города Челябинска ¦
¦подпрограммы ¦ ¦
+--------------------------+----------------------------------------------+
¦Разработчики подпрограммы ¦Управление по делам образования ¦
+--------------------------+----------------------------------------------+
¦Цели и задачи подпрограммы¦Цель: повышение статуса профессии педагога. ¦
¦ ¦Задачи: ¦
¦ ¦1) повышение обеспеченности кадрами педагогов ¦
¦ ¦образовательных учреждений города Челябинска; ¦
¦ ¦2) закрепление молодых специалистов в ¦
¦ ¦образовательных учреждениях города Челябинска;¦
¦ ¦3) стимулирование педагогов по реализации ¦
¦ ¦инновационных программ, освоению новых ¦
¦ ¦образовательных технологий; ¦
¦ ¦4) освещение передового педагогического опыта ¦
¦ ¦в средствах массовой информации. ¦
+--------------------------+----------------------------------------------+
¦Основные индикативные ¦1. количество педагогов общеобразовательных ¦
¦показатели подпрограммы ¦учреждений, имеющих высшую квалификационную ¦
¦ ¦категорию (%); ¦
¦ ¦2. количество педагогических работников в ¦
¦ ¦возрасте до 30 лет, работающих в муниципальных¦
¦ ¦образовательных учреждениях (%). ¦
+--------------------------+----------------------------------------------+
¦Сроки и этапы реализации ¦Сроки реализации подпрограммы: ¦
¦подпрограммы ¦январь 2006 г. - декабрь 2010 г. ¦
+--------------------------+----------------------------------------------+
¦Основные исполнители ¦Управление по делам образования ¦
¦подпрограммы ¦ ¦
+--------------------------+----------------------------------------------+
¦Объемы и источники ¦Бюджет города 2006 г. - 492,0 тыс. руб., ¦
¦финансирования ¦2007 г. - 935,0 тыс. руб., ¦
¦подпрограммы ¦2008 г. - 1747,0 тыс. руб., ¦
¦ ¦2009 г. - 1747,0 тыс. руб., ¦
¦ ¦2010 г. - 1747,0 тыс. руб. ¦
¦ ¦всего - 6668,0 тыс. руб. ¦
¦ ¦Бюджет области ¦
¦ ¦2006 г. - 22069,9 тыс. руб.; ¦
¦ ¦2007 г. - 5706,6 тыс. руб.; ¦
¦ ¦2008 г. - 21033,4 тыс. руб.; ¦
¦ ¦2009 г. - 20134,5 тыс. руб. ¦
¦ ¦всего - 68944,4 тыс. руб. ¦
¦ ¦Федеральный бюджет ¦
¦ ¦2006 г. - 40713,181 тыс. руб.; ¦
¦ ¦2007 г. - 71367,2 тыс. руб.; ¦
¦ ¦2008 г. - 70590,1 тыс. руб.; ¦
¦ ¦2009 г. - 69889,1 тыс. руб.; ¦
¦ ¦2010 г. - 79913,7 ¦
¦ ¦всего - 332473,281 тыс. руб. ¦
¦ ¦ИТОГО: 408918,781 тыс. руб. ¦
+--------------------------+----------------------------------------------+
¦Ожидаемые конечные ¦В результате реализации подпрограммы будут ¦
¦результаты подпрограммы и ¦созданы условия, обеспечивающие повышение ¦
¦показатели ¦статуса профессии педагога, повысится ¦
¦социально-экономической ¦обеспеченность кадрами педагогов ¦
¦эффективности ¦образовательных учреждений города Челябинска. ¦
¦ ¦К концу 2010 года увеличится: ¦
¦ ¦1. количество педагогов общеобразовательных ¦
¦ ¦учреждений, имеющих высшую квалификационную ¦
¦ ¦категорию, до 47 %; ¦
¦ ¦2. количество педагогических работников в ¦
¦ ¦возрасте до 30 лет, работающих в муниципальных¦
¦ ¦образовательных учреждениях, до 20 %. ¦
+--------------------------+----------------------------------------------+
¦Система контроля за ¦Ежегодная (не позднее 1 октября) подготовка ¦
¦исполнением подпрограммы ¦Главе города Челябинска отчета по результатам ¦
¦ ¦реализации подпрограммы в текущем году (в ¦
¦ ¦соответствии с решением Челябинской городской ¦
¦ ¦Думы от 23.08.2005 № 5/10 "Об утверждении ¦
¦ ¦Положения о разработке, утверждении, ¦
¦ ¦реализации и контроле городских и отраслевых ¦
¦ ¦программ в городе Челябинске"). ¦
L--------------------------+-----------------------------------------------


1. Содержание проблемы и обоснование
необходимости ее решения программными методами

Реализация основных задач модернизации образования, связанных с вопросами обновления содержания образования, перехода на новые государственные образовательные стандарты, внедрения новых образовательных технологий, невозможна без компетентных, высокопрофессиональных педагогов. Инновационные процессы, которые разворачиваются в российской системе образования, предъявляют новые требования к профессиональному мастерству педагогических работников.
Вместе с тем требования, предъявляемые государством к уровню результатов деятельности педагогов, не обеспечиваются в полном объеме мерами социальной поддержки педагогов (низкий уровень оплаты труда, нерешенность жилищных вопросов, вопросов отдыха, оздоровления и так далее).
Поэтому, несмотря на отдельные положительные тенденции в кадровом обеспечении системы образования города (увеличение количества педагогов с первой и высшей квалификационными категориями, повышение обеспеченности кадрами образовательных учреждений на уровне, закрепление молодых специалистов), остается ряд проблем, которые необходимо решать в ближайшем будущем.
Одной из основных проблем является "старение" педагогических и руководящих кадров, работающих в системе образования города. Всего в образовательных учреждениях 1520 работников пенсионного возраста, что составляет 10 % от их общего числа.
Другой, не менее важной проблемой, остается нехватка педагогов по следующим специальностям: учителя иностранных языков; учителя русского языка и литературы; учителя трудового обучения; учителя основ безопасной жизнедеятельности; воспитатели дошкольных образовательных учреждений.
В системе образования города Челябинска большое внимание уделяется повышению престижа работы педагогов: проводятся конкурсы профессионального мастерства, по итогам которых поощряются лучшие педагоги; опыт работы педагогов, работающих по экспериментальным программам, представляется для распространения педагогической общественности; организуются и проводятся приемы Главы города педагогов, имеющих государственные награды, и другое.
В целях систематизации данной работы, а также координации деятельности органов местного самоуправления города Челябинска по решению вышеобозначенных проблем разработана данная подпрограмма.

2. Основные цели и задачи подпрограммы

Основной целью подпрограммы является повышение статуса профессии педагога. Для достижения данной цели необходимо решение следующих задач: повышение обеспеченности кадрами педагогов образовательных учреждений города Челябинска; закрепление молодых специалистов в образовательных учреждениях города Челябинска; стимулирование педагогов по реализации инновационных программ, освоению новых образовательных технологий; освещение передового педагогического опыта в средствах массовой информации.

3. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Сроки реализации подпрограммы: 2006 г. - 2010 г.





План
мероприятий реализации подпрограммы
поддержки лучших педагогов образовательных учреждений
города Челябинска в 2006 - 2010 гг.

   ------T-----------------T-----------T------------------------------------------------------------T-------------T-------------T---------------T----------¬

¦ № ¦ Объекты, ¦ Сроки ¦ Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) ¦ Статья ¦ Главный ¦ Целевое ¦Примечание¦
¦ ¦ мероприятия ¦проведения +----------T-----------T---------T--------------T------------+экономической¦распорядитель¦ назначение ¦ ¦
¦ ¦ ¦мероприятия¦ всего ¦Федеральный¦Областной¦Бюджет города ¦Внебюджетные¦классификации¦ бюджетных ¦ (раздел, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ бюджет ¦ ¦ средства ¦ ¦ средств ¦ подраздел ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ города ¦ согласно ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦функциональному¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦классификатору)¦ ¦
+-----+-----------------+-----------+----------+-----------+---------+--------------+------------+-------------+-------------+---------------+----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦
+-----+-----------------+-----------+----------+-----------+---------+--------------+------------+-------------+-------------+---------------+----------+
¦1. ¦ Награждение призеров конкурсов профессионального мастерства: ¦
+-----+-----------------T-----------T----------T-----------T---------T--------------T------------T-------------T-------------T---------------T----------+
¦1.1. ¦"Учитель года" ¦ 2006 г. ¦ 210,0 ¦ - ¦ - ¦ 210,0 - за ¦ - ¦ 210 ¦ Управление ¦ 07 09 795 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счет текущего ¦ ¦ ¦ по делам ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования¦ ¦ ¦ образования ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2007 г. ¦ 1648,1 ¦ ¦ ¦ 815,0 ¦ 833,1 ¦ 210, 226, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2008 г. ¦ 815,0 ¦ ¦ ¦ 815,0 ¦ ¦ 290, 340 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2009 г. ¦ 815,0 ¦ ¦ ¦ 815,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2010 г. ¦ 815,0 ¦ ¦ ¦ 815,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------+-----------+----------+-----------+---------+--------------+------------+-------------+-------------+---------------+----------+
¦1.2. ¦"Сердце отдаю ¦ 2006 г. ¦ 130,0 ¦ ¦ ¦ 130,0 - за ¦ ¦ 310 ¦ Управление ¦ 07 09 795 ¦ ¦
¦ ¦детям" (педагоги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счет текущего ¦ ¦ ¦ по делам ¦ ¦ ¦
¦ ¦дополнительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования¦ ¦ ¦ образования ¦ ¦ ¦
¦ ¦образования) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2007 г. ¦ - ¦ ¦ ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2008 г. ¦ 130,0 ¦ ¦ ¦ 130,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2009 г. ¦ 130,0 ¦ ¦ ¦ 90,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2010 г. ¦ 130,0 ¦ ¦ ¦ 90,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------+-----------+----------+-----------+---------+--------------+------------+-------------+-------------+---------------+----------+
¦1.3. ¦"Воспитатель ¦ 2006 г. ¦ 90,0 ¦ ¦ ¦90,0 - за счет¦ ¦ 210 ¦ Управление ¦ 07 09 795 ¦ ¦
¦ ¦года" (педагоги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ текущего ¦ ¦ ¦ по делам ¦ ¦ ¦
¦ ¦дошкольных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования¦ ¦ ¦ образования ¦ ¦ ¦
¦ ¦образовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений) ¦ 2007 г. ¦ 120,0 ¦ ¦ ¦ 120,0 ¦ ¦ 210, 226, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2008 г. ¦ 120,0 ¦ ¦ ¦ 120,0 ¦ ¦ 310, 340 ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------+-----------+----------+-----------+---------+--------------+------------+-------------+-------------+---------------+----------+
¦1.4. ¦"Педагогический ¦ 2009 г. ¦ 120,0 ¦ ¦ ¦ 120,0 ¦ ¦226, 290, 340¦ Управление ¦ 07 09 795 ¦ ¦
¦ ¦дебют" (конкурс ¦ 2010 г. ¦ 120,0 ¦ ¦ ¦ 120,0 ¦ ¦ ¦ по делам ¦ ¦ ¦
¦ ¦молодых учителей)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образования ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------+-----------+----------+-----------+---------+--------------+------------+-------------+-------------+---------------+----------+
¦1.5. ¦"Педагог-психолог¦ 2006 г. ¦ 62,0 ¦ ¦ ¦62,0 - за счет¦ ¦ 290 ¦ Управление ¦ 07 09 795 ¦ ¦
¦ ¦года" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ текущего ¦ ¦ ¦ по делам ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования¦ ¦ ¦ образования ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2007 г. ¦ - ¦ ¦ ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2008 г. ¦ 62,0 ¦ ¦ ¦ 62,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2009 г. ¦ 62,0 ¦ ¦ ¦ 62,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2010 г. ¦ 62,0 ¦ ¦ ¦ 62,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------+-----------+----------+-----------+---------+--------------+------------+-------------+-------------+---------------+----------+
¦1.6. ¦"Логопед года" ¦ 2006 г. ¦ - ¦ ¦ ¦ - ¦ ¦ 290 ¦ Управление ¦ 07 09 795 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2007 г. ¦ - ¦ ¦ ¦ - ¦ ¦ ¦ по делам ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2008 г. ¦ 60,0 ¦ ¦ ¦ 60,0 ¦ ¦ ¦ образования ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2009 г. ¦ 60,0 ¦ ¦ ¦ 60,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2010 г. ¦ 60,0 ¦ ¦ ¦ 60,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------+-----------+----------+-----------+---------+--------------+------------+-------------+-------------+---------------+----------+
¦1.7. ¦"Лучший ¦ 2006 г. ¦ - ¦ ¦ ¦ - ¦ ¦ ¦ Управление ¦ ¦ ¦
¦ ¦руководитель ¦ 2007 г. ¦ - ¦ ¦ ¦ - ¦ ¦ 226, 290, ¦ по делам ¦ ¦ ¦
¦ ¦образовательного ¦ 2008 г. ¦ 560,0 ¦ ¦ ¦ 560,0 ¦ ¦ 340 ¦ образования ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждения" ¦ 2009 г. ¦ 560,0 ¦ ¦ ¦ 560,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2010 г. ¦ 560,0 ¦ ¦ ¦ 560,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------+-----------+----------+-----------+---------+--------------+------------+-------------+-------------+---------------+----------+
¦1.8. ¦"Самый классный ¦ 2009 ¦ 40,0 ¦ ¦ ¦ 40,0 ¦ ¦ 226, 290, ¦ Управление ¦ ¦ ¦
¦ ¦классный" ¦ 2010 ¦ 40,0 ¦ ¦ ¦ 40,0 ¦ ¦ 340 ¦ по делам ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образования ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------+-----------+----------+-----------+---------+--------------+------------+-------------+-------------+---------------+----------+
¦1.9. ¦Премии Президента¦ 2006 г. ¦ 6800,0 ¦ 4500,0 ¦ 2300,0 ¦ ¦ ¦ 290 ¦ Управление ¦ 07 09 795 ¦ ¦
¦ ¦Российской ¦ 2007 г. ¦ 6800,0 ¦ 4500,0 ¦ 2300,0 ¦ ¦ ¦ ¦ по делам ¦ ¦ ¦
¦ ¦Федерации и ¦ 2008 г. ¦ 6800,0 ¦ 4500,0 ¦ 2300,0 ¦ ¦ ¦ ¦ образования ¦ ¦ ¦
¦ ¦Премии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Губернатора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Челябинской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦области лучшим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учителям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------+-----------+----------+-----------+---------+--------------+------------+-------------+-------------+---------------+----------+
¦1.10.¦Премии ¦ 2006 г. ¦ 690,0 ¦ ¦ 690,0 ¦ ¦ ¦ 290 ¦ Управление ¦ 07 09 795 ¦ ¦
¦ ¦Губернатора ¦ 2007 г. ¦ 690,0 ¦ ¦ 690,0 ¦ ¦ ¦ ¦ по делам ¦ ¦ ¦
¦ ¦Челябинской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образования ¦ ¦ ¦
¦ ¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работникам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------+-----------+----------+-----------+---------+--------------+------------+-------------+-------------+---------------+----------+
¦1.11.¦Премии ¦ 2006 г. ¦ 420,0 ¦ ¦ 420,0 ¦ ¦ ¦ 290 ¦ Управление ¦ 07 09 795 ¦ ¦
¦ ¦Законодательного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ по делам ¦ ¦ ¦
¦ ¦Собрания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образования ¦ ¦ ¦
¦ ¦Челябинской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работникам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------+-----------+----------+-----------+---------+--------------+------------+-------------+-------------+---------------+----------+
¦ Создание условий для закрепления молодых специалистов в ОУ г. Челябинска ¦
+-----T-----------------T-----------T----------T-----------T---------T--------------T------------T-------------T-------------T---------------T----------+
¦1.12.¦Выплата ¦ 2006 г. ¦ 8792,0 ¦ ¦ 8792,0 ¦ ¦ ¦ 210 ¦ Управление ¦ 07 01 420 ¦ ¦
¦ ¦ежемесячной ¦ 2007 г. ¦ 10111,0 ¦ ¦ 2716,6 ¦ ¦ ¦ ¦ по делам ¦ 07 02 421 ¦ ¦
¦ ¦надбавки ¦ 2008 г. ¦ 14738,0 ¦ ¦ 14738,0 ¦ ¦ ¦ ¦ образования ¦ 07 02 422 ¦ ¦
¦ ¦в размере ¦ 2009 г. ¦ 15737,0 ¦ ¦ 15737,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 07 02 423 ¦ ¦
¦ ¦40 процентов к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 07 02 433 ¦ ¦
¦ ¦заработной плате ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 07 02 424 ¦ ¦
¦ ¦молодым ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦специалистам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------+-----------+----------+-----------+---------+--------------+------------+-------------+-------------+---------------+----------+
¦1.13.¦Оказание ¦ 2006 г. ¦ 3250,0 ¦ ¦ 3250,0 ¦ ¦ ¦ 210 ¦ Управление ¦ 07 01 420 ¦ ¦
¦ ¦единовременной ¦ 2007 г. ¦ - ¦ ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ по делам ¦ 07 02 421 ¦ ¦
¦ ¦материальной ¦ 2008 г. ¦ 3995,4 ¦ ¦ 3995,4 ¦ ¦ ¦ ¦ образования ¦ 07 02 422 ¦ ¦
¦ ¦помощи молодым ¦ 2009 г. ¦ 4397,5 ¦ ¦ 4397,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 07 02 423 ¦ ¦
¦ ¦специалистам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 07 02 433 ¦ ¦
¦ ¦образовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 07 02 424 ¦ ¦
¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------+-----------+----------+-----------+---------+--------------+------------+-------------+-------------+---------------+----------+
¦1.14.¦Выплата ¦ 2006 г. ¦42831,081 ¦ 36213,181 ¦ 6617,9 ¦ ¦ ¦ 210 ¦ Управление ¦ 07 02 520 ¦ ¦
¦ ¦дополнительного ¦ 2007 г. ¦ 66867,2 ¦ 66867,2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ по делам ¦ ¦ ¦
¦ ¦денежного ¦ 2008 г. ¦ 66090,1 ¦ 66090,1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образования ¦ ¦ ¦
¦ ¦вознаграждения ¦ 2009 г. ¦ 69889,1 ¦ 69889,1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учителям ¦ 2010 г. ¦ 79913,7 ¦ 79913,7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦за классное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦руководство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------+-----------+----------+-----------+---------+--------------+------------+-------------+-------------+---------------+----------+
¦ ¦ВСЕГО: ¦ ¦408918,781¦332473,281 ¦ 68944,4 ¦ 6668,0 ¦ 833,1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2006 г. ¦63275,081 ¦ 40713,181 ¦ 22069,9 ¦ 492,0 - за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счет текущего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2007 г. ¦ 78841,9 ¦ 71367,2 ¦ 5706,6 ¦ 935,0 ¦ 833,1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2008 г. ¦ 93370,5 ¦ 70590,1 ¦ 21033,4 ¦ 1747,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2009 г. ¦ 91770,6 ¦ 69889,1 ¦ 20134,5 ¦ 1747,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2010 г. ¦ 81660,7 ¦ 79913,7 ¦ - ¦ 1747,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----+-----------------+-----------+----------+-----------+---------+--------------+------------+-------------+-------------+---------------+-----------


Председатель
Челябинской городской Думы
С.Л.КОМЯКОВ





Приложение
к плану мероприятий
подпрограммы 6

Расчеты
финансовой потребности на реализацию мероприятий
подпрограммы поддержки лучших педагогов образовательных
учреждений города Челябинска в 2006 - 2010 гг.

   ------T----------------------------T-------T-------T-----------T----------------------¬

¦№ п/п¦ Перечень мер ¦ Год ¦Размер ¦ Объем ¦ Расчет необходимых ¦
¦ ¦ ¦ ¦выплат ¦необходимых¦ финансовых средств ¦
¦ ¦ ¦ ¦ в ¦финансовых ¦ в год (тыс. руб.) ¦
¦ ¦ ¦ ¦ (тыс. ¦ средств ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ руб.) ¦ в год ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦(тыс. руб.)¦ ¦
+-----+----------------------------+-------+-------+-----------+----------------------+
¦1. ¦ Награждение призеров конкурсов профессионального мастерства: ¦
+-----+----------------------------T-------T-------T-----------T----------------------+
¦1.1. ¦"Учитель года" ¦2006 г.¦ 10 ¦ 210,0 ¦21 чел. x 10,0 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. = 210,0 тыс. руб.¦
¦ ¦ +-------+-------+-----------+----------------------+
¦ ¦ ¦2007 г.¦ 39,24 ¦ 1648,1 ¦42 чел. x 39,24 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. = 1648,1 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦
¦ ¦ +-------+-------+-----------+----------------------+
¦ ¦ ¦2008 г.¦ 38,8 ¦ 815,0 ¦21 чел. x 38,8 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. = 815,0 тыс. руб.¦
¦ ¦ +-------+-------+-----------+----------------------+
¦ ¦ ¦2009 г.¦ 38,8 ¦ 815,0 ¦21 чел. x 38,8 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. = 815,0 тыс. руб.¦
¦ ¦ +-------+-------+-----------+----------------------+
¦ ¦ ¦2010 г.¦ 38,8 ¦ 815,0 ¦21 чел. x 38,8 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. = 815,0 тыс. руб.¦
+-----+----------------------------+-------+-------+-----------+----------------------+
¦1.2. ¦"Сердце отдаю детям" ¦2006 г.¦ 10 ¦ 130,0 ¦13 чел. x 10,0 тыс. ¦
¦ ¦(педагоги дополнительного ¦ ¦ ¦ ¦руб. = 130,0 тыс. руб.¦
¦ ¦образования) +-------+-------+-----------+----------------------+
¦ ¦ ¦2007 г.¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦ +-------+-------+-----------+----------------------+
¦ ¦ ¦2008 г.¦ 10 ¦ 130,0 ¦13 чел. x 10,0 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. = 130,0 тыс. руб.¦
¦ ¦ +-------+-------+-----------+----------------------+
¦ ¦ ¦2009 г.¦ 10 ¦ 90,0 ¦9 чел. x 10,0 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. = 90,0 тыс. руб. ¦
¦ ¦ +-------+-------+-----------+----------------------+
¦ ¦ ¦2010 г.¦ 10 ¦ 90,0 ¦9 чел. x 10,0 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. = 90,0 тыс. руб. ¦
+-----+----------------------------+-------+-------+-----------+----------------------+
¦1.3. ¦"Воспитатель года" (педагоги¦2006 г.¦ 12,9 ¦ 90,0 ¦7 чел. x 12,9 тыс. ¦
¦ ¦дошкольных образовательных ¦ ¦ ¦ ¦руб. = 90,0 тыс. руб. ¦
¦ ¦учреждений) +-------+-------+-----------+----------------------+
¦ ¦ ¦2007 г.¦ 17,1 ¦ 120,0 ¦7 чел. x 17,1 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. = 120,0 тыс. руб.¦
¦ ¦ +-------+-------+-----------+----------------------+
¦ ¦ ¦2008 г.¦ 17,1 ¦ 120,0 ¦7 чел. x 17,1 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. = 120,0 тыс. руб.¦
+-----+----------------------------+-------+-------+-----------+----------------------+
¦1.4. ¦"Педагогический дебют" ¦2009 г.¦ 17,1 ¦ 120,0 ¦7 чел. x 17,1 тыс. ¦
¦ ¦(конкурс молодых учителей) ¦ ¦ ¦ ¦руб. = 120,0 тыс. руб.¦
¦ ¦ +-------+-------+-----------+----------------------+
¦ ¦ ¦2010 г.¦ 17,1 ¦ 120,0 ¦7 чел. x 17,1 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. = 120,0 тыс. руб.¦
+-----+----------------------------+-------+-------+-----------+----------------------+
¦1.5. ¦"Педагог-психолог года" ¦2006 г.¦ 12,4 ¦ 62,0 ¦5 чел. x 12,4 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. = 62,0 тыс. руб. ¦
¦ ¦ +-------+-------+-----------+----------------------+
¦ ¦ ¦2007 г.¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦ +-------+-------+-----------+----------------------+
¦ ¦ ¦2008 г.¦ 12,4 ¦ 62,0 ¦5 чел. x 12,4 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. = 62,0 тыс. руб. ¦
¦ ¦ +-------+-------+-----------+----------------------+
¦ ¦ ¦2009 г.¦ 12,4 ¦ 62,0 ¦5 чел. x 12,4 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. = 62,0 тыс. руб. ¦
¦ ¦ +-------+-------+-----------+----------------------+
¦ ¦ ¦2010 г.¦ 12,4 ¦ 62,0 ¦5 чел. x 12,4 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. = 62,0 тыс. руб. ¦
+-----+----------------------------+-------+-------+-----------+----------------------+
¦1.6. ¦"Логопед года" ¦2006 г.¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦ +-------+-------+-----------+----------------------+
¦ ¦ ¦2007 г.¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦ +-------+-------+-----------+----------------------+
¦ ¦ ¦2008 г.¦ 10 ¦ 60,0 ¦6 чел. x 10,0 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. = 60,0 тыс. руб. ¦
¦ ¦ +-------+-------+-----------+----------------------+
¦ ¦ ¦2009 г.¦ 10 ¦ 60,0 ¦6 чел. x 10,0 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. = 60,0 тыс. руб. ¦
¦ ¦ +-------+-------+-----------+----------------------+
¦ ¦ ¦2010 г.¦ 10 ¦ 60,0 ¦6 чел. x 10,0 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. = 60,0 тыс. руб. ¦
+-----+----------------------------+-------+-------+-----------+----------------------+
¦1.7. ¦"Лучший руководитель ¦2006 г.¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦образовательного учреждения"+-------+-------+-----------+----------------------+
¦ ¦ ¦2007 г.¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦ +-------+-------+-----------+----------------------+
¦ ¦ ¦2008 г.¦ 6,67 ¦ 560,0 ¦84 чел. x 6,67 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. = 560,0 тыс. руб.¦
¦ ¦ +-------+-------+-----------+----------------------+
¦ ¦ ¦2009 г.¦ 6,67 ¦ 560,0 ¦84 чел. x 6,67 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. = 560,0 тыс. руб.¦
¦ ¦ +-------+-------+-----------+----------------------+
¦ ¦ ¦2010 г.¦ 6,67 ¦ 560,0 ¦84 чел. x 6,67 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. = 560,0 тыс. руб.¦
+-----+----------------------------+-------+-------+-----------+----------------------+
¦1.8. ¦"Самый классный классный" ¦2009 г.¦ 10 ¦ 40,0 ¦4 чел. x 10,0 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. = 40,0 тыс. руб. ¦
¦ ¦ +-------+-------+-----------+----------------------+
¦ ¦ ¦2010 г.¦ 10 ¦ 40,0 ¦4 чел. x 10,0 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. = 40,0 тыс. руб. ¦
+-----+----------------------------+-------+-------+-----------+----------------------+
¦1.9. ¦Премии Президента Российской¦2006 г.¦74,725 ¦ 6800,0 ¦91 чел. x 74,725 тыс. ¦
¦ ¦Федерации и Премии ¦ ¦ ¦ ¦руб. = 6800,0 тыс. ¦
¦ ¦Губернатора Челябинской ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦
¦ ¦области лучшим учителям +-------+-------+-----------+----------------------+
¦ ¦ ¦2007 г.¦74,725 ¦ 6800,0 ¦91 чел. x 74,725 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. = 6800,0 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦
¦ ¦ +-------+-------+-----------+----------------------+
¦ ¦ ¦2008 г.¦74,725 ¦ 6800,0 ¦91 чел. x 74,725 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. = 6800,0 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦
¦ ¦ +-------+-------+-----------+----------------------+
¦ ¦ ¦2009 г.¦74,725 ¦ 6800,0 ¦91 чел. x 74,725 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. = 6800,0 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦
+-----+----------------------------+-------+-------+-----------+----------------------+
¦1.10.¦Премии Губернатора ¦2006 г.¦ 10 ¦ 690,0 ¦69 чел. x 10,0 тыс. ¦
¦ ¦Челябинской области ¦ ¦ ¦ ¦руб. = 690,0 тыс. руб.¦
¦ ¦работникам образования +-------+-------+-----------+----------------------+
¦ ¦ ¦2007 г.¦ 10 ¦ 690,0 ¦69 чел. x 10,0 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. = 690,0 тыс. руб.¦
+-----+----------------------------+-------+-------+-----------+----------------------+
   ------------------------------------------------------------------

--> примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
   ------------------------------------------------------------------

¦1.10.¦Законодательного Собрания ¦2006 г.¦ 10 ¦ 420,0 ¦42 чел. x 10,0 тыс. ¦
¦ ¦Челябинской области ¦ ¦ ¦ ¦руб. = 420,0 тыс. руб.¦
¦ ¦работникам образования +-------+-------+-----------+----------------------+
¦ ¦ ¦2007 г.¦ 10 ¦ 420,0 ¦42 чел. x 10,0 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. = 420,0 тыс. руб.¦
+-----+----------------------------+-------+-------+-----------+----------------------+
¦1.11.¦Выплата ежемесячной надбавки¦2006 г.¦ 0,918 ¦ 8792,0 ¦798 чел. x 0,918 тыс. ¦
¦ ¦в размере 40 процентов к ¦ ¦ ¦ ¦руб. x 12 м-в = 8792,0¦
¦ ¦заработной плате молодым ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦
¦ ¦специалистам +-------+-------+-----------+----------------------+
¦ ¦ ¦2007 г.¦ 0,255 ¦ 2716,0 ¦888 чел. x 0,255 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. x 12 м-в = 2716,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦
¦ ¦ +-------+-------+-----------+----------------------+
¦ ¦ ¦2008 г.¦ 1,485 ¦ 14738,0 ¦827 чел. x 1,485 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. x 12 м-в = ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦14738,0 тыс. руб. ¦
¦ ¦ +-------+-------+-----------+----------------------+
¦ ¦ ¦2009 г.¦ 1,611 ¦ 15737,0 ¦814 чел. x 1,611 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. x 12 м-в = ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦15737,0 тыс. руб. ¦
+-----+----------------------------+-------+-------+-----------+----------------------+
¦1.12.¦Оказание единовременной ¦2006 г.¦ 10 ¦ 3250,0 ¦325 чел. x 10,0 тыс. ¦
¦ ¦материальной помощи молодым ¦ ¦ ¦ ¦руб. = 3250 тыс. руб. ¦
¦ ¦специалистам образовательных+-------+-------+-----------+----------------------+
¦ ¦учреждений ¦2007 г.¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦ +-------+-------+-----------+----------------------+
¦ ¦ ¦2008 г.¦12,972 ¦ 3995,4 ¦308 чел. x 12,972 тыс.¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. = 3995,4 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦
¦ ¦ +-------+-------+-----------+----------------------+
¦ ¦ ¦2009 г.¦12,972 ¦ 4397,5 ¦339 x 12,972 тыс. руб.¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦= 4397,5 тыс. руб. ¦
+-----+----------------------------+-------+-------+-----------+----------------------+
¦1.13.¦Выплата дополнительного ¦2006 г.¦ ¦ 42831,081 ¦По мере ¦
¦ ¦денежного вознаграждения +-------+-------+-----------+комплектования ¦
¦ ¦учителям за классное ¦2007 г.¦ ¦ 66867,2 ¦классов: при ¦
¦ ¦руководство +-------+-------+-----------+наполняемости "25 и ¦
¦ ¦ ¦2008 г.¦ ¦ 66090,1 ¦более" - 1150 руб. ¦
¦ ¦ +-------+-------+-----------+в мес., при ¦
¦ ¦ ¦2009 г.¦ ¦ 69889,1 ¦наполняемости менее ¦
¦ ¦ +-------+-------+-----------+25 чел. - 40 руб. ¦
¦ ¦ ¦2010 г.¦ ¦ 79913,7 ¦на 1 обучающегося ¦
+-----+----------------------------+-------+-------+-----------+----------------------+
¦ ¦ВСЕГО: ¦ ¦ ¦408918,781 ¦ ¦
+-----+----------------------------+-------+-------+-----------+----------------------+
¦ ¦ ¦2006 г.¦ ¦ 63275,081 ¦ ¦
+-----+----------------------------+-------+-------+-----------+----------------------+
¦ ¦ ¦2007 г.¦ ¦ 78841,9 ¦ ¦
+-----+----------------------------+-------+-------+-----------+----------------------+
¦ ¦ ¦2008 г.¦ ¦ 93370,5 ¦ ¦
+-----+----------------------------+-------+-------+-----------+----------------------+
¦ ¦ ¦2009 г.¦ ¦ 91770,6 ¦ ¦
+-----+----------------------------+-------+-------+-----------+----------------------+
¦ ¦ ¦2010 г.¦ ¦ 81660,7 ¦ ¦
L-----+----------------------------+-------+-------+-----------+-----------------------






7. ПОДПРОГРАММА
"Формирование здоровьесберегающих и безопасных условий
в муниципальной образовательной системе"

ПАСПОРТ
подпрограммы формирования здоровьесберегающих
и безопасных условий в муниципальной образовательной
системе города Челябинска на период с 2009 по 2010 год

   ---------------------------T----------------------------------------------¬

¦Наименование подпрограммы ¦Подпрограмма формирования здоровьесберегающих ¦
¦ ¦и безопасных условий в муниципальной ¦
¦ ¦образовательной системе города Челябинска ¦
¦ ¦на период с 2009 по 2010 год ¦
+--------------------------+----------------------------------------------+
¦Муниципальный заказчик ¦Глава города Челябинска ¦
¦подпрограммы ¦ ¦
+--------------------------+----------------------------------------------+
¦Разработчики подпрограммы ¦Управление по делам образования ¦
+--------------------------+----------------------------------------------+
¦Цели и задачи подпрограммы¦Цель: создание безопасных и ¦
¦ ¦здоровьесберегающих условий образовательного ¦
¦ ¦процесса во всех типах и видах образовательных¦
¦ ¦учреждений ¦
¦ ¦Задачи: ¦
¦ ¦1) формирование приоритета здорового образа ¦
¦ ¦жизни в образовательной системе; ¦
¦ ¦2) обновление материально-технической базы ¦
¦ ¦образовательных учреждений, непосредственно ¦
¦ ¦влияющей на сохранение здоровья участников ¦
¦ ¦образовательного процесса и обеспечение ¦
¦ ¦безопасных условий образовательной ¦
¦ ¦деятельности ¦
+--------------------------+----------------------------------------------+
¦Основные индикативные ¦1) Количество уроков, пропущенных обучающимися¦
¦показатели ¦общеобразовательных учреждений по болезни за ¦
¦подпрограммы ¦учебный год, на человека. ¦
¦ ¦2) Средняя наполняемость классов в ¦
¦ ¦муниципальных общеобразовательных учреждениях ¦
¦ ¦(человек). ¦
¦ ¦3) Количество обучающихся в образовательных ¦
¦ ¦учреждениях, отвечающих современным ¦
¦ ¦требованиям к условиям образовательного ¦
¦ ¦процесса (%) ¦
+--------------------------+----------------------------------------------+
¦Сроки и этапы реализации ¦Сроки реализации подпрограммы: ¦
¦подпрограммы ¦январь 2009 г. - декабрь 2010 г. ¦
+--------------------------+----------------------------------------------+
¦Основные исполнители ¦Управление по делам образования ¦
¦подпрограммы ¦ ¦
+--------------------------+----------------------------------------------+
¦Объемы (тыс. руб.) и ¦Бюджет города, в том числе: ¦
¦источники финансирования ¦2009 год - 14250,0 тыс. руб.; ¦
¦подпрограммы ¦2010 год - 14250,0 тыс. руб. ¦
¦ ¦Всего: 28500,0 тыс. руб. ¦
+--------------------------+----------------------------------------------+
¦Ожидаемые конечные ¦В результате реализации программы будут ¦
¦результаты подпрограммы и ¦созданы условия для оборудования и оснащения ¦
¦показатели ¦пищеблоков и медицинских кабинетов ¦
¦социально-экономической ¦образовательных учреждений новым современным ¦
¦эффективности ¦технологическим и медицинским оборудованием, ¦
¦ ¦освоения новых технологий приготовления пищи, ¦
¦ ¦своевременного качественного ремонта и ¦
¦ ¦оборудования спортивных залов школ, аттестации¦
¦ ¦рабочих мест педагогов и сотрудников ¦
¦ ¦образовательных учреждений, проведения ¦
¦ ¦мероприятий, формирующих приоритет здорового ¦
¦ ¦образа жизни на новом качественном уровне. Все¦
¦ ¦это позволит повысить охват детей горячим ¦
¦ ¦сбалансированным питанием, занятиями ¦
¦ ¦физической культурой и спортом, мероприятиями,¦
¦ ¦способствующими формированию навыков здорового¦
¦ ¦образа жизни, современными образовательными ¦
¦ ¦технологиями во всех типах и видах ¦
¦ ¦образовательных учреждений города Челябинска, ¦
¦ ¦а также снизить количество пропусков ¦
¦ ¦обучающимися уроков по болезни. ¦
¦ ¦Мероприятия подпрограммы позволят обеспечить к¦
¦ ¦концу 2010 года снижение: ¦
¦ ¦- количества уроков, пропущенных обучающимися ¦
¦ ¦общеобразовательных учреждений по болезни за ¦
¦ ¦учебный год в среднем до 34 на одного ¦
¦ ¦человека; ¦
¦ ¦- средняя наполняемость классов в ¦
¦ ¦муниципальных общеобразовательных учреждениях ¦
¦ ¦(25 чел); ¦
¦ ¦- количество обучающихся в образовательных ¦
¦ ¦учреждениях, отвечающих современным ¦
¦ ¦требованиям к условиям образовательного ¦
¦ ¦процесса (60 %). ¦
+--------------------------+----------------------------------------------+
¦Система контроля ¦Ежегодная (не позднее 1 октября текущего года)¦
¦за исполнением ¦подготовка Главе города Челябинска: ¦
¦подпрограммы ¦1) отчета по результатам выполнения ¦
¦ ¦мероприятий подпрограммы; ¦
¦ ¦2) доклада о результатах реализации ¦
¦ ¦подпрограммы в соответствии с решением ¦
¦ ¦Челябинской городской Думы от 23.08.2005 ¦
¦ ¦№ 5/10 "Об утверждении Положения о разработке,¦
¦ ¦утверждении, реализации и контроле городских и¦
¦ ¦отраслевых программ в городе Челябинске". ¦
L--------------------------+-----------------------------------------------


1. Содержание проблемы и обоснование
необходимости ее решения программными методами

Важнейшей составляющей реализации образовательной политики на современном этапе является создание безопасных здоровьесберегающих условий образовательной деятельности, формирование у детей приоритета здорового образа жизни.
В Послании Президента Российской Федерации Федеральному собранию от 05.11.2008 говорится: "Находиться в школе ребенку должно быть комфортно и психологически и физически... Именно в школьный период формируется здоровье человека на всю последующую жизнь. Дети проводят в школе значительную часть дня, и заниматься их здоровьем должны, в том числе, и педагоги."
Статистика показывает, что в школьный период значительно ухудшается здоровье детей, особенно имеющих патологию. Поэтому особенно важно минимизировать риски для здоровья в процессе обучения, следовательно, создать условия, которые бы обеспечивали сохранение здоровья как детей, так и сотрудников.
В результате реализации подпрограммы будут созданы необходимые условия для обеспечения безопасности и сохранения здоровья участников образовательного процесса во всех типах и видах образовательных учреждений города Челябинска посредством обновления материально-технической базы учреждений, непосредственно влияющей на здоровье и безопасность обучающихся и сотрудников, а также комплекса мероприятий обучающего, профилактического, пропагандистского, оздоровительного характера как с обучающимися, так и их семьями, направленных на формирование здорового образа жизни.

2. Основные цели и задачи подпрограммы

Основная цель подпрограммы - создание безопасных и здоровьесберегающих условий образовательного процесса во всех типах и видах образовательных учреждений - решается через реализацию следующих задач:
1) формирование приоритета здорового образа жизни в образовательной системе;
2) обновление материально-технической базы образовательных учреждений, непосредственно влияющей на сохранение здоровья участников образовательного процесса и обеспечение безопасных условий образовательной деятельности.

3. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Сроки реализации: январь 2009 года - декабрь 2010 года.





ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
подпрограммы формирования здоровьесберегающих
и безопасных условий в муниципальной образовательной
системе города Челябинска на период с 2009 по 2010 год

   ---T-------------------T-----------T--------------------------------------------------T-------------T-------------T---------------T----------¬

¦№ ¦ Объекты, ¦ Сроки ¦ Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) ¦ Статья ¦ Главный ¦ Целевое ¦Примечание¦
¦ ¦ мероприятия ¦проведения +-------T-----------T---------T-------T------------+экономической¦распорядитель¦ назначение ¦ ¦
¦ ¦ ¦мероприятия¦ всего ¦Федеральный¦Областной¦Бюджет ¦Внебюджетные¦классификации¦ бюджетных ¦ (раздел, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ бюджет ¦города ¦ средства ¦ ¦ средств ¦ подраздел ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ города ¦ согласно ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦функциональному¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦классификатору)¦ ¦
+--+-------------------+-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+-------------+-------------+---------------+----------+
   ------------------------------------------------------------------

--> примечание.
Нумерация граф дана в соответствии с официальным текстом документа.
   ------------------------------------------------------------------

¦1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 12 ¦
+--+-------------------+-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+-------------+-------------+---------------+----------+
¦1 ¦Приобретение ¦ 2009 г. ¦6000,0 ¦ ¦ ¦6000,0 ¦ ¦ 310 ¦ Управление ¦ 07 09 795 ¦ - ¦
¦ ¦технологического ¦ 2010 г. ¦6000,0 ¦ ¦ ¦6000,0 ¦ ¦ ¦ по делам ¦ ¦ ¦
¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образования ¦ ¦ ¦
¦ ¦на пищеблоки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦общеобразовательных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-------------------+-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+-------------+-------------+---------------+----------+
¦2 ¦Приобретение ¦ 2009 г. ¦2850,0 ¦ ¦ ¦2850,0 ¦ ¦ 310 ¦ Управление ¦ 07 09 795 ¦ - ¦
¦ ¦медицинского ¦ 2010 г. ¦2850,0 ¦ ¦ ¦2850,0 ¦ ¦ ¦ по делам ¦ ¦ ¦
¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образования ¦ ¦ ¦
¦ ¦в медицинские ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кабинеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-------------------+-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+-------------+-------------+---------------+----------+
¦3 ¦Приобретение ¦ 2009 г. ¦3200,0 ¦ ¦ ¦3200,0 ¦ ¦ 310 ¦ Управление ¦ 07 09 795 ¦ - ¦
¦ ¦спортивного ¦ 2010 г. ¦3200,0 ¦ ¦ ¦3200,0 ¦ ¦ ¦ по делам ¦ ¦ ¦
¦ ¦инвентаря и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образования ¦ ¦ ¦
¦ ¦оборудования в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦спортивные залы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦общеобразовательных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дополнительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-------------------+-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+-------------+-------------+---------------+----------+
¦4 ¦Аттестация рабочих ¦ 2009 г. ¦1000,0 ¦ ¦ ¦1000,0 ¦ ¦ 226 ¦ Управление ¦ 07 09 795 ¦ - ¦
¦ ¦мест в ¦ 2010 г. ¦1000,0 ¦ ¦ ¦1000,0 ¦ ¦ ¦ по делам ¦ ¦ ¦
¦ ¦образовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образования ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-------------------+-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+-------------+-------------+---------------+----------+
¦5 ¦Проведение ¦ 2009 г. ¦1200,0 ¦ ¦ ¦1200,0 ¦ ¦ 226, 340 ¦ Управление ¦ ¦ - ¦
¦ ¦мероприятий, ¦ 2010 г. ¦1200,0 ¦ ¦ ¦1200,0 ¦ ¦ ¦ по делам ¦ ¦ ¦
¦ ¦направленных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образования ¦ ¦ ¦
¦ ¦на формирование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦здорового образа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жизни ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-------------------+-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+-------------+-------------+---------------+----------+
¦ ¦ИТОГО ¦ ¦28500,0¦ ¦ ¦28500,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2009 г. ¦14250,0¦ ¦ ¦14250,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2010 г. ¦14250,0¦ ¦ ¦14250,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--+-------------------+-----------+-------+-----------+---------+-------+------------+-------------+-------------+---------------+-----------


Председатель
Челябинской городской Думы
С.Л.КОМЯКОВ





Приложение
к плану мероприятий
подпрограммы 7

Расчеты
финансовой потребности на реализацию мероприятий
подпрограммы формирования здоровьесберегающих
и безопасных условий в муниципальной образовательной системе
города Челябинска на период с 2009 по 2010 год

   ----T------------------------------T-------T------T-----------T--------------------¬

¦ № ¦ Перечень мер ¦ Год ¦Размер¦ Объем ¦ Расчет необходимых ¦
¦п/п¦ ¦ ¦выплат¦необходимых¦ финансовых средств ¦
¦ ¦ ¦ ¦(тыс. ¦финансовых ¦ в год ¦
¦ ¦ ¦ ¦руб.) ¦ средств ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в год ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦(тыс. руб.)¦ ¦
+---+------------------------------+-------+------+-----------+--------------------+
¦1. ¦Приобретение технологического ¦2009 г.¦250,0 ¦ 6000,0 ¦24 ОУ x 250,0 тыс. ¦
¦ ¦оборудования на пищеблоки ¦ ¦ ¦ ¦руб. = 6000,0 тыс. ¦
¦ ¦общеобразовательных учреждений¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦
¦ ¦ +-------+------+-----------+--------------------+
¦ ¦ ¦2010 г.¦250,0 ¦ 6000,0 ¦24 ОУ x 250,0 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. = 6000,0 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦
+---+------------------------------+-------+------+-----------+--------------------+
¦2. ¦Приобретение медицинского ¦2009 г.¦ 50,0 ¦ 2850,0 ¦57 ОУ x 50,0 тыс. ¦
¦ ¦оборудования в медицинские ¦ ¦ ¦ ¦руб. = 2850,0 тыс. ¦
¦ ¦кабинеты образовательных ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦
¦ ¦учреждений +-------+------+-----------+--------------------+
¦ ¦ ¦2010 г.¦ 50,0 ¦ 2850,0 ¦57 ОУ x 50,0 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. = 2850,0 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦
+---+------------------------------+-------+------+-----------+--------------------+
¦3. ¦Приобретение спортивного ¦2009 г.¦100,0 ¦ 3200,0 ¦32 ОУ x 100,0 тыс. ¦
¦ ¦инвентаря и оборудования ¦ ¦ ¦ ¦руб. = 3200,0 тыс. ¦
¦ ¦в спортивные залы ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦
¦ ¦общеобразовательных учреждений+-------+------+-----------+--------------------+
¦ ¦и учреждений дополнительного ¦2010 г.¦100,0 ¦ 3200,0 ¦32 ОУ x 100,0 тыс. ¦
¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦руб. = 3200,0 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦
+---+------------------------------+-------+------+-----------+--------------------+
¦4. ¦Аттестация рабочих мест в ¦2009 г.¦ 2,5 ¦ 1000,0 ¦400 мест x 2,5 тыс. ¦
¦ ¦образовательных учреждениях ¦ ¦ ¦ ¦руб. = 1000,0 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦
¦ ¦ +-------+------+-----------+--------------------+
¦ ¦ ¦2010 г.¦ 2,5 ¦ 1000,0 ¦400 мест x 2,5 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. = 1000,0 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦
+---+------------------------------+-------+------+-----------+--------------------+
¦5. ¦Проведение мероприятий, ¦2009 г.¦100,0 ¦ 1200,0 ¦12 мер. x 100,0 тыс.¦
¦ ¦направленных на формирование ¦ ¦ ¦ ¦руб. = 1200,0 тыс. ¦
¦ ¦здорового образа жизни ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦
¦ ¦ +-------+------+-----------+--------------------+
¦ ¦ ¦2010 г.¦100,0 ¦ 1200,0 ¦12 мер. x 100,0 тыс.¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. = 1200,0 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦
+---+------------------------------+-------+------+-----------+--------------------+
¦ ¦ВСЕГО ¦ ¦ ¦ 28500,0 ¦ ¦
+---+------------------------------+-------+------+-----------+--------------------+
¦ ¦в том числе ¦2009 г.¦ ¦ 14250,0 ¦ ¦
+---+------------------------------+-------+------+-----------+--------------------+
¦ ¦ ¦2010 г.¦ ¦ 14250,0 ¦ ¦
L---+------------------------------+-------+------+-----------+---------------------






8. ПОДПРОГРАММА
Развитие сети муниципальных образовательных учреждений
города Челябинска

ПАСПОРТ
подпрограммы развитие сети муниципальных образовательных
учреждений города Челябинска на период с 2009 по 2010 год

   ---------------------------T----------------------------------------------¬

¦Наименование подпрограммы ¦Подпрограмма развитие сети муниципальных ¦
¦ ¦образовательных учреждений города Челябинска ¦
¦ ¦на период с 2009 по 2010 год ¦
+--------------------------+----------------------------------------------+
¦Муниципальный заказчик ¦Глава города Челябинска ¦
¦подпрограммы ¦ ¦
+--------------------------+----------------------------------------------+
¦Разработчики подпрограммы ¦Управление капитального строительства ¦
+--------------------------+----------------------------------------------+
¦Цель и задачи подпрограммы¦Цель: обеспечение реализации конституционного ¦
¦ ¦права на доступность образования. ¦
¦ ¦Задачи: ¦
¦ ¦1) ввести в эксплуатацию новые образовательные¦
¦ ¦учреждения в микрорайонах массовой застройки; ¦
¦ ¦2) обеспечить введение дополнительных мест ¦
¦ ¦в образовательных учреждениях города ¦
¦ ¦Челябинска. ¦
+--------------------------+----------------------------------------------+
¦Основные индикативные ¦1) Выполнение санитарных требований по ¦
¦показатели ¦размещению обучающихся в школах N№ 127, 148, ¦
¦подпрограммы ¦151 ¦
+--------------------------+----------------------------------------------+
¦Сроки и этапы реализации ¦Сроки реализации подпрограммы: ¦
¦подпрограммы ¦январь 2009 г. - декабрь 2010 г. ¦
+--------------------------+----------------------------------------------+
¦Основные исполнители ¦Управление капитального строительства ¦
¦подпрограммы ¦Администрации города Челябинска ¦
+--------------------------+----------------------------------------------+
¦Объемы (тыс. руб.) и ¦Бюджет города ¦
¦источники финансирования ¦2009 г. - 2900,0 тыс. руб. ¦
¦подпрограммы ¦2010 г. - 44400,0 тыс. руб. ¦
¦ ¦Всего: 47300,0 тыс. руб. ¦
+--------------------------+----------------------------------------------+
¦Ожидаемые конечные ¦1. Выполнение санитарных требований в части ¦
¦результаты подпрограммы и ¦площадей, необходимых для размещения учащихся ¦
¦показатели ¦в школах № 127, 148, 151, на 100 %. ¦
¦социально-экономической ¦ ¦
¦эффективности ¦ ¦
+--------------------------+----------------------------------------------+
¦Система контроля ¦Ежегодная (не позднее 1 октября текущего года)¦
¦за исполнением ¦подготовка Главе города Челябинска: ¦
¦подпрограммы ¦1) отчета по результатам выполнения ¦
¦ ¦мероприятий подпрограммы; ¦
¦ ¦2) доклада о результатах реализации ¦
¦ ¦подпрограммы в соответствии с решением ¦
¦ ¦Челябинской городской Думы от 23.08.2005 ¦
¦ ¦№ 5/10 "Об утверждении Положения о разработке,¦
¦ ¦утверждении, реализации и контроле городских и¦
¦ ¦отраслевых программ в городе Челябинске". ¦
L--------------------------+-----------------------------------------------


1. Содержание проблемы и обоснование
необходимости ее решения программными методами

В связи с продолжающимся в городе Челябинске жилищным строительством в отдельных микрорайонах города возникает потребность в увеличении количества мест в общеобразовательных учреждениях. Кроме того, в городе имеются образовательные учреждения, наполняемость которых превышает лицензионные показатели, что вызывает необходимость в строительстве дополнительных учебных площадей.

2. Основные цели и задачи подпрограммы

Основная цель подпрограммы - обеспечение реализации конституционного права жителей города Челябинска на доступность образования - решается через реализацию следующих задач:
1) ввести в эксплуатацию новые образовательные учреждения в микрорайонах массовой застройки;
2) обеспечить введение дополнительных мест в образовательных учреждениях города Челябинска.

3. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Сроки реализации: январь 2009 года - декабрь 2010 года.





ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
подпрограммы развития сети муниципальных образовательных
учреждений города Челябинска на период с 2009 по 2010 год

   ------T----------------T-----------T------------------------------------------------------------T-------------T-------------T---------------T----------¬

¦ № ¦ Объекты, ¦ Сроки ¦ Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) ¦ Статья ¦ Главный ¦ Целевое ¦Примечание¦
¦ ¦ мероприятия ¦проведения +----------T-----------T---------T--------------T------------+экономической¦распорядитель¦ назначение ¦ ¦
¦ ¦ ¦мероприятия¦ всего ¦Федеральный¦Областной¦Бюджет города ¦Внебюджетные¦классификации¦ бюджетных ¦ (раздел, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ бюджет ¦ ¦ средства ¦ ¦ средств ¦ подраздел ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ города ¦ согласно ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦функциональному¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦классификатору)¦ ¦
+-----+----------------+-----------+----------+-----------+---------+--------------+------------+-------------+-------------+---------------+----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦
+-----+----------------+-----------+----------+-----------+---------+--------------+------------+-------------+-------------+---------------+----------+
¦ 1 ¦Строительство ¦ 2009 г. ¦ 400,0 ¦ - ¦ - ¦ 400,0 ¦ - ¦ 226, 310 ¦Управление ¦ 07 02 795 ¦ - ¦
¦ ¦школ ¦ 2010 г. ¦ 26200,0 ¦ ¦ ¦ 26200,0 ¦ ¦ ¦капитального ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительства¦ ¦ ¦
+-----+----------------+-----------+----------+-----------+---------+--------------+------------+-------------+-------------+---------------+----------+
¦ 2 ¦Строительство ¦ 2009 г. ¦ 2500,0 ¦ ¦ ¦ 2500,0 ¦ ¦ 226, 310 ¦Управление ¦ 07 02 795 ¦ - ¦
¦ ¦пристроев ¦ 2010 г. ¦ 18200,0 ¦ ¦ ¦ 18200,0 ¦ ¦ ¦капитального ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительства¦ ¦ ¦
+-----+----------------+-----------+----------+-----------+---------+--------------+------------+-------------+-------------+---------------+----------+
¦ ¦Всего ¦ ¦ 47300,0 ¦ ¦ ¦ 47300,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2009 г. ¦ 2900,0 ¦ ¦ ¦ 2900,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2010 г. ¦ 44400,0 ¦ ¦ ¦ 44400,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----+----------------+-----------+----------+-----------+---------+--------------+------------+-------------+-------------+---------------+-----------


   ------T----------------T-----------T----------T-----------T---------T--------------T------------T-------------T-------------T---------------T----------¬

¦1.11.¦Премии ¦ 2006 г. ¦ 420,0 ¦ ¦ 420,0 ¦ ¦ ¦ 290 ¦Управление по¦ 07 09 795 ¦ ¦
¦ ¦Законодательного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦делам ¦ ¦ ¦
¦ ¦Собрания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦ ¦ ¦
¦ ¦Челябинской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работникам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------+-----------+----------+-----------+---------+--------------+------------+-------------+-------------+---------------+----------+
¦ Создание условий для закрепления молодых специалистов в ОУ г. Челябинска ¦
+-----T----------------T-----------T----------T-----------T---------T--------------T------------T-------------T-------------T---------------T----------+
¦1.12.¦Выплата ¦ 2006 г. ¦ 8792,0 ¦ ¦ 8792,0 ¦ ¦ ¦ 210 ¦Управление по¦ 07 01 420 ¦ ¦
¦ ¦ежемесячной ¦ 2007 г. ¦ 10111,0 ¦ ¦ 2716,6 ¦ ¦ ¦ ¦делам ¦ 07 02 421 ¦ ¦
¦ ¦надбавки ¦ 2008 г. ¦ 14738,0 ¦ ¦ 14738,0 ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦ 07 02 422 ¦ ¦
¦ ¦в размере ¦ 2009 г. ¦ 15737,0 ¦ ¦ 15737,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 07 02 423 ¦ ¦
¦ ¦40 процентов к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 07 02 433 ¦ ¦
¦ ¦заработной плате¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 07 02 424 ¦ ¦
¦ ¦молодым ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦специалистам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------+-----------+----------+-----------+---------+--------------+------------+-------------+-------------+---------------+----------+
¦1.13.¦Оказание ¦ 2006 г. ¦ 3250,0 ¦ ¦ 3250,0 ¦ ¦ ¦ 210 ¦Управление по¦ 07 01 420 ¦ ¦
¦ ¦единовременной ¦ 2007 г. ¦ - ¦ ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦делам ¦ 07 02 421 ¦ ¦
¦ ¦материальной ¦ 2008 г. ¦ 3995,4 ¦ ¦ 3995,4 ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦ 07 02 422 ¦ ¦
¦ ¦помощи молодым ¦ 2009 г. ¦ 4397,5 ¦ ¦ 4397,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 07 02 423 ¦ ¦
¦ ¦специалистам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 07 02 433 ¦ ¦
¦ ¦образовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 07 02 424 ¦ ¦
¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------+-----------+----------+-----------+---------+--------------+------------+-------------+-------------+---------------+----------+
¦1.14.¦Выплата ¦ 2006 г. ¦42831,081 ¦ 36213,181 ¦ 6617,9 ¦ ¦ ¦ 210 ¦Управление по¦ 07 02 520 ¦ ¦
¦ ¦дополнительного ¦ 2007 г. ¦ 66867,2 ¦ 66867,2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦делам ¦ ¦ ¦
¦ ¦денежного ¦ 2008 г. ¦ 66090,1 ¦ 66090,1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦ ¦ ¦
¦ ¦вознаграждения ¦ 2009 г. ¦ 69889,1 ¦ 69889,1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учителям ¦ 2010 г. ¦ 79913,7 ¦ 79913,7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦за классное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦руководство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------+-----------+----------+-----------+---------+--------------+------------+-------------+-------------+---------------+----------+
¦ ¦ВСЕГО: ¦ ¦408918,781¦332473,281 ¦ 68944,4 ¦ 6668,0 ¦ 833,1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2006 г. ¦63275,081 ¦ 40713,181 ¦ 22069,9 ¦ 492,0 - за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счет текущего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2007 г. ¦ 78841,9 ¦ 71367,2 ¦ 5706,6 ¦ 935,0 ¦ 833,1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2008 г. ¦ 93370,5 ¦ 70590,1 ¦ 21033,4 ¦ 1747,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2009 г. ¦ 91770,6 ¦ 69889,1 ¦ 20134,5 ¦ 1747,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2010 г. ¦ 81660,7 ¦ 79913,7 ¦ - ¦ 1747,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----+----------------+-----------+----------+-----------+---------+--------------+------------+-------------+-------------+---------------+-----------


Председатель
Челябинской городской Думы
С.Л.КОМЯКОВ





Приложение
к плану мероприятий
подпрограммы 8

Расчеты
финансовой потребности на реализацию мероприятий
подпрограммы развитие сети муниципальных образовательных
учреждений города Челябинска на период с 2009 по 2010 год

   ----T--------------T-------T--------T-----------T-------------------------¬

¦ № ¦ Перечень мер ¦ Год ¦ Размер ¦ Объем ¦ Расчет необходимых ¦
¦п/п¦ ¦ ¦ выплат ¦необходимых¦ финансовых средств ¦
¦ ¦ ¦ ¦ (тыс. ¦финансовых ¦ в год ¦
¦ ¦ ¦ ¦ руб.) ¦ средств ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в год ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦(тыс. руб.)¦ ¦
+---+--------------+-------+--------+-----------+-------------------------+
¦1. ¦Строительство ¦2009 г.¦133,333 ¦ 400,0 ¦3 ОУ x 133,333 тыс. руб. ¦
¦ ¦школ ¦ ¦ ¦ ¦= 400,0 тыс. руб. ¦
¦ ¦ +-------+--------+-----------+-------------------------+
¦ ¦ ¦2010 г.¦8733,333¦ 26200,0 ¦3 ОУ x 8733,333 тыс. руб.¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦= 26200,0 тыс. руб. ¦
+---+--------------+-------+--------+-----------+-------------------------+
¦2. ¦Строительство ¦2009 г.¦833,333 ¦ 2500,0 ¦3 ОУ x 833,333 тыс. руб. ¦
¦ ¦пристроев ¦ ¦ ¦ ¦= 2500,0 тыс. руб. ¦
¦ ¦ +-------+--------+-----------+-------------------------+
¦ ¦ ¦2010 г.¦ 9100,0 ¦ 18200,0 ¦2 ОУ x 9100,0 тыс. руб. =¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦18200,0 тыс. руб. ¦
+---+--------------+-------+--------+-----------+-------------------------+
¦ ¦ВСЕГО ¦ ¦ ¦ 47300,0 ¦ ¦
+---+--------------+-------+--------+-----------+-------------------------+
¦ ¦в том числе ¦2009 г.¦ ¦ 2900,0 ¦ ¦
+---+--------------+-------+--------+-----------+-------------------------+
¦ ¦ ¦2010 г.¦ ¦ 44400,0 ¦ ¦
L---+--------------+-------+--------+-----------+--------------------------



   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru